简体 繁体 无障碍浏览 长者模式 政务新媒体 加入收藏 登录 注册
卫健局

政府信息公开

搜索位置:
匹配度:
排序:

天水市麦积区东岔镇卫生院立远分院2024年单位决算公开情况说明

时间:2025-09-18 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: wjj/2025-00110
  • 主题分类: 麦积区 卫生
  • 发布机构: 卫健局
  • 组配分类:
  • 发文字号:
  • 成文日期:
  • 标题: 天水市麦积区东岔镇卫生院立远分院2024年单位决算公开情况说明


2024年度天水市麦积区东岔镇

卫生院立远分院单位决算


 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、单位职责

(一)预防控制:坚持预防为主的方针,处理农村重大疫情和公共卫生突发事件,重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病;实施免疫接种;慢性非传染性疾病的防治;为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

(二)妇幼保健:承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目,配合承担孕前优生健康检查项目等任务。

(三)基本医疗:一般常见病、多发病的诊疗,现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。

(四)健康教育:设立健康咨询门诊,普及疾病预防和卫生保健知识,进行健康档案管理,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯,破除迷信,倡导科学、文明、健康的生活方式。

(五)计划生育:承担宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询,优生指导、随访服务、生殖保健等八项计划生育技术服务职能。

(六)受区卫生健康局委托进行辖区公共卫生管理,指定专职卫生技术人员对辖区内农民患病情况进行流行病学分析,及时提出群体预防,群体干预的建议,最大限度减少群体性疾病发生。

(七)负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。

二、机构设置

单位是一般公共预算财政拨款(补助)事业单位,是独立编制和独立核算机构。内设归口管理机构有:办公室、护办室、放射科、财务科、公卫科、中医科、妇产科、医保科、药房。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:天水市麦积区东岔镇卫生院立远分院

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

182.00

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

77.05

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

10.67


9


九、卫生健康支出

39

211.12


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

7.47


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

259.05

本年支出合计

57

229.26

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58

29.78

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

259.05

总计

60

259.05

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

单位:天水市麦积区东岔镇卫生院立远分院

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

259.05

182.00

0.00

77.05

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.67

10.67






20805

行政事业单位养老支出

10.55

10.55






2080502

事业单位离退休

0.72

0.72






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.83

9.83






20899

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12






2089999

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12






210

卫生健康支出

240.90

163.86

0.00

77.05

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

173.33

96.28

0.00

77.05

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

148.27

71.22

0.00

77.05

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

25.06

25.06






21004

公共卫生

56.09

56.09






2100408

基本公共卫生服务

56.09

56.09






21011

行政事业单位医疗

3.93

3.93






2101101

行政单位医疗

0.15

0.15






2101102

事业单位医疗

3.78

3.78






21099

其他卫生健康支出

7.56

7.56






2109999

其他卫生健康支出

7.56

7.56






221

住房保障支出

7.47

7.47






22102

住房改革支出

7.47

7.47






2210201

住房公积金

7.47

7.47






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

单位:天水市麦积区东岔镇卫生院立远分院

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

229.26

134.06

95.20




208

社会保障和就业支出

10.67

10.67





20805

行政事业单位养老支出

10.55

10.55





2080502

事业单位离退休

0.72

0.72





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.83

9.83





20899

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12





2089999

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12





210

卫生健康支出

211.12

115.92

95.20




21003

基层医疗卫生机构

143.55

112.00

31.55




2100302

乡镇卫生院

118.49

112.00

6.49




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

25.06


25.06




21004

公共卫生

56.09


56.09




2100408

基本公共卫生服务

56.09


56.09




21011

行政事业单位医疗

3.93

3.93





2101101

行政单位医疗

0.15

0.15





2101102

事业单位医疗

3.78

3.78





21099

其他卫生健康支出

7.56


7.56




2109999

其他卫生健康支出

7.56


7.56




221

住房保障支出

7.47

7.47





22102

住房改革支出

7.47

7.47





2210201

住房公积金

7.47

7.47





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:天水市麦积区东岔镇卫生院立远分院

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

182.00

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

10.67

10.67




9


九、卫生健康支出

41

163.86

163.86




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

7.47

7.47




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

182.00

本年支出合计

59

182.00

182.00



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

182.00

总计

64

182.00

182.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:天水市麦积区东岔镇卫生院立远分院

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

182.00

86.80

95.20

208

社会保障和就业支出

10.67

10.67


20805

行政事业单位养老支出

10.55

10.55


2080502

事业单位离退休

0.72

0.72


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.83

9.83


20899

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12


2089999

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12


210

卫生健康支出

163.86

68.66

95.20

21003

基层医疗卫生机构

96.28

64.73

31.55

2100302

乡镇卫生院

71.22

64.73

6.49

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

25.06


25.06

21004

公共卫生

56.09


56.09

2100408

基本公共卫生服务

56.09


56.09

21011

行政事业单位医疗

3.93

3.93


2101101

行政单位医疗

0.15

0.15


2101102

事业单位医疗

3.78

3.78


21099

其他卫生健康支出

7.56


7.56

2109999

其他卫生健康支出

7.56


7.56

221

住房保障支出

7.47

7.47


22102

住房改革支出

7.47

7.47


2210201

住房公积金

7.47

7.47


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:天水市麦积区东岔镇卫生院立远分院

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

84.36

302

商品和服务支出

1.73

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

34.32

30201

 办公费

0.00

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

12.01

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

7.01

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

9.68

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

9.83

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

3.93

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

0.12

30211

 差旅费

0.00

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

7.47

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.72

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.72

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

1.73

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

85.07

公用经费合计

1.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:天水市麦积区东岔镇卫生院立远分院

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:天水市麦积区东岔镇卫生院立远分院

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

单位:天水市麦积区东岔镇卫生院立远分院

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


本单位没有相关数据,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为259.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.12万元,增长13.65%,主要原因是由人员工资增加

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计259.05万元,其中:财政拨款收入182.00万元,占70.26%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入77.05万元,占29.74%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计229.26万元,其中:基本支出134.06万元,占58.48%;项目支出95.20万元,占41.52%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为182.00万元。与年相比,各增加29.84万元,增长19.61%。主要原因是公共卫生服务经费上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出182.00万元,较上年决算数增加29.84万元,增长19.61%。主要原因是公共卫生服务经费上涨。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出182.00万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.67万元,占5.86%;卫生健康支出163.86万元,占90.03%;住房保障支出7.47万元,占4.10%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.57万元,支出决算为182.00万元,完成年初预算的203.19%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为182.00万元,支出决算为182.00万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为10.13万元,支出决算为10.67万元,完成年初预算的105.29%,决算数大于预算数的主要原因是2023年转正定级三支一扶补发社会保险。

3卫生健康支出年初预算数为72.17万元,支出决算为163.86万元,完成年初预算的227.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升工资增加

4住房保障支出年初预算数为7.26万元,支出决算为7.47万元,完成年初预算的102.86%,决算数大于预算数的人员基数上调。

5其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出86.80万元。其中:

人员经费85.07万元,较上年决算数增加3.79万元,增长4.66%,主要原因是卫生院职工正常晋升,工资上调。人员经费用途主要包括基本工资34.32万元,津贴补贴12.00万元,绩效工资9.68万元,基本养老保险9.83万元、职工基本医疗保险3.93万元、住房公积金7.47万元、生活补助0.72万元。

公用经费1.73万元,较上年决算数增加1.20万元,增长229.19%,主要原因是人员工资基数上涨,福利费增加。公用经费用途福利费1.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于二级预算单位,2024年度没有财政拨款“三公”经费的支出。

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对三个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评三项,涉及资金259.05万元,从评价情况来看,我单位2024年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成,按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97.01分,等级为优秀。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

三个项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况很好。项目全年预算数为259.05万元,执行数为259.05万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按质按量完成年初工作任务,二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,让单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因,一是要勤俭节约,二是加强收支管理。下一步改进措施,一是加强固定资产的管理,定期核对固定资产物资,确保帐实相符,通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,制定出相应的改进措施,确保固定资产的安全和完整,二是单位今后要建立健全各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,极大地提高资金的使用效益,达到节约支出的目的。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

、乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。

、其他基层医疗卫生机构支出:反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

、基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

附件: 附件1.立远分院部门决算公开(万元).xlsx

 附件2.立远分院部门整体评价报告.docx

       附件3.立远分院药补2024年度项目支出绩效自评价报告.doc

       附件3.立远卫生院公卫资金2024年度项目药品零差率支出绩效自评价报告.doc

       附件4.项目绩效自评表.xlsx





附件【附件1.立远分院部门决算公开(万元).xlsx
附件【附件3.立远分院药补2024年度项目支出绩效自评价报告_20250921164029.doc
附件【附件2.立远分院部门整体评价报告.docx
附件【附件3.立远卫生院公卫资金2024年度项目药品零差率支出绩效自评价报告.doc
附件【附件4.项目绩效自评表.xlsx

网站标识码:6205030002 甘公网安备62050302000116号 备案编号:陇ICP备05003518号-1