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2024年度天水市麦积区林业和草原局(本级)部门决算
- 索引号: lcj/2025-00028
- 主题分类: 林业
- 发布机构: 林草局
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- 标题: 2024年度天水市麦积区林业和草原局(本级)部门决算
2024年度
天水市麦积区林业和草原局(本级)部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
麦积区林草局贯彻落实党中央、省、市、区委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是:
1.贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复的政策、 规划、标准,起草相关规范性文件和制订林草发展战略、中长期规划并监督实施。负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
2.负责全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,组织开展全民义务植树、城乡绿化工作。指导城市规划区以外古树名木的保护工作。负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
3.负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,承担林地征用、占用的审核工作。承担国家级、地方级公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,贯彻执行国家湿地保护相关标准,监督管理湿地的开发利用。
4.负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,依法查处违法猎捕、采集野生动植物资源行为,按分工监督管理野生动植物进出口。
5.负责监督管理全区各类自然保护地。编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。提出新建、调整全区各类自然 保护地的审核建议并按程序报批。监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和森林公园等各类自然保护地,组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责生物多样性保护相关工作。
6.负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟订集体林 权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。
7.拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政策, 拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林业产业发展、林产品质量监督,负责生态扶贫相关工作。
8.指导全区国有林场基本建设和发展,组织开展林木种子、草种种质资源普查,建立种质资源库。负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理全区林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
9.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求;组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、火源管理、督促检查等防火工作。
10.监督管理林业和草原中央、省、市、区级资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家和省级财政性资金安排建议,编制部门预算并组织实施。组织实施林业和草原生态补偿工作。
11.负责全区林业和草原科技、教育和技术推广工作,指导全区林业和草原人才队伍建设。
12.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
天水市林业和草原局内设归口管理机构有:办公室、财务股、造林绿化股、政务服务管理股、林业和草原改革发展股、自然保护地管理股、野生动植物保护和湿地管理股7个职能股室,下属单位有区林草工作站、区林业综合服务中心、街子林场、凤凰林场、利桥木材检查站、东岔木材检查站、园店木材检查站7个事业单位。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:天水市麦积区林业和草原局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,623.23 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 61.69 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 10.67 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 2,289.10 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 4,241.38 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 20.38 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 6,623.23 | 本年支出合计 | 57 | 6,623.23 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 6,623.23 | 总计 | 60 | 6,623.23 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:天水市麦积区林业和草原局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6,623.23 | 6,623.23 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.69 | 61.69 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.01 | 38.01 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.73 | 6.73 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.27 | 26.27 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.01 | 5.01 | |||||
20808 | 抚恤 | 23.34 | 23.34 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.34 | 23.34 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 10.67 | 10.67 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 | |||||
211 | 节能环保支出 | 2,289.10 | 2,289.10 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 2,273.80 | 2,273.80 | |||||
2110401 | 生态保护 | 1,206.47 | 1,206.47 | |||||
2110405 | 草原生态修复治理 | 3.77 | 3.77 | |||||
2110406 | 自然保护地 | 288.81 | 288.81 | |||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 774.75 | 774.75 | |||||
21105 | 森林保护修复 | 15.30 | 15.30 | |||||
2110501 | 森林管护 | 15.30 | 15.30 | |||||
213 | 农林水支出 | 4,241.38 | 4,241.38 | |||||
21301 | 农业农村 | 1.43 | 1.43 | |||||
2130101 | 行政运行 | 1.43 | 1.43 | |||||
21302 | 林业和草原 | 3,493.81 | 3,493.81 | |||||
2130201 | 行政运行 | 212.34 | 212.34 | |||||
2130204 | 事业机构 | 31.17 | 31.17 | |||||
2130205 | 森林资源培育 | 245.85 | 245.85 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 1.59 | 1.59 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 241.40 | 241.40 | |||||
2130221 | 产业化管理 | 32.40 | 32.40 | |||||
2130227 | 贷款贴息 | 794.44 | 794.44 | |||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 53.51 | 53.51 | |||||
2130236 | 草原管理 | 132.79 | 132.79 | |||||
2130238 | 退耕还林还草 | 829.51 | 829.51 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 918.81 | 918.81 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 206.81 | 206.81 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 206.81 | 206.81 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 539.34 | 539.34 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 539.34 | 539.34 | |||||
221 | 住房保障支出 | 20.38 | 20.38 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 20.38 | 20.38 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 20.38 | 20.38 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:天水市麦积区林业和草原局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,623.23 | 314.34 | 6,308.90 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.69 | 38.34 | 23.34 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.01 | 38.01 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.73 | 6.73 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.27 | 26.27 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.01 | 5.01 | ||||
20808 | 抚恤 | 23.34 | 23.34 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.34 | 23.34 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 10.67 | 10.67 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 | ||||
211 | 节能环保支出 | 2,289.10 | 2,289.10 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 2,273.80 | 2,273.80 | ||||
2110401 | 生态保护 | 1,206.47 | 1,206.47 | ||||
2110405 | 草原生态修复治理 | 3.77 | 3.77 | ||||
2110406 | 自然保护地 | 288.81 | 288.81 | ||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 774.75 | 774.75 | ||||
21105 | 森林保护修复 | 15.30 | 15.30 | ||||
2110501 | 森林管护 | 15.30 | 15.30 | ||||
213 | 农林水支出 | 4,241.38 | 244.94 | 3,996.45 | |||
21301 | 农业农村 | 1.43 | 1.43 | ||||
2130101 | 行政运行 | 1.43 | 1.43 | ||||
21302 | 林业和草原 | 3,493.81 | 243.51 | 3,250.30 | |||
2130201 | 行政运行 | 212.34 | 212.34 | ||||
2130204 | 事业机构 | 31.17 | 31.17 | ||||
2130205 | 森林资源培育 | 245.85 | 245.85 | ||||
2130207 | 森林资源管理 | 1.59 | 1.59 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 241.40 | 241.40 | ||||
2130221 | 产业化管理 | 32.40 | 32.40 | ||||
2130227 | 贷款贴息 | 794.44 | 794.44 | ||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 53.51 | 53.51 | ||||
2130236 | 草原管理 | 132.79 | 132.79 | ||||
2130238 | 退耕还林还草 | 829.51 | 829.51 | ||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 918.81 | 918.81 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 206.81 | 206.81 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 206.81 | 206.81 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 539.34 | 539.34 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 539.34 | 539.34 | ||||
221 | 住房保障支出 | 20.38 | 20.38 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 20.38 | 20.38 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 20.38 | 20.38 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:天水市麦积区林业和草原局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,623.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 61.69 | 61.69 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.67 | 10.67 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 2,289.10 | 2,289.10 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4,241.38 | 4,241.38 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.38 | 20.38 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 6,623.23 | 本年支出合计 | 59 | 6,623.23 | 6,623.23 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 6,623.23 | 总计 | 64 | 6,623.23 | 6,623.23 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:天水市麦积区林业和草原局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,623.23 | 314.34 | 6,308.90 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 61.69 | 38.34 | 23.34 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.01 | 38.01 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 6.73 | 6.73 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.27 | 26.27 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.01 | 5.01 | |
20808 | 抚恤 | 23.34 | 23.34 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 23.34 | 23.34 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
210 | 卫生健康支出 | 10.67 | 10.67 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 | |
211 | 节能环保支出 | 2,289.10 | 2,289.10 | |
21104 | 自然生态保护 | 2,273.80 | 2,273.80 | |
2110401 | 生态保护 | 1,206.47 | 1,206.47 | |
2110405 | 草原生态修复治理 | 3.77 | 3.77 | |
2110406 | 自然保护地 | 288.81 | 288.81 | |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 774.75 | 774.75 | |
21105 | 森林保护修复 | 15.30 | 15.30 | |
2110501 | 森林管护 | 15.30 | 15.30 | |
213 | 农林水支出 | 4,241.38 | 244.94 | 3,996.45 |
21301 | 农业农村 | 1.43 | 1.43 | |
2130101 | 行政运行 | 1.43 | 1.43 | |
21302 | 林业和草原 | 3,493.81 | 243.51 | 3,250.30 |
2130201 | 行政运行 | 212.34 | 212.34 | |
2130204 | 事业机构 | 31.17 | 31.17 | |
2130205 | 森林资源培育 | 245.85 | 245.85 | |
2130207 | 森林资源管理 | 1.59 | 1.59 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 241.40 | 241.40 | |
2130221 | 产业化管理 | 32.40 | 32.40 | |
2130227 | 贷款贴息 | 794.44 | 794.44 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 53.51 | 53.51 | |
2130236 | 草原管理 | 132.79 | 132.79 | |
2130238 | 退耕还林还草 | 829.51 | 829.51 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 918.81 | 918.81 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 206.81 | 206.81 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 206.81 | 206.81 | |
21399 | 其他农林水支出 | 539.34 | 539.34 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 539.34 | 539.34 | |
221 | 住房保障支出 | 20.38 | 20.38 | |
22102 | 住房改革支出 | 20.38 | 20.38 | |
2210201 | 住房公积金 | 20.38 | 20.38 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:天水市麦积区林业和草原局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 244.31 | 302 | 商品和服务支出 | 63.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 112.18 | 30201 | 办公费 | 5.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 34.48 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 27.43 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 5.23 | 30205 | 水费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.27 | 30206 | 电费 | 6.28 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.01 | 30207 | 邮电费 | 1.46 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.67 | 30208 | 取暖费 | 22.03 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.66 | 30211 | 差旅费 | 1.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 20.38 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.90 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.41 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.93 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.48 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.33 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.08 | ||||||
人员经费合计 | 251.05 | 公用经费合计 | 63.29 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:天水市麦积区林业和草原局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)
公开08表 | ||
单位:天水市麦积区林业和草原局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:天水市麦积区林业和草原局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
备注:本部门没有“三公”经费支出支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6623.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加489.13万元,增长7.97%,主要原因是本年度年区级预算项目资金较上年增加及人员增资等。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计6623.23万元,其中:财政拨款收入6623.23万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计6623.23万元,其中:基本支出314.34万元,占4.75%;项目支出6308.90万元,占95.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6623.23万元。与上年相比,各增加489.13万元,增长7.97%。主要原因是本年度年区级预算项目资金较上年增加及人员增资等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6623.23万元,较上年决算数增加489.13万元,增长7.97%。主要原因是本年度年区级预算项目资金较上年增加及人员增资等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6623.23万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出61.69万元,占0.93%;卫生健康支出10.67万元,占0.16%;节能环保支出2289.10万元,占34.56%;农林水支出4241.38万元,占64.04%;住房保障支出20.38万元,占0.31%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为457.83万元,支出决算为6623.23万元,完成年初预算的1446.65%。其中:
1.社会保障和就业支出年初预算数为34.38万元,支出决算为61.69万元,完成年初预算的179.43%,决算数大于预算数的主要原因是支付残疾人保障金及调出人员职业年金的划转。
2.卫生健康支出年初预算数为11.18万元,支出决算为10.67万元,完成年初预算的95.45%,决算数小于预算数的主要原因是年底有人员退休。
3.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2289.10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余项目资金,本年度支出。
4.农林水支出年初预算数为390.90万元,支出决算为4241.38万元,完成年初预算的1085.02%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余项目资金,本年度支出。
5.住房保障支出年初预算数为21.37万元,支出决算为20.38万元,完成年初预算的95.41%,决算数小于预算数的主要原因是年底有人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出314.34万元。其中:
人员经费251.05万元,较上年决算数减少230.68万元,下降47.89%,主要原因是人员年度晋升增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、取暖费、社会保障缴费、其它工资福利支出等。
公用经费63.29万元,较上年决算数增加23.47万元,增长58.93%,主要原因是人均公用经费标准提高等;公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、公用取暖费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算,较上年决算数无差异,主要原因是本单位无此项支出。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出63.29万元,机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、公用取暖费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费等。
机关运行经费较上年决算数增加23.47万元,增长58.93%,主要原因是公用取暖收费标准提高及支付以前年度未付清公用取暖费等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。
本年度培训费支出0.41万元,较上年决算数增加0.41万元,增长100%,主要原因是用于林业综合服务中心专业技术人员年度继续教育培训。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计100.94万元,其中:政府采购货物支出100.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额100.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额100.94万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于全区林区森林资源防火、宣传等用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金162.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织开展了对“天然林保护工程转移支付项目”“国有林场改革富余人员补助项目”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出162.28万元。从评价情况来看,我单位严格按照绩效评价目标来管理和实施项目,预期目标为完成天然林保护工程项目涉及的甘泉、麦积、党川等10镇造林绿化补植工作;确保国有林场富余人员75人全年1-12月管护工资按时足额发放。资金使用规范性合规,项目质量可控性可控。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映“天然林保护工程转移支付项目”“国有林场改革富余人员补助项目”等2个项目绩效自评结果。
1.“天然林保护工程转移支付项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按预期目标完成了天然林保护工程涉及的甘泉、麦积、党川等10镇造林绿化补植工作;二是资金使用规范性合规,项目质量可控性可控。发现的主要问题及原因:一是麦积区林草局对预算绩效评价管理认识不足;二是未按要求建立预算绩效管理长效机制未制定适用于本单位(项目)的绩效管理制度。缺乏严谨的评价方式、程序和定期评判机制,难以对标衡量其实现程度。天然林保护工程转移支付项目绩效自评情况:自评结果为优秀,详见附表。
2.“国有林场改革富余人员补助项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120.28万元,执行数为120.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保国有林场富余人员75人全年1-12月管护工资按时足额发放;二是资金使用规范性合规,项目质量可控性可控。发现的主要问题及原因:一是相关股室对预算绩效评价管理认识不足;二是未按要求建立预算绩效管理长效机制。国有林场改革富余人员补助项目绩效自评情况:自评结果为优秀,详见附表。
三、部门重点绩效评价结果
我部门2024年度部门重点绩效评价结果详见附件。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【附件1:天水市麦积区林业和草原局(本级)2024年部门决算公开表.xlsx】
附件【附件2:天水市麦积区林业和草原局2024年部门整体支出绩效自评表(本级).xlsx】
附件【附件3:区林草局2024年度项目支出绩效自评表.xlsx】
附件【附件4:区林草局2024年部门项目支出绩效自评报告----国有林场富余人员补助.doc】
附件【附件5:区林草局2024年部门项目支出绩效自评报告----天然林保护转移支付项目.doc】
附件【附件6:区林草局2024年度部门重点项目支出绩效评价表.xlsx】
附件【附件7:区林草局2024年度部门重点单位整体支出绩效报告(街子林场).docx】
附件【附件8:区林草局2024年度部门重点单位整体支出绩效报告(凤凰林场).docx】
