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2024年度 天水市麦积区科学技术局部门决算

时间:2025-09-10 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: kjj/2025-00010
  • 主题分类: 麦积区
  • 发布机构: 科技局
  • 组配分类:
  • 发文字号:
  • 成文日期:
  • 标题: 2024年度 天水市麦积区科学技术局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区科学技术局(以下简称区科技局),是主管全区科技工作的区政府组成部门,为正科级,对外加挂天水市麦积区外国专家局牌子。

主要职责:

1.贯彻执行国家和省、市有关科学技术的方针、政策、法律、法规。拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查,起草有关科技领域地方性法规和区政府规章草案。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制并牵头组织实施。优化科研体系建设,推动新型研发机构发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

3.组织协调全区重大基础研究和应用基础研究,培育发展企业重点实验室、技术创新中心、工程技术中心等科技创新载体,组织推荐申报省级、市级各类创新基地、“双创”载体、平台等,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

4.牵头建立统一的麦积区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。负责管理区级财政科技支撑计划、专项并监督实施。负责本部门经费预算决算及审计监督管理。

5.研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题,统筹基础性和关键性技术的研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.拟订高新技术发展和产业化、科技促进农业农村与社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。负责高新技术产业化及先进适用技术的开发、引进与推广工作。指导各类科技示范园区建设,指导科技型中小企业技术创新工作。

7.牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推动科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度,指导全区科技保密工作。

9.拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,承担院地院企合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流,指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

10.负责全区引进国外人才和智力工作。拟订全区引进外国专家规划,建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在麦积区工作外国专家。拟订全区出国(境)培训年度计划并监督实施。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。

12.会同有关部门组织全区科技支撑项目验收、成果登记、技术市场和科学技术普及工作。负责科技宣传、咨询、评估、信息服务、技术培训、科技统计等工作的指导和协调。负责全区自然科学研究系列技术职务评审工作。参与检查科技干部政策的贯彻落实及相关政策草案的拟定工作。

13.指导、协调区直各部门、各行业和各镇(街道办事处)的科技管理服务工作。

14.完成区委、区政府和市科学技术局交办的其他任务。

15.职能转变。区科技局应加强、优化、统筹全区科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。内设办公室、政务服务股、计划管理股、技术人才服务股4个工作股室,下设事业单位麦积区生产力促进中心。

二、机构设置

麦积区科技局内设归口管理机构有:办公室、政务服务股、计划管理股、技术人才股,下设天水市麦积区生产力促进中心。核定编制17人,其中机关公务员编制8人、机关后勤编制1人、事业编制8人;现有在职人数16人,其中副县职级干部1人,正科级(正科职级)干部3人,副科职级干部3人,工人1人,职员5人,副高职称1人,中级职称2人;退休人员7人;遗属1人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01

部门:天水市麦积区科学技术局

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,073.14

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

981.26

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

147.02

八、社会保障和就业支出

38

66.40


9


九、卫生健康支出

39

8.20


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

148.57


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

15.72


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,220.16

本年支出合计

57

1,220.16

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

1,220.16

总计

60

1,220.16

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02

部门:天水市麦积区科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,220.16

1,073.14

0.00

0.00

0.00

0.00

147.02

206

科学技术支出

981.26

981.26






20601

科学技术管理事务

208.27

208.27






2060101

行政运行

208.27

208.27






20602

基础研究

16.74

16.74






2060203

自然科学基金

5.00

5.00






2060206

专项基础科研

11.74

11.74






20604

技术研究与开发

409.26

409.26






2060499

其他技术研究与开发支出

409.26

409.26






20609

科技重大项目

165.00

165.00






2060901

科技重大专项

165.00

165.00






20699

其他科学技术支出

182.00

182.00






2069999

其他科学技术支出

182.00

182.00






208

社会保障和就业支出

66.40

66.40






20805

行政事业单位养老支出

23.62

23.62






2080501

行政单位离退休

3.44

3.44






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.18

20.18






20808

抚恤

42.53

42.53






2080801

死亡抚恤

42.53

42.53






20899

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25






2089999

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25






210

卫生健康支出

8.20

8.20






21011

行政事业单位医疗

8.20

8.20






2101101

行政单位医疗

8.20

8.20






213

农林水支出

148.57

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

147.02

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

148.57

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

147.02

2130501

行政运行

1.55

1.55






2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

147.02


0.00

0.00

0.00

0.00

147.02

221

住房保障支出

15.72

15.72






22102

住房改革支出

15.72

15.72






2210201

住房公积金

15.72

15.72






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03

部门:天水市麦积区科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,220.16

218.76

1,001.40




206

科学技术支出

981.26

169.41

811.85




20601

科学技术管理事务

208.27

169.41

38.86




2060101

行政运行

208.27

169.41

38.86




20602

基础研究

16.74


16.74




2060203

自然科学基金

5.00


5.00




2060206

专项基础科研

11.74


11.74




20604

技术研究与开发

409.26


409.26




2060499

其他技术研究与开发支出

409.26


409.26




20609

科技重大项目

165.00


165.00




2060901

科技重大专项

165.00


165.00




20699

其他科学技术支出

182.00


182.00




2069999

其他科学技术支出

182.00


182.00




208

社会保障和就业支出

66.40

23.87

42.53




20805

行政事业单位养老支出

23.62

23.62





2080501

行政单位离退休

3.44

3.44





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.18

20.18





20808

抚恤

42.53


42.53




2080801

死亡抚恤

42.53


42.53




20899

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25





2089999

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25





210

卫生健康支出

8.20

8.20





21011

行政事业单位医疗

8.20

8.20





2101101

行政单位医疗

8.20

8.20





213

农林水支出

148.57

1.55

147.02




21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

148.57

1.55

147.02




2130501

行政运行

1.55

1.55





2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

147.02


147.02




221

住房保障支出

15.72

15.72





22102

住房改革支出

15.72

15.72





2210201

住房公积金

15.72

15.72





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:天水市麦积区科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,073.14

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

981.26

981.26




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

66.40

66.40




9


九、卫生健康支出

41

8.20

8.20




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

1.55

1.55




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

15.72

15.72




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,073.14

本年支出合计

59

1,073.14

1,073.14



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,073.14

总计

64

1,073.14

1,073.14



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:天水市麦积区科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,073.14

218.76

854.38

206

科学技术支出

981.26

169.41

811.85

20601

科学技术管理事务

208.27

169.41

38.86

2060101

行政运行

208.27

169.41

38.86

20602

基础研究

16.74


16.74

2060203

自然科学基金

5.00


5.00

2060206

专项基础科研

11.74


11.74

20604

技术研究与开发

409.26


409.26

2060499

其他技术研究与开发支出

409.26


409.26

20609

科技重大项目

165.00


165.00

2060901

科技重大专项

165.00


165.00

20699

其他科学技术支出

182.00


182.00

2069999

其他科学技术支出

182.00


182.00

208

社会保障和就业支出

66.40

23.87

42.53

20805

行政事业单位养老支出

23.62

23.62


2080501

行政单位离退休

3.44

3.44


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.18

20.18


20808

抚恤

42.53


42.53

2080801

死亡抚恤

42.53


42.53

20899

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25


2089999

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25


210

卫生健康支出

8.20

8.20


21011

行政事业单位医疗

8.20

8.20


2101101

行政单位医疗

8.20

8.20


213

农林水支出

1.55

1.55


21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.55

1.55


2130501

行政运行

1.55

1.55


221

住房保障支出

15.72

15.72


22102

住房改革支出

15.72

15.72


2210201

住房公积金

15.72

15.72


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:天水市麦积区科学技术局

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

189.83

302

商品和服务支出

24.01

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

76.88

30201

办公费

5.51

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

28.12

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

20.83

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

1.49

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

16.92

30205

水费

0.05

31002

办公设备购置

1.49

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.18

30206

电费

1.23

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.75

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

8.20

30208

取暖费

1.64

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.48

30211

差旅费

2.12

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

15.72

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

1.51

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.44

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

1.60

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

1.84

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.42

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

2.42

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

8.10

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.76




人员经费合计

193.27

公用经费合计

25.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:天水市麦积区科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计








本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:天水市麦积区科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计





本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

部门:天水市麦积区科学技术局

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


本部门没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据。




注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1220.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少1131.50万元,下降48.11%,主要原因是科技项目减少,科技项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1220.16万元,其中:财政拨款收入1073.14万元,占87.95%;其他收入147.02万元,占12.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1220.16万元,其中:基本支出218.76万元,占17.93%;项目支出1001.40万元,占82.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1073.14万元。与上年相比,各减少1160.32万元,下降51.95%。主要原因是科技项目减少,科技项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1073.14万元,较上年决算数减少1160.32万元,下降51.95%。主要原因是科技项目减少,科技项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1073.14万元,主要用于以下方面:科学技术支出981.26万元,占91.44%;社会保障和就业支出66.40万元,占6.19%;卫生健康支出8.20万元,占0.76%;农林水支出1.55万元,占0.14%;住房保障支出15.72万元,占1.47%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为659.63万元,支出决算为1073.14万元,完成年初预算的162.69%。其中:

1.科学技术支出年初预算数为612.20万元,支出决算为981.26万元,完成年初预算的160.28%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费调标,以及年中增加转移支付强科技项目资金。

2.社会保障和就业支出年初预算数为23.87万元,支出决算为66.40万元,完成年初预算的278.21%,决算数大于预算数的主要原因是2024年有退休去世人员丧葬抚恤金。

3.卫生健康支出年初预算数为8.08万元,支出决算为8.20万元,完成年初预算的101.49%,决算数大于预算数的主要原因是2024年人员增减变动所致。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年有天津市东西部协作援助资金。

5.住房保障支出年初预算数为15.49万元,支出决算为15.72万元,完成年初预算的101.51%,决算数大于预算数的主要原因是2024年人员增减变动所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出218.76万元。其中:

人员经费193.27万元,较上年决算数增加7.13万元,增长3.83%,主要原因是2024年人员工资以及四险一金财政配套部分缴费金额增多。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、退休费、对个人和家庭的补助。

公用经费25.49万元,较上年决算数增加10.24万元,增长67.12%,主要原因是2024年公用经费调标,导致公用经费决算数增加。

公用经费用途办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有三公经费的支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有三公经费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位没有公务用车购置费的支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车购置费的支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务接待费的支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务接待费的支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出25.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加10.24万元,增长67.12%,主要原因是2024年办公经费调标,以及办公设备购置等相应增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.10万元,下降100.00%,主要原因是单位认真落实过紧日子的要求,厉行节约,从严控制经费开支培训会议减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.14万元,其中:政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.14万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.14万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金460万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映麦积区财政科技专项补助资金1个项目绩效自评结果。

1. “麦积区财政科技专项补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为419万元,执行数为394万元,完成预算的94.03%。项目绩效目标完成情况:进一步深入实施创新驱动发展战略,提升全我科技水平、充分发挥财政科技投入的支撑作用,并取得实实在在的成效。发现的主要问题及原因:麦积区2024年区级科技计划项目基础工作扎实、前期准备充分、选题立项准确、组织措施到位、单位认真落实,通过一年多的实施保证了时间与项目任务同步的目标,取得了阶段性成效,但仍存在一定的问题和困难。一是作为占比较高的第二批科技项目(370万元,占总经费的80.4%),正式立项时间是2024年12月10日,距今仅半年,由于时间较短一些项目实施效果尚不明显,相关数据无统计意义,有待进一步观察统计;二是由于国际国内经济形势复苏缓慢、原材料涨价、工业制成品滞销等大环境的影响,使部分工业项目受到一定的负面冲击。三是区科技局对项目实施进展情况、专项经费使用情况的督查指导有待进一步加强。下一步改进措施:我们将严格按照省、市、区科技项目及专项资金管理的相关规定精神,采取非常规措施认真实施好项目,确保科技项目工作取得实效。一是给区委区政府领导积极汇报,加大科技投入,确保一般公共预算财政科技支出预期目标的实现。二是督促项目承担单位克服困难,积极作为,确保项目按期完成各项指标任务并取得成效。同时规范项目支出的账务、票据,完善项目各项软硬件资料,提高资金使用效益,规确保各项任务的如期完成。三是组织科技、工信、财政等单位将组织相关股室人员和农口部门专家定期不定期深入项目承担单位开展督查和咨询指导服务,及时解决存在的困难问题,确保更高标准、更严要求地实施好项目,对已完成或到期项目在做好绩效评估后及时组织验收,取得科技成果的及时予以登记,最大限度地体现科技项目对经济社会发展的创新引领和对产业的示范带动作用,使科技项目取得更好、更大的成效。

具体自评表见附件3

三、部门重点绩效评价结果

本部门项目及经费管理规范,项目能按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体较满意。

具体评价报告见附件5

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:1.区科技局2024年度部门决算公开表

2.区科技局2024年度部门整体支出绩效自评表

3.区科技局2024年度项目支出绩效自评表

4.区科技局2024年度部门整体支出绩效自评报告

5. 区科技局2024年度项目支出绩效自评价报告

6. 区科技局2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告

7. 区科技局2024年度项目支出绩效部门重点评价表

8. 区科技局2024年度项目支出绩效部门重点评价报告


附件【区科技局2024年度部门决算公开表.xlsx
附件【区科技局2024年度部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件【区科技局2024年度项目支出绩效自评表.xlsx
附件【区科技局2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx
附件【区科技局2024年度项目支出绩效自评价报告.docx
附件【区科技局2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告.docx
附件【区科技局2024年度项目支出绩效部门重点评价表.xlsx
附件【区科技局2024年度项目支出绩效部门重点评价报告.doc

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