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中共天水市麦积区纪律检查委员会2025年部门预算
- 索引号: czj/2025-00026
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 财政局
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- 标题: 中共天水市麦积区纪律检查委员会2025年部门预算
目录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分 2025年单位预算公开表及项目绩效目标表(附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》(麦财预〔2025〕1号),现将2025年部门预算公开如下:
一、单位职责
(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委),各镇、街道党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全区反腐败和追逃追赃和防逃工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(五)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(六)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察规章制度,参与起草制定有关规范性文件。
(七)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派驻(出)机构、镇(街道)纪检监察组织、区管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
(八)完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、机构设置
纪委内设归口管理机构有:干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件管理室、纪委监委办公室、区纪检监察事务服务中心、区委巡察办公室。
派驻(出)机构有驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区发改局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区教育局纪检监察组。
三、收支总体情况
(一)收入预算
2025年财政拨款收入预算1276.52万元(详见预算公开表),比2024年财政拨款收入预算1219.51万元增加57.01万元,增加4.67%。 其中:一般公共预算财政拨款收入1276.52万元。增加了57.01万元。增加的主要原因是:2025年人员较上年增加,人员工资以及四险一金财政配套部分缴费金额增多。人员增加以及公用经费调标,致公用经费预算数增多。政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)支出预算
2025年财政拨款支出预算1276.52万元。比2024年财政拨款支出预算1219.51万元增加57.01万元,增加了4.67%。 其中:一般公共预算财政拨款支出1276.52万元。增加了57.01万元。增加的主要原因是:2025年人员较上年增加,人员工资以及四险一金财政配套部分缴费金额增多。人员增加以及公用经费调标,致公用经费预算数增多。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。主要是:
1.一般公共服务支出1018.10万元;
2.社会保障和就业支出119.93万元;
3.卫生健康支出47.52万元;
4.住房保障支出90.97万元;
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出1276.52万元(详见单位预算公开表),比2024年预算增加57.01万元,增长4.67%,增长的主要原因是:2025年人员较上年增加,人员工资以及四险一金财政配套部分缴费金额增多。人员增加以及公用经费调标,致公用经费预算数增多。具体安排情况如下:
(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。
2025年基本支出1276.52万元,其中:人员经费1057.54万元(工资福利支出1056.04万元,其他个人和家庭补助1.5万元),公用经费218.98万元(商品和服务支出218.98万元)。比2024年1166.51万元(人员经费981.16万元,公用经费185.35万元)增加110.01万元,增加9.43%。增加的主要原因是:2025年人员较上年增加,人员工资以及四险一金财政配套部分缴费金额增多。人员增加以及公用经费调标,致公用经费预算数增多。
(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
1.项目支出增减情况
2025年项目支出0万元,比2024年预算53万元减少53万元,减少了100%。减少的主要原因是我单位严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神,压缩了项目经费。
2.项目分类分级情况
2025年项目支出0万元。
(三)政府支出功能分类说明
1、一般公共服务支出1018.10万元。
2、社会保障和就业支出 119.93万元,
3、卫生健康支出47.52万元。
4、住房和保障支出90.97万元
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费
2025年我单位三公经费预算4.98万元,比2024年预算4.99万元下降0.01万元。同比减少0.2%。
1.因公出国(境)费用0万元,比2024年预算0万元,增减0万元,主要原因是:我单位没有因公出国(境)费用。
2.公务接待费1.48万元,比2024年预算1.49万元,减少0.01万元,主要原因是:我单位严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神,厉行节约,从严控制公务接待费用开支。
3.公务用车运行维护费3.5万元,相比2024年预算3.5万元无变化。
4.公务用车购置经费0万元,相比2024年预算0万元无变化。
(二)会议费、培训费安排情况说明
1.会议费0万元,相比2024年预算0万元无变化
2.培训费10.47万元,比2024年预算9.66万元增加0.81万元,增长8.39%,变化的主要原因是:人员增加人员工资预算增加,培训费预算相应增加。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算134.64万元,比2024年预算108.45万元增加26.19万元,增长24.15%,增加的主要原因是人员增加以及公用经费调标,致公用经费预算数增多。
七、政府采购情况说明
2025年我单位政府采购预算总额52.57万元,比2024年政府采购资金13.9万元,增加38.67万元。其中:政府采购货物预算43.25万元,政府采购服务预算9.32万元。安排的资金主要用于购买办公耗材和打印机、计算机等办公设备,以及会议桌、椅和档案柜等办公家具的购置。
八、国有资产占用情况
固定资产金额为255.17万元。中:办公用房价值0.36万元。通用设备185.78万元,办公家具52.05万元,专利及信息数据等无形资产16.98万元。固定资产占93.35%,无形资产占6.65%。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。相关表格为空表
(二)国有资本经营预算支出情况
2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。相关表格为空表
(三)非税收入情况
2025年本部门计划征收非税收入50万元。主要用于上缴国库。
(四)单位管理转移支付情况
2025年本单位无单位管理转移支付支出,相关表格为空表。
(五)重点项目情况
本单位2025年无项目。
十、预算绩效情况说明
2025年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
十一、名词解释
财政拨款:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
财政专户管理资金:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。
其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出
行政运行:反映纪检、监察行政单位的基本支出。
其他纪检监察事务支出:反映其他纪检监察事务方面的支出。
行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附: 1.中共天水市麦积区纪律检查委员会2025年部门预算公开表(共12张)
2. 中共天水市麦积区纪律检查委员会2025年整体支出绩效目标表
3. 中共天水市麦积区纪律检查委员会2025年项目绩效目标表 (无项目)
附件【中共天水市麦积区纪律检查委员会2025年项目绩效目标表(无区级项目绩效目标).xls】
附件【中共天水市麦积区纪律检查委员会2025年部门预算公开表(共12张).xlsx】
附件【中共天水市麦积区纪律检查委员会2025年整体支出绩效目标表.xlsx】
