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中共天水市麦积区委直属机关工作委员会2025年部门预算

时间:2025-01-27 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: czj/2025-00033
  • 主题分类: 其他
  • 发布机构: 财政局
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  • 成文日期:
  • 标题: 中共天水市麦积区委直属机关工作委员会2025年部门预算

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分  2025年单位预算公开表及项目绩效目标表(附件)

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


  前

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》(麦财20251,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

中共天水市麦积区委直属机关工作委员会(以下简称区委机关工委)是区工作部门为正科级。

1.对区直机关基层党组织贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的指示、决定及重要工作部署的落实情况进行监督、检查、反馈。

2.提出加强区直机关党的建设规划,指导区直各部门党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。做好党员的管理教育工作,搞好党务干部的培训。

3.负责区直机关基层党组织的建立、撤销、合并。审批、任免推荐和协助组织部门考察区直机关基层党组织的书记、副书记和委员。

4.根据区委的发展党员工作计划,指导、审查、批准所属党组织对新党员的发展工作。负责抓好入党积极分子、预备党员的培训工作。预审和审批发展党员及预备党员转正。

5.负责区直机关基层党组织班子的年度考核、总结、评比工作。指导机关基层党组织开好组织生活会和民主评议党员工作。负责区直机关党组织和党员的表彰以及区直机关老党员的慰问工作。

6.督促指导区直机关基层党组织全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例(试行)》,认真履行党建工作职责。

7.依据《甘肃省党和国家机关党支部建设标准化手册》,督促指导区直机关基层党组织不断提高党的建设水平。

8.承办区委交办的其他工作。

内设机构办公室组织建设股督查股。

二级单位为麦积区机关党建服务中心,主要职责:

1.负责组织起草区委直属机关工作委员会的年度规划、工作计划、文件、汇报材料等工作。

2.负责机关党建会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务等工作。

3.指导全区机关基层党组织规范化建设。

4.负责开发机关党员教育培训资源制作党员教育培训课件。

5.负责宣传推广全区机关基层党建工作的先进典型总结、挖掘、提炼好的经验做法。

6.负责机关党员信息系统的建设和维护工作。负责机关基层党组织和党员信息数据统计汇总工作。

7.负责为机关困难党员提供关怀服务,协调解决生活中的困难等工作。

8.完成区委直属机关工作委员会交办的其他工作。

二、机构设置

区委机关工委设下列内设机构:办公室、组织建设股督查股股。核定机关行政编制7,其中书记1名,副书记2名。

党建服务中心核定全额拨款事业编制8名,其中主任职数1名,副主任职数2名。

三、收支总体情况

(一)收入预算

2025年财政拨款收入预算216.19万元(详见预算公开表),比2024年财政拨款收入预算202.21万元增加13.98万元,增加6.9%。其中:一般公共预算财政拨款收入216.19万元。增加了13.98万元。增加的主要原因是:人员经费增加政府性基金预算拨款收入0万元国有资本经营预算拨款收入0万元

(二)支出预算

2025年财政拨款支出预算216.19万元。比2024年财政拨款支出预算202.21万元增加13.98万元,增加6.9%。其中:一般公共预算财政拨款支出216.19万元增加13.98万元。增加的主要原因是:人员经费增加;政府性基金预算支出0万元国有资本经营预算支出0万元。主要是:

1.一般公共服务支出171.23万元;

2.卫生健康支出8.07万元;

3.社会保障和就业支出21.45万元

4.住房保障15.44万元

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出216.19万元(详见单位预算公开表),比2024年预算增加13.98万元,增长6.9%,增长的主要原因是人员经费增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出216.19万元,其中:人员经费177.03万元(工资福利支出175.7万元,其他个人和家庭补助1.33万元),公用经费39.15万元(商品和服务支出39.15万元)。比2024202.21万元(人员经费178.13万元,公用经费24.09万元)增加13.98了万元,增加了6.9%。增加的主要原因是:人员工资增加导致培训费、工会经费、福利费等均增加

(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出0万元,2024项目预算0万元相比无变化

2.项目分类分级情况

2025年项目支出0万元。

(三)政府支出功能分类说明

1一般公共服务支出171.23万元;

2卫生健康支出8.07万元;

3社会保障和就业支出21.45万元

4住房保障15.44万元

五、部门一般公共预算财政拨款三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费

2025年我单位三公经费预算0万元,2024年预算0万元持平

1.因公出国(境)费用0万元,我单位没有因公出国(境)费用。

2.公务接待费0万元,2024年预算0万元持平

3.公务用车运行维护费0万元公务用车购置费0万元,主要原因是:本单位无公务用车。

4.公务用车购置经费0万元,2024年预算0万元持平

(二)会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元,2024年预算0万元持平主要原因是:无会议安排


2.培训费1.78万元,比2024年预算1.79万元减少0.01万元,减少0.56%减少的主要原因是:调出人员工资高于调入人员工资,导致培训费减少

一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算216.19万元,比2024年预算增加13.98万元,增长6.9%,增长的主要原因是人员经费增加。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额6.06万元,比2024年政府采购资金4.85万元,增加1.21万元。其中:政府采购货物预算6.06万元,政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于增加办公设备的开支。

八、国有资产占用情况

固定资产原值金额为21.13万元净值6.57万元。其中:其中通用设备原值12.97万元,家具用具原值8.16万元。流动资产为21万元,流动资产占76.17%,固定资产净值23.83%

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

(二)国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

)非税收入情况

2025年本单位无非税收入

(四)单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出,相关表格为空表。

(五)重点项目情况

2025年本单位无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

财政拨款:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

财政专户管理资金指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出


附: 1.中共天水市麦积区委直属机关工作委员会2025年部门预算公开表(共12张)

     2.中共天水市麦积区委直属机关工作委员会整体支出绩效目标表



附件【2025年部门预算公开表.xlsx
附件【中共天水市麦积区委直属机关工作委员会单位绩效目标申报表.xlsx

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