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2024年度天水市麦积区琥珀镇人民政府部门决算

时间:2025-09-19 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: hpz/2025-00018
  • 主题分类: 其他
  • 发布机构: 琥珀镇
  • 组配分类:
  • 发文字号:
  • 成文日期:
  • 标题: 2024年度天水市麦积区琥珀镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

琥珀镇党委、镇政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。

主要职责是:

(一)坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署,推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,加强纪检监察工作,深化各项体制改革,做好国防教育和兵役等工作,全面加强基层宣传思想文化工作,进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委、政府关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村。深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平。坚决打赢脱贫攻坚战,增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。

(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划,提升工业化和城镇化发展水平,加强基础设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作,指导农村经济发展,深化农业公共服务体系建设,加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系,推进农村经济结构调整,促进经济増长方式转变,促进农民增收。

(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,建立健全“一站式服务”和“一门式办理”,提升群众获得感和幸福感。落实社会、社会救助、卫生健康、医疗保账、住房保账、劳动就业等各项公共服务工作,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。

(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制,加强网格化服务管理标准化建设,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法,整合一线执法力量,充分发挥属地管理优势,依法相对集中行使行政处罚权,加强对派驻机构统筹协调,强化对区域内执法力量的统一指挥。

(六)推进民主法治建设。领导基层自治,加强村民委员会建设,推进村民自治,健全自治平台。组织村民和各类组织参与村建设和管理,推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(七)法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

琥珀镇设置党政内设机构4个,具体为:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(挂社会治安统合治理中心牌子)

琥珀镇设置事业单位4个,具体为:综合行政执法队、农业农村综合服务中心党群服务中心(挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)、公共事务报务中心

琥珀镇机关核定行政编制20名,核定全额拨款事业编制32名,实有人数49其中公务员18人、事业管理人员和专业技术人员29人,其他人员2人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:天水市麦积区琥珀镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,170.95

一、一般公共服务支出

31

495.44

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.52

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

13.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

89.12


9


九、卫生健康支出

39

22.24


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

502.05


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45

5.82


16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

42.76


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,170.95

本年支出合计

57

1,170.95

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

1,170.95

总计

60

1,170.95

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门:天水市麦积区琥珀镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,170.95

1,170.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

495.44

495.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

475.25

475.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

473.78

473.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.47

1.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

3.01

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

3.01

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010801

行政运行

1.43

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

3.47

3.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

3.47

3.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

89.12

89.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

66.60

66.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

3.02

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.70

54.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.88

8.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

21.84

21.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

21.84

21.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

22.24

22.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

502.05

502.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

30.68

30.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

30.68

30.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

114.63

114.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

114.63

114.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

336.03

336.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

329.15

329.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

6.88

6.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.76

42.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.76

42.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

42.76

42.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:天水市麦积区琥珀镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,170.95

607.47

563.48




201

一般公共服务支出

495.44

475.21

20.24




20101

人大事务

0.43


0.43




2010199

其他人大事务支出

0.43


0.43




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

475.25

473.78

1.47




2010301

行政运行

473.78

473.78





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.47


1.47




20105

统计信息事务

0.80


0.80




2010507

专项普查活动

0.80


0.80




20106

财政事务

3.01


3.01




2010699

其他财政事务支出

3.01


3.01




20108

审计事务

1.43

1.43





2010801

行政运行

1.43

1.43





20111

纪检监察事务

4.40


4.40




2011199

其他纪检监察事务支出

4.40


4.40




20129

群众团体事务

3.47


3.47




2012999

其他群众团体事务支出

3.47


3.47




20132

组织事务

0.60


0.60




2013299

其他组织事务支出

0.60


0.60




20136

其他共产党事务支出

0.61


0.61




2013602

一般行政管理事务

0.61


0.61




20199

其他一般公共服务支出

5.46


5.46




2019999

其他一般公共服务支出

5.46


5.46




204

公共安全支出

0.52


0.52




20402

公安

0.52


0.52




2040299

其他公安支出

0.52


0.52




207

文化旅游体育与传媒支出

13.00


13.00




20701

文化和旅游

13.00


13.00




2070109

群众文化

4.10


4.10




2070199

其他文化和旅游支出

8.90


8.90




208

社会保障和就业支出

89.12

67.28

21.84




20805

行政事业单位养老支出

66.60

66.60





2080501

行政单位离退休

3.02

3.02





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.70

54.70





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.88

8.88





20808

抚恤

21.84


21.84




2080801

死亡抚恤

21.84


21.84




20899

其他社会保障和就业支出

0.68

0.68





2089999

其他社会保障和就业支出

0.68

0.68





210

卫生健康支出

22.24

22.22

0.02




21004

公共卫生

0.02


0.02




2100408

基本公共卫生服务

0.02


0.02




21011

行政事业单位医疗

22.22

22.22





2101101

行政单位医疗

22.22

22.22





213

农林水支出

502.05


502.05




21301

农业农村

0.71


0.71




2130108

病虫害控制

0.71


0.71




21302

林业和草原

30.68


30.68




2130209

森林生态效益补偿

30.68


30.68




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

114.63


114.63




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

114.63


114.63




21307

农村综合改革

336.03


336.03




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

329.15


329.15




2130799

其他农村综合改革支出

6.88


6.88




21399

其他农林水支出

20.00


20.00




2139999

其他农林水支出

20.00


20.00




216

商业服务业等支出

5.82


5.82




21602

商业流通事务

5.82


5.82




2160299

其他商业流通事务支出

5.82


5.82




221

住房保障支出

42.76

42.76





22102

住房改革支出

42.76

42.76





2210201

住房公积金

42.76

42.76





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:天水市麦积区琥珀镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,170.95

一、一般公共服务支出

33

495.44

495.44



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

0.52

0.52




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

13.00

13.00




8


八、社会保障和就业支出

40

89.12

89.12




9


九、卫生健康支出

41

22.24

22.24




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

502.05

502.05




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47

5.82

5.82




16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

42.76

42.76




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,170.95

本年支出合计

59

1,170.95

1,170.95



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00



 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,170.95

总计

64

1,170.95

1,170.95



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:天水市麦积区琥珀镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,170.95

607.47

563.48

201

一般公共服务支出

495.44

475.21

20.24

20101

人大事务

0.43


0.43

2010199

其他人大事务支出

0.43


0.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

475.25

473.78

1.47

2010301

行政运行

473.78

473.78


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.47


1.47

20105

统计信息事务

0.80


0.80

2010507

专项普查活动

0.80


0.80

20106

财政事务

3.01


3.01

2010699

其他财政事务支出

3.01


3.01

20108

审计事务

1.43

1.43


2010801

行政运行

1.43

1.43


20111

纪检监察事务

4.40


4.40

2011199

其他纪检监察事务支出

4.40


4.40

20129

群众团体事务

3.47


3.47

2012999

其他群众团体事务支出

3.47


3.47

20132

组织事务

0.60


0.60

2013299

其他组织事务支出

0.60


0.60

20136

其他共产党事务支出

0.61


0.61

2013602

一般行政管理事务

0.61


0.61

20199

其他一般公共服务支出

5.46


5.46

2019999

其他一般公共服务支出

5.46


5.46

204

公共安全支出

0.52


0.52

20402

公安

0.52


0.52

2040299

其他公安支出

0.52


0.52

207

文化旅游体育与传媒支出

13.00


13.00

20701

文化和旅游

13.00


13.00

2070109

群众文化

4.10


4.10

2070199

其他文化和旅游支出

8.90


8.90

208

社会保障和就业支出

89.12

67.28

21.84

20805

行政事业单位养老支出

66.60

66.60


2080501

行政单位离退休

3.02

3.02


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.70

54.70


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.88

8.88


20808

抚恤

21.84


21.84

2080801

死亡抚恤

21.84


21.84

20899

其他社会保障和就业支出

0.68

0.68


2089999

其他社会保障和就业支出

0.68

0.68


210

卫生健康支出

22.24

22.22

0.02

21004

公共卫生

0.02


0.02

2100408

基本公共卫生服务

0.02


0.02

21011

行政事业单位医疗

22.22

22.22


2101101

行政单位医疗

22.22

22.22


213

农林水支出

502.05


502.05

21301

农业农村

0.71


0.71

2130108

病虫害控制

0.71


0.71

21302

林业和草原

30.68


30.68

2130209

森林生态效益补偿

30.68


30.68

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

114.63


114.63

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

114.63


114.63

21307

农村综合改革

336.03


336.03

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

329.15


329.15

2130799

其他农村综合改革支出

6.88


6.88

21399

其他农林水支出

20.00


20.00

2139999

其他农林水支出

20.00


20.00

216

商业服务业等支出

5.82


5.82

21602

商业流通事务

5.82


5.82

2160299

其他商业流通事务支出

5.82


5.82

221

住房保障支出

42.76

42.76


22102

住房改革支出

42.76

42.76


2210201

住房公积金

42.76

42.76


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:天水市麦积区琥珀镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

537.54

302

商品和服务支出

65.13

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

184.06

30201

 办公费

5.84

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

93.02

30202

 印刷费

2.19

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

53.13

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.14

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

65.55

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.14

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

54.70

30206

 电费

23.86

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

8.88

30207

 邮电费

2.18

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

22.22

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.68

30211

 差旅费

2.38

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

42.76

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

12.54

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

4.66

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.08

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

2.28

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

1.44

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

9.66

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

2.40

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

15.09

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.95

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

1.43




人员经费合计

542.20

公用经费合计

65.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:天水市麦积区琥珀镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金



本部门




本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:天水市麦积区琥珀镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

   本部门2024年度没有国有资本经营改版财政拨款支出,故本表无数据。



九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:天水市麦积区琥珀镇人民政府

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.80

0.00

6.80

0.00

6.80

2.00

2.40


2.40

0.00

2.40

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1170.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少165.17万元,下降12.36%,要原因是2024年项目安排资金较上年有所减少和人员减少。


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1170.95万元,其中:财政拨款收入1170.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1170.95万元,其中:基本支出607.47万元,占51.88%;项目支出563.48万元,占48.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1170.95万元。与年相比,各减少165.17万元,下降12.36%。主要原因是2024年项目安排资金较上年有所减少和人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1170.95万元,较上年决算数减少165.17万元,下降12.36%。主要原因是2024年项目安排资金较上年有所减少和人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1170.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出495.44万元,占42.31%;公共安全支出0.52万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒支出13.00万元,占1.11%;社会保障和就业支出89.12万元,占7.61%;卫生健康支出22.24万元,占1.90%;农林水支出502.05万元,占42.88%;商业服务业等支出5.82万元,占0.50%;住房保障支出42.76万元,占3.65%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为639.16万元,支出决算为1170.95万元,完成年初预算的183.20%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为507.34万元,支出决算为495.44万元,完成年初预算的97.66%,决算数小于预算数的主要原因本年度人员减少

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.00万元,完成年初预算的0.00%,决算大于预算的主要原因是资金上年未安排,本年及时安排并保账支付所致。

3.社会保障和就业支出年初预算数为62.20万元,支出决算为89.12万元,完成年初预算的143.28%,决算大于预算的主要原因是部分资金上年未安排,本年及时安排并保账支付所致。

4.卫生健康支出年初预算数为23.82万元,支出决算为22.24万元,完成年初预算的93.38%,决算数小于预算数的主要原因本年度人员减少

5.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是部分资金上年未安排,本年及时安排并保账支付所致。

6.住房保障支出年初预算数为45.81万元,支出决算为42.76万元,完成年初预算的93.34%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工人员减少,相应的单位为职工缴纳的住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出607.47万元。其中:

人员经费542.20万元,较上年决算数减少62.52万元,下降10.34%,主要原因是本年度人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费65.27万元,较上年决算数增加1.47万元,增长2.30%,主要原因是主要原因是资金上年未安排,本年及时安排并保账支付。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括  办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.80万元,支出决算为2.40万元,决算数小于预算数的主要原因是由于2023年度新购置公务用车,公务用车运行维护费减少及没有公务接待费。较上年决算数减少21.38万元,下降89.90%,主要原因是2023年度新购置1辆公务用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.80万元,支出决算为2.40万元,决算数小于预算数的主要原因是由于2023年度新购置公务用车,公务用车运行维护费减少,较上年决算数减少21.38万元,下降89.90%,主要原因是2023年度新购置1辆公务用车。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少22.18万元,下降100.00%,主要原因是主要原因是2023年度新购置1辆公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.80万元,支出决算为2.40万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是由于2023年度新购置公务用车,公务用车运行维护费减少,较上年决算数增加0.80万元,增长49.81%,主要原因是2023年度由于旧公务用车报废,造成一段时间公务用车空缺,相应的减少了公务用车运行维护费

3.公务接待费年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是去年和今年都没有发生公务接待费。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量3辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出65.27万元,机关运行经费主要用于开支.办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。机关运行经费较上年决算数增加1.47万元,增长2.30%,主要原因是人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是主要原因是去年和今年都没有发生会议费。

本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数减少0.64万元,下降88.88%,主要原因是培训次数减少

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.94万元,其中:政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.94万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车农机站调拨车辆,主要用于运送农用物资等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金563.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“天水市麦积区2024年高方村道路绿化工程”“琥珀镇农副产品加工设备购置项目”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出65.5703万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“天水市麦积区2024年高方村道路绿化工程”“琥珀镇农副产品加工设备购置项目”2重点项目绩效自评。

1.“天水市麦积区2024年高方村道路绿化工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.71分。项目全年预算数为15.5703万元,执行数为15.1118万元,完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况:一是提升村容村貌,改善人居环境;二是植物存活率95%,确保道路绿化胡稳定性和美观性。发现的主要问题及原因:抚育管护措施跟进不足。下一步改进措施:我们将严格按照技术标准进行抚育管护。

2.“琥珀镇农副产品加工设备购置项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目建成后由麦积区琥珀镇郭文关村股份经济合作社管理运营,可以向本村及周边村群众收购农副产品,促进周边各村农产品销售;二是吸纳群众务工增收;三是加工成品给帮扶单位,壮大村集体经济收入提升村容村貌,改善人居环境。发现的主要问题及原因:虽然该项目较好的完成了申报设定的绩效目标值,但是在项目验收过程中缺少专业人员进行验收。下一步改进措施:建议引入第三方专业验收机构参与验收工作。在今后的项目申报过程中要认真做好勘查,尽最大可能做好群众思想工作,保证项目申报、审批、验收工程项目内容的高度统一。

三、部门重点绩效评价结果

2024年部门重点绩效自评结果显示,我单位绩效管理情况较为理想,达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行,绩效评价结果为“优秀”等级。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.天水市麦积区琥珀镇人民政府2024年度部门决算公开表

2.天水市麦积区琥珀镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评报告

3.天水市麦积区琥珀镇人民政府2024年度项目支出绩效自评报告

4.天水市麦积区琥珀镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表

5.天水市麦积区琥珀镇人民政府2024年度重点单位整体支出绩效评价报告

6.天水市麦积区琥珀镇人民政府2024年度项目支出绩效部门重点评价报告

7.天水市麦积区琥珀镇人民政府2024年度项目支出绩效部门重点评价表



附件【附件1.天水市麦积区琥珀镇人民政府2024年决算公开表.xlsx
附件【附件2.天水市麦积区琥珀镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx
附件【附件3.天水市麦积区琥珀镇人民政府2024年度项目支出绩效评价报告.zip
附件【附件4.天水市麦积区琥珀镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表.zip
附件【附件5.天水市麦积区琥珀镇人民政府2024年度重点单位整体支出绩效评价报告.docx
附件【附件7.天水市麦积区琥珀镇人民政府2024年度项目支出绩效部门重点评价表.xlsx
附件【附件6..天水市麦积区琥珀镇 人民政府2024年度项目支出绩效部门重点评价报告.doc

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