政府信息公开
天水市麦积区石佛镇卫生院2025年单位预算公开情况说明
- 索引号: wjj/2025-00045
- 主题分类: 卫生
- 发布机构: 卫健局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 天水市麦积区石佛镇卫生院2025年单位预算公开情况说明
天水市麦积区石佛镇卫生院
2025年单位预算公开情况说明
单位负责人:王锁忠 财务负责人:柳红宏 制 表:王晓斌
公开日期:2025年01月26日
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表(附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》(麦财预〔2025〕1号),现将2025年部门预算公开如下:
一、单位职责
(一)预防控制:坚持预防为主的方针,处理农村重大疫情和公共卫生突发事件,重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病;实施免疫接种;慢性非传染性疾病的防治;为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。
(二)妇幼保健:承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目,配合承担孕前优生健康检查项目等任务。
(三)基本医疗:一般常见病、多发病的诊疗,现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。
(四)健康教育:设立健康咨询门诊,普及疾病预防和卫生保健知识,进行健康档案管理,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯,破除迷信,倡导科学、文明、健康的生活方式。
(五)计划生育:承担宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询,优生指导、随访服务、生殖保健等八项计划生育技术服务职能。
(六)受区卫生健康局委托进行辖区公共卫生管理,指定专职卫生技术人员对辖区内农民患病情况进行流行病学分析,及时提出群体预防,群体干预的建议,最大限度减少群体性疾病发生。
(七)负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。
二、机构设置
我单位是一般公共预算财政拨款(补助)事业单位,是独立编制和独立核算机构。本单位现有职工51人,其中在编人员32人、长期聘用人员19人;副高职称2人、中级职称9人、全科医师2人、初级职称32人、工人6人。本单位设有党建办公室、院务办公室、财务科、公共卫生科、医保科、收费室、中药房、西药房、中医科、内儿科、外科、妇产科、五官科、口腔科、急诊科、检验科、放射科、预防接种门诊、彩超室、心电图室等科室。
三、收支总体情况
(一)收入预算
2025年财政拨款收入预算353.1万元(详见预算公开表),比2024年财政拨款收入预算339.89万元增加13.21万元,增加3.74%。其中:一般公共预算财政拨款收入353.1万元。增加了13.21万元。增加的主要原因是:新分配人员2人、在职人员工资薪级调整和职务晋升重新确定了工资。
(二)支出预算
2025年财政拨款支出预算353.1万元。比2024年财政拨款支出预算339.89万元增加13.21万元,增加了3.74%。其中:一般公共预算财政拨款支出353.1万元。增加13.21万元。增加的主要原因是:新分配人员2人、在职人员工资薪级调整和职务晋升重新确定了工资。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出353.1万元(详见单位预算公开表),比2024年预算增加13.21万元,增长3.74%,增长的主要原因是:新分配人员2人、在职人员工资薪级调整和职务晋升重新确定了工资。具体安排情况如下:
(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。
2025年基本支出353.1万元,其中:人员经费341.3万元(工资福利支出339.54万元,其他个人和家庭补助1.76万元),公用经费11.8万元(商品和服务支出11.8万元,资本性支出0万元)。比2024年339.89万元(人员经费328.52万元,公用经费11.37万元)增加了13.21万元,增加了3.74%。增加的主要原因是:新分配人员2人、在职人员工资薪级调整和职务晋升重新确定了工资。
(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
1.项目支出增减情况
2025年项目支出0万元,比2024年预算0万元增加0万元,增加了0%。
2.项目分类分级情况
2025年项目支出0万元。
(三)政府支出功能分类说明
1、一般公共服务0万元。
2、社会保障和就业支出39.1万元,
3、卫生健康支出285.3万元。
基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助273.5万元。公用经费包括商品和服务支出11.8万元。
4、住房保障支出28.7万元。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费
2025年我单位“三公”经费预算0万元,比2024年预算0万元持平。
1.因公出国(境)费用0万元,比2024年预算0万元持平。
2.公务接待费0万元,比2024年预算0万元持平。
3.公务用车运行维护费0万元,比2024年预算0万元无变化。
4.公务用车购置经费0万元,比2024年预算0万元无变化。
(二)会议费、培训费安排情况说明
1.会议费0万元,比2024年预算0万元持平。
2.培训费0万元,比2024年预算0持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元,比2024年预算减少0万元持平。
七、政府采购情况说明
2025年我单位政府采购预算总额44.8万元,比2024年政府采购资金73.5万元减少28.7万元,主要原因是本年度没有采购公共卫生体检终端系统。
八、国有资产占用情况
固定资产总额为1212.86万元。其中:房屋价值636.37万元,设备510.93万元,家具用具12.66万元、无形资产52.9万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。
(二)国有资本经营预算支出情况
2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
(三)非税收入情况
2025年本单位计划征收0万元。2025年本单位无非税收入。
(四)单位管理转移支付情况
2025年本单位无单位管理转移支付支出,相关表格为空表。
(五)重点项目情况
2025年本单位无重点项目。
十、预算绩效情况说明
2025年预算中实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政预算拨款105.6万元,其中:一般公共预算拨款105.6万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。
十一、名词解释
1、财政拨款:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
6、项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
9、培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
10、政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
13、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
14、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
15、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
16、其他医疗卫生支出:反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
17、基本公共卫生服务支出:反映本单位实施国家基本公共卫生服务项目所形成的支出。
18、基层医疗卫生机构支出:反映本单位实施国家基本药物制度补助资金,主要是本单位基本药物零差率销售补助,用于本单位长期聘用人员工资及其他日常支出。
19、乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院日常支出。
附: 1.天水市麦积区石佛镇卫生院2025年单位预算公开表
天水市麦积区石佛镇卫生院2025年部门预算公开表.xlsx
2.天水市麦积区石佛镇卫生院整体支出绩效目标表
天水市麦积区石佛镇卫生院2025年附件部门整体绩效目标.xlsx
附件【天水市麦积区石佛镇卫生院2025年部门预算公开表.xlsx】
附件【天水市麦积区石佛镇卫生院2025年附件部门整体绩效目标.xlsx】
