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天水市公安局麦积分局2026年部门预算
- 索引号: czj/2026-00054
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 财政局
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- 标题: 天水市公安局麦积分局2026年部门预算
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2026年单位预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表(附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门(单位)整体绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》(麦财预〔2026〕1号),现将2026年部门预算公开如下:
一、单位职责
(一)贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策;负责全区公安保卫工作。
(二)研究本级公安机关工作出现的新情况、新问题,不断改革公安工作,积极探索适合我区发展的公安工作新路子,为区委、区政府和上级公安机关重大决策提供依据。
(三)组织开展对危害国家安全和社会治安稳定案件的侦察、调查和情报信息工作;承担侦办案件、研究制定相应对策的职责。
(四)组织开展刑事案件侦查工作,参与侦查或直接承担重特大疑难案件及跨地区、涉外案件。
(五)负责治安管理工作,依法开展治安行政管理,查处危害社会治安秩序的行为,参与重大治安事故和群体性事件的处置工作;依法监督、管理枪支弹药、危爆物品、麻醉药品、精神药品及易制毒化学品管制工作。
(六)负责出入境管理有关工作,组织、指导公民因私出境、入境和外国人在我区境内居留、旅游的有关管理工作。
(七)负责公共信息网络安全保护工作。
(八)承担防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责。
(九) 承担组织、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。
(十)负责看守所、拘留所管理工作。
(十一)组织开展公安机关执法监督工作。
(十二)承担对重要人员、重要会议等的安全警卫工作。
(十三)负责实施公安科技工作,开展刑事技术检验鉴定等工作。
(十四)负责公安信息通信建设,装备、被装配备和经费等警务保障工作。
(十五)开展公安队伍建设工作;制定队伍管理工作规章制度,按规定权限管理干部;负责组织、指导公安机关警务督察工作,按规定权限实施对民警的监督;查处或督办公安队伍中发生的违纪行为。
二、机构设置
2026年机构改革后,设15个内设机构。其中,综合管理机构3个:政工室、警务保障室、办公室;执法勤务机构12个:情报指挥中心(区反恐怖指挥中心)、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队(知识产权犯罪侦查大队)、网络安全保卫大队(区网络与信息安全信息通报中心)、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、特警大队。
23个派出所:道南派出所、桥南派出所、道北派出所、马跑泉派出所、花牛派出所、社棠派出所、甘泉派出所、麦积山大景区派出所、中滩派出所、渭南派出所、石佛派出所、新阳派出所、琥珀派出所、五龙派出所、麦积派出所、伯阳派出所、元龙派出所、三岔派出所、东岔派出所、党川派出所、利桥派出所、甘泉森林派出所、红星森林派出所。
监管单位2个:看守所、拘留所。
三、收支总体情况
(一)收入预算
2026年财政拨款收入预算14048.04万元(详见预算公开表),比2025年财政拨款收入预算13156.59万元增加891.45万元。 其中:一般公共预算财政拨款收入14048.04万元。增加了891.45万元。增加的主要原因是:在编在职人员增加、辅警经费增加,故相应经费增加;政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)支出预算
2026年财政拨款支出预算14048.04万元。比2025年财政拨款支出预算13156.59万元增加了891.45万元。 其中:一般公共预算财政拨款支出14048.04万元。增加了891.45万元。增加的主要原因是:在编在职人员增加、辅警经费增加,故相应经费增加;政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
主要是:
1. 公共安全支出11907.16万元;
2. 社会保障和就业支出1037.04万元;
3. 卫生健康支出380.28万元;
4. 住房保障支出723.55万元。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算支出14048.04万元(详见单位预算公开表),比2025年预算增加891.45万元,增长的主要原因是在编在职人员增加、辅警经费增加,故相应经费增加。具体安排情况如下:
(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。
2026年基本支出11775.04万元,其中:人员经费9571.42万元(工资福利支出9495.7万元,其他个人和家庭补助75.71万元),公用经费2203.62万元(商品和服务支出2203.62万元)。比2025年11260.35万元(人员经费9051.75万元,公用经费2208.6万元)增加了514.7万元。增加的主要原因是:在编在职人员增加、辅警经费增加,故相应经费增加。
(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
1.项目支出增减情况
2026年项目支出2273万元,比2025年预算1896.25万元增加376.75万元。主要原因是辅警人员部分薪酬原由人社局就业资金承担的1520元/人/月,因政策调整,三年以上辅警人员的该部分经费不再由就业资金承担,需纳入区级专项经费。
2.项目分类分级情况
2026年项目支出2273万元,其中:麦积公安分局警务辅助人员专项经费2173万元;(涉密项目)100万元。
(三)政府支出功能分类说明
1. 公共安全支出11907.16万元;
2. 社会保障和就业支出1037.04万元;
3. 卫生健康支出380.28万元;
4. 住房保障支出723.55万元。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费
2026年我单位三公经费预算0.96万元,比2025年预算0.98万元下降0.2万元。
1.因公出国(境)费用0万元,比2025年预算0万元,无变化,主要原因是:我单位无因公出国(境)费用。
2.公务接待费0.96万元,比2025年预算0.98万元,减少0.2万元,主要原因是:严格控制公务接待费用开支,逐年降低。
3.公务用车运行维护费0万元,比2025年预算0万元,无变化,主要原因是:按车改政策规定,我单位保留的车辆均为执法执勤用车。
4.公务用车购置经费0万元,比2025年预算0万元,无变化,主要原因是:按车改政策规定,我单位保留的车辆均为执法执勤用车。
(二)会议费、培训费安排情况说明
1.会议费0.47万元,比2025年预算0.5万元减少0.03万元,变化的主要原因是:降低预算,严格控制经费。
2.培训费74.02万元,比2025年预算69.01万元增加5.01万元,变化的主要原因是:人员经费增加相应的培训费比例增加。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算1627.69万元,比2025年预算1710.98减少83.29万元,下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神,压缩了部分经费。
七、政府采购情况说明
2026年我单位政府采购预算总额148.3619万元,比2025年政府采购资金495.506万元,减少347.14万元。其中:政府采购货物预算85.3619万元,政府采购服务预算63万元。减少原因主要为依照财政局“过紧日子”文件精神,减少采购预算数量,部分项目等待采购指标,因此未纳入年初采购预算。
八、国有资产占用情况
固定资产金额为6921.4万元。其中:办公用房价值761.7万元,设备类5319.79万元。无形资产47.7万元。固定资产占99%,无形资产占1%。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。
(二)国有资本经营预算支出情况
2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
(三)非税收入情况
2026年本部门计划征收401.8万元。主要用于公安罚没收入、保安员资格考试费等。
(四)单位管理转移支付情况
2026年本单位无单位管理转移支付支出,相关表格为空表。
(五)重点项目情况
项目名称:2026年麦积公安分局警务辅助人员专项经费
1、项目概况:从2020年开始陆续招录的辅警薪酬及社保。
2、立项依据:《关于印发麦积区2019年退役军人安置和维稳应急处突队伍建设有关事宜的专题办公会议纪要的通知》等会议纪要及相关文件。
3、实施主体:天水市公安局麦积分局
4、实施周期:2026年1月——2026年12月
5、实施计划:本年度保障全局辅警的薪酬社保发放。
6、年度预算安排:2173万元。
7、预期总体目标:保障全局辅警的薪酬、社保及时发放。
十、预算绩效情况说明
2026年预算中实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政预算拨款2273万元,其中:一般公共预算拨款2273万元。具体项目为:麦积公安分局警务辅助人员专项经费2173万元;(涉密项目)100万元。
十一、名词解释
财政拨款:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
财政专户管理资金:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。
其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出
行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
财政对职工基本医疗保险基金的补助:反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
附: 1.天水市公安局麦积分局2026年部门预算公开表
2.天水市公安局麦积分局整体支出绩效目标表
3.天水市公安局麦积分局2026年项目绩效目标表
(其中涉密项目一个不予公开)
附件【附件1:天水市公安局麦积分局2026年部门预算公开表.xlsx】
附件【附件2. 天水市公安局麦积分局整体支出绩效目标表.pdf】
附件【附件3:天水市公安局麦积分局2026年项目绩效目标表.doc】
