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中共天水市麦积区委党校2025年部门预算

时间:2025-01-27 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: czj/2025-00027
  • 主题分类: 其他
  • 发布机构: 财政局
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  • 成文日期:
  • 标题: 中共天水市麦积区委党校2025年部门预算

目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表(附件)

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


  前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》(麦财20251,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

1)培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、入党积极分子、行政村(社区)党组织负责人、村民委主任等,培养理论干部;

2)承办区委、区政府和区直有关部门举办的专题研讨班;

3)围绕党的中心工作,积极开展科学研究,承担区委、区政府下达的调研任务,推进理论创新;

4)针对新形势下改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

5)围绕国内外出现的新情况、新问题以及我区的热点难点问题开展调查研究,为区委、区政府决策提供参考;

6)完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

麦积区委党校内设后勤处、电教处、教务处、学员处和办公室五个机构。

三、收支总体情况

(一)收入预算

2025年财政拨款收入预算496.24万元(详见预算公开表),比2024年财政拨款收入预算453.11万元增加43.13万元,增加9.51% 其中:一般公共预算财政拨款收入496.24万元。增加43.13万元。增加的主要原因是:统一调标,人员工资增长政府性基金预算拨款收入0万元国有资本经营预算拨款收入0万元

(二)支出预算

2025年财政拨款支出预算496.24万元。比2024年财政拨款支出预算453.11万元增加43.13万元,增加了9.51% 其中:一般公共预算财政拨款支出496.24万元。增加43.13万元。增加的主要原因是:统一调标,人员工资增长;政府性基金预算支出0万元国有资本经营预算支出0万元。主要是:

1.教育支出384.82万元;

2.社会保障和就业支出54.81万元

3.住房保障支出37.14万;

4.卫生健康支出19.46万。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出496.24万元(详见单位预算公开表),比2024年预算增加43.13万元,增长9.51%,增长的主要原因是统一调标,人员工资增长。具体安排情况如下:

(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出496.24万元,其中:人员经费429.25万元(工资福利支出422.57万元,个人和家庭补助6.68万元),公用经费66.99万元(商品和服务支出66.99万元,资本性支出0万元)。比2024453.11万元(人员经费418.02万元,公用经费33.09万元)增加了43.13万元,增加了9.51%。增加/减少的主要原因是统一调标,人员工资增长;公用经费标准提高

(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出0万元,比2024年预算2万元减少2万元,减少了100%。主要原因是预算未审批项目。

2.项目分类分级情况

(三)政府支出功能分类说明

1.教育支出384.82万元;

2.社会保障和就业支出54.81万元

3.住房保障支出37.14万;

4.卫生健康支出19.46万。

五、部门一般公共预算财政拨款三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费

2025年我单位三公经费预算0万元,比2024年预算0万元下降0万元(持平)。同比减少0%

1.因公出国(境)费用0万元,比2024年预算0万元,无变化,主要原因是:我单位没有因公出国(境)费用。

2.公务接待费0万元,比2024年预算0万元,无变化主要原因是:我单位没有公务接待费用

3.公务用车运行维护费0万元,比2024年预算0万元,变化主要原因是:我单位没有公务用车,没有维护费。

4.公务用车购置经费0万元,2024年预算0万元,变化主要原因是:我单位没有公务用车购置费。

(二)会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元,比2024年预算0万元减少0万元。

2.培训费4.27万元,比2024年预算4.16万元增加0.11万元,增长2.64%,变化的主要原因是:人员工资预算增长

一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算45.22万元,比2024年预算增加14.23万元,增长45.92%,增加的主要原因是今年公用经费人头费用统一提高。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额9.5万元,比2024年政府采购资金6.4万元,增加3.1万元。其中:政府采购货物预算9.5万元。安排的资金主要用于办公设备的采购。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为976.85万元。其中:房屋价值794.9万元。通用设备76.74万元,专用设备61.13万元,无形资产0.79万元

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

(二)国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

)非税收入情况

2025年本部门计划征收20万元。主要用于培训班的费用支出

(四)单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出,相关表格为空表。

(五)重点项目情况

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

财政拨款:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

财政专户管理资金指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出



附件:1.中共天水市麦积区委党校2025年部门预算公开表

2.中共天水市麦积区委党校整体支出绩效目标表








附件【附件1:中共天水市麦积区委党校2025年部门预算公开表.xlsx
附件【附件2:中共天水市麦积区委党校单位整体绩效.xlsx

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