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天水市麦积区区府路小学2022年部门预算情况说明
- 索引号: jyj/2023-00157
- 主题分类: 教育
- 发布机构: 教育局
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- 标题: 天水市麦积区区府路小学2022年部门预算情况说明
目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算收支情况说明
(一)全年收入
(二)全年支出
四、部门预算安排情况
(一)基本支出
(二)项目支出
(三)政府支出功能分类指标
(四)非税收入
(五)政府性基金预算支出
(六)国有资本经营预算支出
五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况
(一)“三公”经费
(二)会议费、培训费安排情况说明
(三)机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况说明
七、其他重要事项情况说明
1.国有资产占用情况
2.部门绩效评价进展情况
八、名词解释
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》(麦区财发〔2021〕436号)的要求,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
天水市麦积区区府路小学是全额拨款公益一类事业单位,为二级预算单位,主要承担天水市麦积区道北街道的九年义务教育小学阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作,贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。
二、机构设置
天水市麦积区区府路小学2022年编制人数为114人,2022年年初在职人数为114人,退休人数为96人。
三、部门预算收支情况说明
(一)全年收入
2022年财政拨款收入预算1242.28万元,比2021年财政拨款收入预算1542.53万元减少300.25万元,减少19.46%。 其中:一般公共预算财政拨款收入1242.28万元。减少了19.46万元。减少的主要原因是:人员减少。政府性基金预算拨款收入0万元。增加(减少)了0万元。增加/减少的主要原因是:无;国有资本经营预算拨款收入0万元,增加(减少)了0万元。增加/减少的主要原因是:无。
(二)全年支出
2022年财政拨款支出预算1242.28万元。比2021年财政拨款支出预算1542.53万元减少300.25万元,减少了19.46%。 其中:一般公共预算财政拨款支出1242.58万元。减少了300.25万元。减少的主要原因是:人员减少。政府性基金预算支出0万元。增加(减少)了0万元。增加/减少的主要原因是:无;国有资本经营预算支出0万元。增加(减少)了0万元。增加/减少的主要原因是:无。
四、部门预算安排情况
(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。
2022年基本支出1242.28万元,其中:人员经费1210.1万元(工资福利支出1181.89万元,其他个人和家庭补28.21万元),公用经费32.18万元(商品和服务支出32.18万元,资本性支出0万元)。比2021年1542.53万元(人员经费1243.62万元,公用经费30.96万元)减少了300.25万元,减少了19.46%。减少的主要原因是:人员减少。
(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
1.项目支出增减情况
2022年项目支出0万元,比2021年预算0万元增加(减少)0万元,增加(减少)了0%。主要原因是无
2.项目分类分级情况
2022年项目支出0万元,其中:项目0万元。
(三)政府支出功能分类指标
1、教育支出922.31万元,
2、社会保障和就业支出 160.89万元,
3、卫生健康支出55.89万元,
4、住房保障支出103.18万元。
(四)非税收入
2022年本部门计划征收0万元。(2022年本单位无非税收入)。
(五)政府性基金预算支出
2022年政府性基金预算安排 0万元。(2022年本单位无政府性基金预算安排的支出)。
(六)国有资本经营预算支出
2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况
(一)“三公”经费
2022年我单位三公经费预算0万元,比2021年预算0万元下降0万元(持平)。同比减少0%。
1.因公出国(境)费用0万元,比2021年预算0万元,增减0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是:我单位没有因公出国(境)费用。
2.公务接待费0万元,比2021年预算0万元,减少0万元(无变化),主要原因是:严格遵守中央八项规定及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。
3.公务用车运行维护费0万元,比2021年预算0万元,减少0万元(无变化),主要原因是:严格遵守中央八项规定及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。
(二)会议费、培训费安排情况说明
1.会议费0万元,比2021年预算0万元增加/减少0万元,增长/减少0%,变化的主要原因是:无。
2. 培训费8.39万元,比2021年预算8.09万元增加0.31万元,增加1%,变化的主要原因是:人员经费增加。
(三)机关运行经费安排情况说明
2022年我单位机关运行经费共0万元,比2021年0万元增加(减少)0万元。六、政府采购情况说明
2022年我单位政府采购预算总额33.45万元,比2021年政府采购资金18.04万元,增加15.41万元。安排的资金主要用于给教师购置笔记本电脑。
七、其他重要事项情况说明
1.国有资产占用情况
固定资产金额为2038.47万元。其中:办公用房价值1372.57万元。通用设备270.73万元,专用设备46.17万元,图书为8.28万元,家具、用具、装具等69.11万元,无形资产271.61万元。。流动资产占0%,固定资产占86.68%,无形资产占13.32%。
2.部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个,其中具体项目为:人员项目1242.28万元。
八、名词解释
财政拨款:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。
基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
教育支出:反映政府教育事务支出
附件【附件1天水市麦积区区府路小学2022年部门预算公开表(共12张).xls】
附件【附件2天水市麦积区区府路小学2022年绩效目标申报表-人员经费.xlsx】
附件【附件3天水市麦积区区府路小学2022年部门整体绩效目标.xlsx】
