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麦积区政管局2023年部门预算情况说明

时间:2023-02-02 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: zfb/2025-00098
  • 主题分类: 麦积区
  • 发布机构: 政府办
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  • 成文日期:
  • 标题: 麦积区政管局2023年部门预算情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》(麦区财发〔202315要求,现将2023年部门预算公开如下:

一、部门职责

区政管局贯彻执行国家和省市区关于对全区政务服务管理监督和指导服务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务管理工作的集中统一领导。

1.负责推进全区行政审批制度改革工作,承担对全区各部门,镇(街道)的行政审批事项进行动态调整,并负责监督落实。

2.负责拟定全区营造良好发展环境,提供优质公共服务工作规划,年度计划和配套制度,并负责牵头组织实施。

3.负责全区各部门,单位政务服务事项的运营管理,督促,指导全区各部门,单位落实“三集中,三到位”及“一窗受理,集成服务”等工作。

4.负责监督和指导各部门、单位行政许可事项的办理工作,推进行政许可标准化建设。负责牵头推进“联审联批”改革工作。负责推进“减证便民”工作,简化优化各类政务服务事项办理

流程、要件,推进政务服务便民化、标准化建设。

5.负责全区政务服务网络平台、政务信息共享平台体系和12345政务服务热线建设工作,推行“互联网+政务服务”,推讲各类政务服务“一网通办”,畅通便民服务渠道。

6.负责甘肃政务服务网麦积子站和甘肃政务服务网行政权力管理系统筹政务服务应用管理平台的管理维护,负责各政务服务应用管理平台各部门、单位管理员账号的分配管理工作。

7.负责监督指导全区“放管服”改革工作,推动各部门营造良好发展环境、提供优质公共服务。

8.负责全区各级各类政务服务机构的监督管理工作。承担全区政务服务机构工作人员的业务培训工作。

9.负责受理、督办全区政务服务投诉举报,承担12345政务服务热线的日常管理工作。

二、机构设置

(一)区政管局设下列内设机构:

1.办公室

2.政务服务管理股

3.监督检查股

(二)区政管局下属事业单位:

1.政务服务中心:为公益一类财政拨款事业单位,正科级建制,隶属政务服务管理局,主要职责是:

1)配合区政务服务管理局起草年度规划、工作计划、业务性文件、汇报材料等工作。

2)负责机关会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务等工作。

3)负责全区政务服务信息数据统计汇总工作。

4)负责对各部门进驻审批和服务事项集中办理的组织协调和指导服务工作。

5)负责进驻区政府政务大厅窗口工作人员出勤情况、投诉举报情况的统计工作。

6)负责提供进驻区政府政务大厅窗口的行政审批和便民服务事项咨询服务,督促行政审批和便民服务事项的受理、审批和反馈。

7)负责区政府政务大厅办公设备、网络系统及相关政务服务应用平台的日常维护,管理工作。

8)负责甘肃政务服务网麦积子站网民留言和群众、企业对全区各级政务大厅服务行为的投诉建议的收集、整理和反馈工作,协调有关单位做好留言回复,并参与投诉、反映问题的督促落实。

9)负责区政府政务大厅公共区域内环境卫生、安全保卫等后勤保障工作。

10)完成区政务服务管理局交办的其他工作。

2.政务热线服务中心:为公益一类全额拨款事业单位,股级建制,隶属政务服务管理局,主要职责为:

1)负责组织、协调、指导全区12345政务服务平台各项工作;

2)负责建立健全12345政务服务平台运行机制;

3)负责做好12345政务服务平台日常管理工作;

4)承担分办、核实、检查诉求事项,并做好与市级平台相关诉求事项的对接工作;

5)负责全区各承办单位的监督管理与考核评价等工作;

6)负责督促协调全区承办单位适时更新政务信息知识库,并上报市级平台;

7)负责全区12345政务服务平台工作人员的业务指导和培训等工作;

8)负责建立诉求事项分办清单,明确责任单位及兜底部门;

9)承担诉求事项办理材料的归档工作;

10)承担全区政务服务机构人员统计、汇总、上报工作;

11)完成区政管局交办的其他工作。

、部门预算收支情况说明

(一)全年收入

2023年财政拨款收入预算327.04万元,比2022年财政拨款收入预算349.69万元减少22.65万元减少6.5% 其中:一般公共预算财政拨款收入327.04万元。减少了6.5万元。减少的主要原因是:政务大厅人员经费未拨付

(二)全年支出

2023年财政拨款支出预算327.04万元。比2022年财政拨款支出预算349.69万元减少22.65万元减少了6.5% 其中:一般公共预算财政拨款支出327.04万元。减少了6.5万元。减少的主要原因是:政务大厅人员工作经费未拨付

、部门预算安排情况

   第一部分:一般公共预算安排情况

(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2023年基本支出**万元,其中:人员经费167.48万元工资福利支出167.18万元,其他个人和家庭补助0.3万元,公用经费16.86万元商品和服务支出16.86万元,资本性支出0万元。比2022一般公共预算财政拨款支出182.05万元人员经费166.9万元,公用经费15.15万元增加2.29万元,增加了1%。增加的主要原因是:编制人数增加,办公费相应增大

(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2023年项目支出142.71万元,比2022预算167.65万元减少24.94万元减少了14.88%。主要原因是政务大厅人员工作经费未拨付。

2.项目分类分级情况

2023年项目支出142.71万元,其中:政务大厅水费、房费、取暖费、租赁费、物业费项目117.81万元;政务大厅保安保洁、帮办代办人员工资项目24.9万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务284.57万元。

2、社会保障和就业支出 19.99万元

3、卫生健康支出7.9万元。

4住房保障支出14.58万元。

(四)非税收入

2023年本部门计划征收0万元。

第二部分:政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

第三部分:国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(一)三公经费

2023年我单位三公经费预算0万元,比2022年预算0万元持平。

1.因公出国(境)费用0万元,比2022年预算0万元,增减0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是:我单位没有因公出国(境)费用。

2.公务接待费0万元,比2022年预算万元,无变化,主要原因是:我单位没有公务接待费。

3.公务用车运行维护费0万元,比2022年预算0万元无变化),主要原因是:我单位没有公务用车

(二)会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元,比2022年预算0万元,无变化

2.培训费1.73万元,比2022年预算1.13万元增加0.6万元,增长53%,变化的主要原因是:为了提升政务服务能力,加大培训力度

(三)机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费共16.86万元,比202215.15万元增加1.71万元。变化原因主要是人员增加。其中:办公费6.6万元,工会经费1.39万元,福利费2.89万元,其他交通补助4.2,培训费1.73万元,其他商品和服务支出0.05万元。

、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算总额266.1万元,比2022年政府采购资金655.57万元,减少389.47万元。安排的资金主要用于广告印刷

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为503.59万元。其中:通用设备487.12万元,家具、用具16.47万元无形资产158.91万元

2.部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个,其中具体项目为:政务大厅水费、房费、取暖费、租赁费、物业费项目117.81万元;政务大厅保安保洁、帮办代办人员工资项目24.9万元。


八、名词解释

财政拨款:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入:指预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出



附件【1.2023年麦积区部门预算公开表.xls
附件【附2.部门整体支出绩效目标.xlsx
附件【3-1.水费、电费、物业费、取暖费、房屋租赁费.xlsx
附件【3-2大厅运转经费;保安保洁、帮办代办工资.xlsx

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