政府信息公开
天水市麦积区中医院2024年单位决算公开情况说明
- 索引号: wjj/2025-00121
- 主题分类: 麦积区 卫生
- 发布机构: 卫健局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 天水市麦积区中医院2024年单位决算公开情况说明
2024年度
天水市麦积区中医院单位决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复
等医疗卫生服务;
2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;
3.建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境,加强中医医院标准化管理;
4.承担突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作;
5.推进医学科技成果转化和推广应用,承担中医药人才培养、继续医学教育工作。
二、机构设置
全院现有职工226人,其中在编人员112人,编外人员114人。其中正高职称9人,副高职称21人,中级职称44人,甘肃省基层名中医2人,天水市名中医5人。内设党办行政办、人事财务科、医务科、院感科、总务科、医保科、护理部、设备科、药剂科、信息科。内科、外科、骨伤科、妇科、产科、儿科、肛肠科、皮肤科、风湿病科、针灸推拿科、老年病科、重症医学科、治未病科等13个临床科室,和放射科、检验科、功能科等医技科室。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:天水市麦积区中医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 875.77 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 3,947.62 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 3.48 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 116.74 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 4,208.77 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 63.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 4,826.88 | 本年支出合计 | 57 | 4,389.31 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 571.98 | 年末结转和结余 | 59 | 1,009.56 |
总计 | 30 | 5,398.86 | 总计 | 60 | 5,398.86 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:天水市麦积区中医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,826.88 | 875.77 | 0.00 | 3,947.62 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 116.74 | 116.74 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.23 | 96.23 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.08 | 10.08 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.07 | 85.07 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.09 | 1.09 | |||||
20808 | 抚恤 | 19.45 | 19.45 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.45 | 19.45 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 4,646.34 | 695.23 | 0.00 | 3,947.62 | 0.00 | 0.00 | 3.48 |
21002 | 公立医院 | 4,550.97 | 599.86 | 0.00 | 3,947.62 | 0.00 | 0.00 | 3.48 |
2100201 | 综合医院 | 4,522.47 | 571.36 | 0.00 | 3,947.62 | 0.00 | 0.00 | 3.48 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 28.50 | 28.50 | |||||
21004 | 公共卫生 | 0.62 | 0.62 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.62 | 0.62 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.56 | 34.56 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.14 | 0.14 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.41 | 34.41 | |||||
21017 | 中医药事务 | 60.20 | 60.20 | |||||
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 60.20 | 60.20 | |||||
221 | 住房保障支出 | 63.80 | 63.80 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 63.80 | 63.80 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 63.80 | 63.80 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:天水市麦积区中医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,389.31 | 4,299.99 | 89.32 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 116.74 | 116.74 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.23 | 96.23 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.08 | 10.08 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.07 | 85.07 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.09 | 1.09 | ||||
20808 | 抚恤 | 19.45 | 19.45 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.45 | 19.45 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 4,208.77 | 4,119.45 | 89.32 | |||
21002 | 公立医院 | 4,113.39 | 4,084.89 | 28.50 | |||
2100201 | 综合医院 | 4,084.89 | 4,084.89 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 28.50 | 28.50 | ||||
21004 | 公共卫生 | 0.62 | 0.62 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.62 | 0.62 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.56 | 34.56 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.14 | 0.14 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.41 | 34.41 | ||||
21017 | 中医药事务 | 60.20 | 60.20 | ||||
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 60.20 | 60.20 | ||||
221 | 住房保障支出 | 63.80 | 63.80 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 63.80 | 63.80 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 63.80 | 63.80 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:天水市麦积区中医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 875.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 116.74 | 116.74 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 695.23 | 695.23 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 63.80 | 63.80 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 875.77 | 本年支出合计 | 59 | 875.77 | 875.77 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 875.77 | 总计 | 64 | 875.77 | 875.77 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:天水市麦积区中医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 875.77 | 786.46 | 89.32 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 116.74 | 116.74 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.23 | 96.23 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.08 | 10.08 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.07 | 85.07 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.09 | 1.09 | |
20808 | 抚恤 | 19.45 | 19.45 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 19.45 | 19.45 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | |
210 | 卫生健康支出 | 695.23 | 605.92 | 89.32 |
21002 | 公立医院 | 599.86 | 571.36 | 28.50 |
2100201 | 综合医院 | 571.36 | 571.36 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 28.50 | 28.50 | |
21004 | 公共卫生 | 0.62 | 0.62 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.62 | 0.62 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.56 | 34.56 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.14 | 0.14 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 34.41 | 34.41 | |
21017 | 中医药事务 | 60.20 | 60.20 | |
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 60.20 | 60.20 | |
221 | 住房保障支出 | 63.80 | 63.80 | |
22102 | 住房改革支出 | 63.80 | 63.80 | |
2210201 | 住房公积金 | 63.80 | 63.80 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:天水市麦积区中医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 745.19 | 302 | 商品和服务支出 | 11.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 311.07 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 37.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 24.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 186.27 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.07 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.09 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 63.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.08 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19.45 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 774.71 | 公用经费合计 | 11.75 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:天水市麦积区中医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:天水市麦积区中医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:天水市麦积区中医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5398.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少1072.50万元,下降16.57%,主要原因是本年没有政府性基金拨款,没有上级补助收入。(收入总计包括收入4826.88万元、年初结转和结余571.98万元,支出总计包括本年支出4389.31万元、年末结转和结余1009.56万元。)
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4826.88万元,其中:财政拨款收入875.77万元,占18.14%;事业收入3947.62万元,占81.78%;其他收入3.48万元,占0.07%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4389.31万元,其中:基本支出4299.99万元,占97.97%;项目支出89.32万元,占2.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为875.77万元。与上年相比,各减少183.33万元,下降17.31%。主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出875.77万元,较上年决算数减少183.33万元,下降17.31%。主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出875.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出116.74万元,占13.33%;卫生健康支出695.23万元,占79.39%;住房保障支出63.80万元,占7.28%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为761.50万元,支出决算为875.77万元,完成年初预算的115.01%。其中:
1.社会保障和就业支出年初预算数为95.73万元,支出决算为116.74万元,完成年初预算的121.95%,决算数大于预算数的主要原因是薪资调整。
2.卫生健康支出年初预算数为602.23万元,支出决算为695.23万元,完成年初预算的115.44%,决算数大于预算数的主要原因是薪资调整。
3.住房保障支出年初预算数为63.53万元,支出决算为63.80万元,完成年初预算的100.42%,决算数大于预算数的主要原因是薪资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出786.46万元。其中:
人员经费774.71万元,较上年决算数减少271.87万元,下降25.98%,主要原因是薪资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。
公用经费11.75万元,较上年决算数增加11.75万元,增长100%,主要原因是增加了工会经费和培训费。公用经费用途主要包括培训费、工会经费、办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出7.24万元,较上年决算数增加7.24万元,增长100%,主要原因是职工外出培训增加,需支付培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计72.39万元,其中:政府采购货物支出66.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.18万元。授予中小企业合同金额72.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额10.14万元,占政府采购支出总额的14.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备4台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算部门整体绩效评价管理要求,本单位对保障人员经费项目、公立医院综合改革项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金803.21万元。从评价情况来看我单位2024年度严格执行部门预算,资金使用管理规范。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映人员经费项目和基层中央财政医疗服务和保障能力提升(公立医院改革)项目2个项目绩效自评结果。
1、保障人员经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,我单位为差额拨款事业单位,年初预算数为774.71万,执行数774.71万元,预算完成率100%。
2、基层中央财政医疗服务和保障能力提升(公立医院改革)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,我单位为差额拨款事业单位,年初预算数为28.5万,执行数28.5万元,预算完成率100%。
三、部门重点绩效评价结果
主要产出和效果:一是按质量完成年初工作任务,二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,让单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因;一是要勤俭节约,二是加强收支管理。下一步改进措施,一是加强固定资产的管理,定期核对固定资产物资,确保账实相符,通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理漏洞,制定出相应的改进措施,确保固定资产的安全和完整,二是单位今后要建立健全各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,极大地提高资金使用效益,达到节约支出的目的。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件2 天水市麦积区中医院决算公开绩效2024年整体自评报告.docx
附件3 天水市麦积区中医医院(公立医院改革)项目自评报告.docx
附件4 天水市麦积区中医医院(公立医院综合改革)项目绩效自评表.xlsx
附件【附件2 天水市麦积区中医院决算公开绩效2024年整体自评报告.docx】
附件【附件3 天水市麦积区中医医院(公立医院改革)项目自评报告.docx】
附件【附件1 天水市麦积区中医医院2024年决算公开表.xlsx】
附件【附件4 天水市麦积区中医医院(公立医院综合改革)项目绩效自评表.xlsx】
