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天水市麦积区桥南小学2026年单位部门预算公开情况说明

时间:2026-01-26 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: jyj/2026-00042
  • 主题分类: 教育
  • 发布机构: 教育局
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  • 标题: 天水市麦积区桥南小学2026年单位部门预算公开情况说明

天水市麦积区桥南小学2026年单位

部门预算公开情况说明


单位负责人:张志芬

财务负责人:梁利栋

表:赵彩娣

公开日期:2026126



 

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表(附件)

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门(单位)整体绩效目标表和项目支出绩效目标表


   按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》(麦财20261,现将2026年部门预算公开如下:

一、单位职责

天水市麦积区桥南小学位于麦积区桥南街道天河社区,主要负责天河社区、兴陇社区、新苑社区、埠南路社区及部分书苑社区的义务教育基础教育教学工作。及居住在本辖区的进城务工随迁子女和辖区经商随迁子女的义务教育基础教育教学工作。

二、机构设置

麦积区桥南小学内设归口管理机构有:教导处、办公室、党办、总务处、财务室。2026年编制数163人,年初在职159人,其中编制人数159人,退休76人。

三、收支总体情况

(一)收入预算

2026年财政拨款收入预算2218.88199万元(详见预算公开表),比2025年财政拨款收入预算1902.2678706万元增加

316.6141194万元,增加16.64%。 其中:一般公共预算财政拨款收入2218.88199万元。增加了1902.2678706万元。增加的主要原因是:人员增加、人员工资正常调整增加及缴费基数核算方法修改

(二)支出预算

2026年财政拨款收入预算2218.88199万元(详见预算公开表),比2025年财政拨款收入预算1902.2678706万元增加

316.6141194万元,增加(减少)16.64%%。 其中:一般公共预算财政拨款收入2218.88199万元。增加了1902.2678706万元。主要是:人员增加、人员工资正常调整增加及缴费基数核算方法修改

四、一般公共预算情况

2026年财政拨款收入预算2218.88199万元(详见预算公开表),比2025年财政拨款收入预算1902.2678706万元增加

316.6141194万元,增加(减少)16.64%%。 其中:一般公共预算财政拨款收入2218.88199万元。增加了1902.2678706万元。主要是:人员增加、人员工资正常调整增加及缴费基数核算方法修改

具体安排情况如下:

(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出

2026年基本支出2218.88199万元,其中:人员经费2140.9338796万元(工资福利支出2110.1194689万元,其他个人和家庭补助19.3516万元),公用经费77.9481104万元(商品和服务支出77.9481104万元,资本性支出0万元)。比20251902.2678706万元(人员经费1834.301543万元,公用经费67.9663528万元)316.6141194万元,增加(减少)16.64%%。增加的主要原因是:人员增加、人员工资正常调整增加及缴费基数核算方法修改

(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出0.00193万元,比2025年预算0万元增加0.00193万元,增加了100%。主要原因是2024年人员类清算追加项目结转。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出0.000193万元,其中:机关事业养老保险项目0.000024万元,职工医疗保险项目0.000169万元。

(三)政府支出功能分类说明

1、一般公共服务1661.50161万元。

2、社会保障和就业支出 272.9695204万元,

3、卫生健康支出98.535816万元。

4、住房保障支出185.875044万元

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费

2026年我单位不涉及三公经费预算

(二)会议费、培训费安排情况说明

培训费21.388878万元,比2025年预算18.538371万元增加2.850507万元,增长15.38%,变化的主要原因是:人员正常增加

一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位不涉及机关运行经费

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额0万元

八、国有资产占用情况

固定资产金额为2437.645608万元。其中:办公用房价值1765.133657万元。设备5160904.71万元图书29.5640万元,家具126.8574万元,流动资产占1%,固定资产占99%,无形资产占0%。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

(二)国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

)非税收入情况

2026本单位无国有资本经营预算安排的支出。

(四)单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出,相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政预算拨款2218.88199万元,其中:一般公共预算拨款2218.88199万元。

十一、名词解释

财政拨款:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

财政专户管理资金指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出




附件【桥南小学2026年部门预算公开表.xlsx
附件【桥南小学部门(单位)整体绩效目标表xlsx.xlsx

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