政府信息公开
天水市麦积区文化馆2026年单位预算公开情况说明
- 索引号: wlj/2026-00015
- 主题分类: 麦积区 其他
- 发布机构: 文旅局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 天水市麦积区文化馆2026年单位预算公开情况说明
天水市麦积区文化馆2026年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2026年单位预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表(附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》(麦财预〔2026〕1号),现将2026年部门预算公开如下:
一、单位职责
麦积区文化馆是财政全额拨款的事业单位,是二级预算单位,主要职责是贯彻执行党的方针政策,负责组织开展群众性文化艺术活动,承担全区业余文艺群体建设,开展群众文化理论研究,青少年校外艺术教育等。现有在职职工27人。
二、机构设置
麦积区文化馆2026年部门汇总预算包含单位本级一级预算单位共计1个单位部门预算。按照三定方案下设内设机构五个:办公室、文艺部、美术部、非遗部、后勤部。
三、收支总体情况
(一)收入预算
2025年财政拨款收入预算385.68万元(详见预算公开表),比2025年财政拨款收入预算361.78万元增加23.9万元,增加6.6%。 其中:一般公共预算财政拨款收入385.68万元。增加了23.9万元。增加的主要原因是:人员经费收入的增加;政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)支出预算
2026年财政拨款支出预算385.68万元。比2025年财政拨款支出预算361.78万元增加23.9万元,增加了6.6%。 其中:一般公共预算财政拨款支出385.68万元。增加了23.9万元。增加的主要原因是:人员经费支出的增长;政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
1. 文化旅游体育与传媒支出296.43万元;
2. 社会保障和就业支出43.47万元;
3. 卫生健康支出15.74万元;
4. 住房保障支出30.03万元;
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算支出385.68万元(详见单位预算公开表),比2025年预算增加23.9万元,增长6.6%,增长的主要原因是人员经费支出的增加。具体安排情况如下:
(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。
2026年基本支出385.68万元,其中:人员经费345.58万元(工资福利支出343.03万元,其他个人和家庭补助2.55万元),公用经费40.1万元(商品和服务支出40.1万元,资本性支出0万元)。比2025年361.78万元(人员经费321.47万元,公用经费40.32万元)增加了23.9万元,增加了6.6%。增加的主要原因是:人员经费支出的增长。
(二)项目支出:我单位无项目支出
(三)政府支出功能分类说明
1. 文化旅游体育与传媒支出296.43万元;
2. 社会保障和就业支出43.47万元;
3. 卫生健康支出15.74万元;
4. 住房保障支出30.03万元;
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费
2026年我单位“三公”经费预算0万元,与2025年预算0万元持平。
1.因公出国(境)费用0万元,相比2025年预算0万元,增减0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是:我单位没有因公出国(境)费用。
2.公务接待费0万元,相比2025年预算0万元,无变化。
3.公务用车运行维护费0万元,相比2025年预算0万元,无变化,主要原因是:我单位无公务用车。
4.公务用车购置经费0万元,相比2025年预算0万元,无变化,主要原因是:我单位无公务用车编制。
(二)会议费、培训费安排情况说明
1.会议费0万元,与2025年预算0万元持平。
2.培训费3.46万元,与2025年预算3.23万元相比,增长0.71%,主要原因是:人员经费收入的增加带动培训费计算基数的增加。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算27.664万元,比2025年预算28.728万元减少1.064万元,减少3.7%,减少的主要原因是2025年在职转退休1人。
七、政府采购情况说明
2026年我单位政府采购预算总额2.72万元,比2025年政府采购资金1.63万元,增加1.09万元。其中:政府采购货物预算2.72万元,政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
固定资产金额为284.31万元。其中:办公用房价值216.53万元。设备52.18万元,图书0.01万元,家具用具15.59万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。
(二)国有资本经营预算支出情况
2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
(三)非税收入情况
2026年本单位无非税收入。
(四)单位管理转移支付情况
2026年本单位无单位管理转移支付支出,相关表格为空表。
(五)重点项目情况
我单位无重点项目
十、预算绩效情况说明
2026年我单位无项目资金,故无项目绩效评价相关表格,天水市麦积区文化馆2026年整体支出绩效目标申报表(详见附件2)。
十一、名词解释
财政拨款:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
财政专户管理资金:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。
其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出
附:1.天水市麦积区文化馆2026年部门预算公开表
2.天水市麦积区文化馆整体支出绩效目标表
3.天水市麦积区文化馆2026年项目绩效目标表
附件【附件1:麦积区文化馆2026年部门预算公开表.xlsx】
附件【附件2:天水市麦积区文化馆单位整体绩效 2026.xlsx】
附件【附件3:天水市麦积区文化馆2026年项目绩效目标表(空).xls】
