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天水市麦积区道北街道办事处2020年度部门决算
- 索引号: 20230321-194040-097
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- 标题: 天水市麦积区道北街道办事处2020年度部门决算
在区机构编制委员会领导下负责全区行政管理体制、机构改革、事业单位分类改革以及机构编制的日常管理工作。
二、机构设置
麦积区道北街道办事处是一级预算单位,核定行政编制13名、行政工勤2名;事业编制96名。我办下设综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室,下设5个事业单位:社区服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(以上内容详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,315.06万元。收、支较上年决算数增加604.14万元,增长35.31%,主要原因是疫情防控、河湖清四乱、以及对户转移支付增加等。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,814.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,814.67万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,040.32万元,其中:基本支出2,040.32万元,占100%;项目支出0万元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,315.06万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加604.56万元,增长35.34%。主要原因是疫情防控、河湖清四乱、以及对户转移支付增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,040.32万元,较上年决算数增加796.88万元,增长64.09%。主要原因是疫情防控、专项治理费用增加。
主要用于以下几个方面:
1.一般公共服务支出年初预算数为64万元,支出决算为155.53万元,完成年初预算的243.02%,决算数大于预算数的主要原因是2020年疫情防控、转移支付增加。
2.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为5.7万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控费用增加。
3.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无变化。
4.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无变化。
5.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为9.86万元,支出决算为4.86万元,完成年初预算的49.31%,决算数小于预算数的主要原因是按实际支出数减少。
6.社会保障和就业支出年初预算数为144.1万元,支出决算为136.1万元,完成年初预算的94.45%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员和就业人员减少。
7.卫生健康支出年初预算数为68.19万元,支出决算为68.19万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
8.节能环保支出年初预算数为12.52万元,支出决算为21.98万元,完成年初预算的175.54%,决算数大于预算数的主要原因是环保费用增加。
9.城乡社区支出年初预算数为1,174.6万元,支出决算为1,317.05万元,完成年初预算的112.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,费用增加。
10.农林水支出年初预算数为183.2万元,支出决算为224.18万元,完成年初预算的122.37%,决算数大于预算数的主要原因是暴雨灾害费用增加。
11.交通运输支出年初预算数为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
12.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无新增。
13.商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无新增。
14. 金融支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无新增。
15.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无新增。
16.住房保障支出年初预算数为90.72万元,支出决算为90.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
17.粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无新增。
18.灾害防治及应急管理支出年初预算数为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
19.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无新增。
20.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无新增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,040.32万元。其中:人员经费1,652.87万元,较上年决算数增加595.39万元,增长56.3%,主要原因是人员增加。公用经费387.45万元,较上年决算数增加201.5万元,增长108.36%,主要原因是疫情防控费用、办公费用增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无新增。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无新增。其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。
3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费。
(1)国内接待费支出决算数为0。其中:外事接待费为0.00万元。
(2)国(境)外接待费支出决算数为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人次;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待批次0个,其中:外事接待批次0个;国内公务接待人次0人,其中:外事接待人次0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出387.45万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加201.5万元,增长108.36%,主要原因是2020年疫情原因,办公经费增加,各项开支增加。
其中:本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无新增会议费。本年度培训费支出3.54万元,较上年决算数增加2.54万元,增长254.34%,主要原因是外出培训人员增加。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计10.7万元,其中:政府采购货物支出10.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额10.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.7万元,占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,报废待处理。
单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。
2020年度政府性基金预算政拨款支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是无新增政府基金。
主要用于以下几个方面:
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无。
2.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无。
3.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无。
4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金48万元;我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看,1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
(二)绩效自评结果
*个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数48万元,执行数48万元,完成预算的100%。从评价情况来看:一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作,依法查处违规违法行为;二是完成省级财政支出项目的专项核查、概(预)决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作;三是完成委托第三方政府购买服务工作,加强设备购置管理工作,压缩购置数量,降低购置成本;四是积极应对财政收支矛盾,突出依法理财、依法行政,不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因,预算编制和执行有待提高。下一步改进措施,督促各业务处室细化年度预算,加强项目预算执行监督和管理,在保证项目质量的前提下加快项目建设进度,提高资金预算执行率,充分发挥财政资金的效益。
(三)重点绩效评价结果
我部门通过委托第三方对1项目开展了重点绩效评价,评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1-天水市麦积区道北街道办事处2020年度部门决算公开表
附件2-天水市麦积区道北街道办事处2020年度部门预算项目支出绩效自评表
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