政府信息公开
天水市中西医结合医院2024年单位决算公开情况说明
- 索引号: wjj/2025-00120
- 主题分类: 麦积区 卫生
- 发布机构: 卫健局
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- 成文日期:
- 标题: 天水市中西医结合医院2024年单位决算公开情况说明
2024年度
天水市中西医结合医院单位决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
天水市第二人民医院始建于1939年11月,是一所集医疗急救、公共卫生、科研教学、康复理疗、健康检查、职业病防治为一体的全国重点三级甲等中西医结合医院。是甘肃中医药大学附属天水中西医结合医院、甘肃医学院实习医院、中国—巴基斯坦友好医院。也是甘肃省普外专业委员会腹腔镜外科学组天水培训基地、甘肃省天水腔镜诊疗培训中心、甘肃省肝胆胰外科研究所天水分所、兰州大学临床医学院肿瘤防治中心天水分中心、甘肃省消化系统疾病临床医学研究中心天水分中心。是同济大学附属第十医院、贵州医科大学附属医院、陕西省人民医院、西交大一附院、西交大口腔医院、兰大一院、兰大二院等国内知名医院的协作医院。是甘肃省中医药学会脉管病专业委员会主委单位、甘肃省中西医结合学会围手术期、急救、中医养生与康复、眩晕专业委员会主委单位、甘肃省中医药学会李可中医药学术流派专业委员会天水传承工作站和甘肃省中医药学会针刀医学临床示范基地。是甘肃省医疗保障系统首批“DRG/DIP示范医院”、天水市首家“国家药物临床试验(GCP)机构”。
二、机构设置
医院现有院本部、南院区(麦积区中医医院)和东院区三个院区。院本部位于麦积区城市中心,占地约35.5亩,核定病床1030张,设置临床科室41个,医技科室15个,职能科室18个。现有国家中医药重点专科2个、省级中医药重点专科6个、市级医疗卫生重点学科27个、重点专业5个、市级医疗质控中心11个、成纪之星项目9个、名医工作室5个。南院区位天水市麦积区花牛镇花牛村781号,总占地面积46.35亩,核定床位160张,实际开放床位238张,设置临床科室13个,医技科室5个。现有全国基层名老中医药专家传承工作室1个、省级中医药重点专科1个、区级中医药重点专科2个,成纪之星项目1个。被省卫健委确定为“强直性脊柱炎健康乡村项目定点医院”。东院区位于成纪大道东路,是医院制剂研发和生产场所,八味柴芍合剂等9个品种的院内制剂投入量产,也均纳入省医保目录。
院本部年门诊诊疗50余万人次,出院患者4.3万余人次,开展手术7000余台次、介入手术2000余台次。南院区年门诊诊疗6.38万人次、出院患者7000余人次、开展手术300余台次。
截止2024年底,院本部现有在职职工1460人,其中正高职称58人,副高职称128人,中级职称420人,硕士研究生(含研究生班)164人,享受国务院特殊津贴专家1人、甘肃省正高级专业技术人才津贴专家11人。甘肃省“555”创新人才工程人才1人,甘肃省中青年学术技术带头人2人,甘肃省优秀专家1人, 甘肃省卫生健康行业骨干人才1人,甘肃省卫生健康行业优秀青年人才4人,甘肃省名中医5人,甘肃省基层名中医1人,天水市领军人才8人,天水市“222”创新人才工程市级学术技术带头人10人,天水市名中医2人。南院区现有在职职工226人,其中正高级职称11人,副高职称24人,中级职称41人,甘肃省基层名中医2人,“天水市‘222’创新人才工程市级学术技术带头人”3人,天水市名中医5人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:天水市中西医结合医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,224.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2.54 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 300.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 40,161.07 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 7,062.05 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 45,853.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 21.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 300.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 49,747.78 | 本年支出合计 | 57 | 46,177.24 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 2,404.86 | 年末结转和结余 | 59 | 5,975.40 |
总计 | 30 | 52,152.64 | 总计 | 60 | 52,152.64 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3. | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:天水市中西医结合医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 49,747.78 | 2,524.66 | 0.00 | 40,161.07 | 0.00 | 0.00 | 7,062.05 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2.54 | 2.54 | |||||
20132 | 组织事务 | 0.49 | 0.49 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.49 | 0.49 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.06 | 2.06 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.06 | 2.06 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 49,423.73 | 2,222.12 | 0.00 | 40,161.07 | 0.00 | 0.00 | 7,040.55 |
21002 | 公立医院 | 48,935.81 | 1,734.20 | 0.00 | 40,161.07 | 0.00 | 0.00 | 7,040.55 |
2100201 | 综合医院 | 48,901.61 | 1,700.00 | 0.00 | 40,161.07 | 0.00 | 0.00 | 7,040.55 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 34.20 | 34.20 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 63.65 | 63.65 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 63.65 | 63.65 | |||||
21004 | 公共卫生 | 279.85 | 279.85 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.15 | 0.15 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 279.70 | 279.70 | |||||
21017 | 中医药事务 | 122.73 | 122.73 | |||||
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 122.73 | 122.73 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 21.70 | 21.70 | |||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 21.70 | 21.70 | |||||
213 | 农林水支出 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | |
229 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:天水市中西医结合医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 46,177.24 | 45,331.08 | 846.16 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2.54 | 2.54 | ||||
20132 | 组织事务 | 0.49 | 0.49 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.49 | 0.49 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.06 | 2.06 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.06 | 2.06 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 45,853.20 | 45,331.08 | 522.12 | |||
21002 | 公立医院 | 45,365.28 | 45,331.08 | 34.20 | |||
2100201 | 综合医院 | 45,331.08 | 45,331.08 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 34.20 | 34.20 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 63.65 | 63.65 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 63.65 | 63.65 | ||||
21004 | 公共卫生 | 279.85 | 279.85 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.15 | 0.15 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 279.70 | 279.70 | ||||
21017 | 中医药事务 | 122.73 | 122.73 | ||||
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 122.73 | 122.73 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 21.70 | 21.70 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 21.70 | 21.70 | ||||
213 | 农林水支出 | 21.50 | 21.50 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 21.50 | 21.50 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.50 | 21.50 | ||||
229 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:天水市中西医结合医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,224.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.54 | 2.54 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 300.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,222.12 | 2,222.12 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 300.00 | 300.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,524.66 | 本年支出合计 | 59 | 2,524.66 | 2,224.66 | 300.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,524.66 | 总计 | 64 | 2,524.66 | 2,224.66 | 300.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:天水市中西医结合医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,224.66 | 1,700.00 | 524.66 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2.54 | 2.54 | |
20132 | 组织事务 | 0.49 | 0.49 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.49 | 0.49 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.06 | 2.06 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.06 | 2.06 | |
210 | 卫生健康支出 | 2,222.12 | 1,700.00 | 522.12 |
21002 | 公立医院 | 1,734.20 | 1,700.00 | 34.20 |
2100201 | 综合医院 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 34.20 | 34.20 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 63.65 | 63.65 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 63.65 | 63.65 | |
21004 | 公共卫生 | 279.85 | 279.85 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.15 | 0.15 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 279.70 | 279.70 | |
21017 | 中医药事务 | 122.73 | 122.73 | |
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 122.73 | 122.73 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 21.70 | 21.70 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 21.70 | 21.70 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:天水市中西医结合医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,700.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 960.94 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 39.06 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 700.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,700.00 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:天水市中西医结合医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||
229 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:天水市中西医结合医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:天水市中西医结合医院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为52152.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少5431.65万元,下降9.43%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少,上年存在政府债券5500万,今年政府债券300万。(本部分的收入总计包括收入49747.78万元、年初结转和结余2404.86万元,支出总计包括本年支出合计46177.24万元、年末结转和结余5975.4万元。)
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计49747.78万元,其中:财政拨款收入2524.66万元,占5.07%;事业收入40161.07万元,占80.73%;其他收入7062.05万元,占14.20%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计46177.24万元,其中:基本支出45331.08万元,占98.17%;项目支出846.16万元,占1.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2524.66万元。与上年相比,各减少4710.83万元,下降65.11%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少,上年存在政府债券5500万,今年政府债券300万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2224.66万元,较上年决算数增加489.17万元,增长28.19%。主要原因是卫生健康支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2224.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.54万元,占0.11%;卫生健康支出2222.12万元,占99.89%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2224.66万元,支出决算为2224.66万元,完成年初预算的100.00%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为2.54万元,支出决算为2.54万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际支出如此。
2.卫生健康支出年初预算数为2222.12万元,支出决算为2222.12万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际支出如此。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1700.00万元。其中:
人员经费1700.00万元,较上年决算数增加700.00万元,增长70.00%,主要原因是实际支出如此,薪资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入300.00万元,本年支出300.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:2024年12月我院收到财政直接支付(政府债券)300万元,用于支付门急诊综合大楼项目工程款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计3512.33万元,其中:政府采购货物支出1437.04万元、政府采购工程支出9.86万元、政府采购服务支出2065.44万元。授予中小企业合同金额3054.42万元,占政府采购支出总额的86.96%,其中:授予小微企业合同金额2724.69万元,占政府采购支出总额的77.57%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车11辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备54台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算部门整体绩效评价管理要求,本单位对保障人员经费项目、公立医院综合改革项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金1734.2万元。从评价情况来看我单位2024年度严格执行部门预算,资金使用管理规范。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映人员经费项目和基层中央财政医疗服务和保障能力提升(公立医院改革)项目2个项目绩效自评结果。
1、保障人员经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,我单位为差额拨款事业单位,年初预算数为1700万,执行数1700万元,预算完成率100%。
2、基层中央财政医疗服务和保障能力提升(公立医院改革)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,我单位为差额拨款事业单位,年初预算数为34.2万,执行数34.2万元,预算完成率100%。
三、部门重点绩效评价结果
主要产出和效果:一是按质量完成年初工作任务,二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,让单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因;一是要勤俭节约,二是加强收支管理。下一步改进措施,一是加强固定资产的管理,定期核对固定资产物资,确保账实相符,通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理漏洞,制定出相应的改进措施,确保固定资产的安全和完整,二是单位今后要建立健全各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,极大地提高资金使用效益,达到节约支出的目的。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件2天水市第二人民医院2024年整体支出绩效自评报告.docx
附件3 天水市第二人民医院(公立医院改革)项目绩效自评报告.docx
附件4天水市第二人民医院(公立医院综合改革)项目绩效自评表.xlsx
附件【附件2天水市第二人民医院2024年整体支出绩效自评报告.docx】
附件【附件3 天水市第二人民医院(公立医院改革)项目绩效自评报告.docx】
附件【附件1 天水市第二人民医院2024决算公开表.xlsx】
附件【附件4天水市第二人民医院(公立医院综合改革)项目绩效自评表.xlsx】
