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天水市麦积区文联2025年部门预算
- 索引号: czj/2025-00020
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 财政局
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- 标题: 天水市麦积区文联2025年部门预算
目录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分 2025年单位预算公开表及项目绩效目标表(附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位项目支出绩效目标表
前言
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》(麦财预〔2025〕1号)的要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、单位职责
麦积区文联是财政全额拨款的正科级事业单位,是一级预算单位,主要职责是贯彻执行党的文艺方针政策;培养文艺人才;指导文学艺术创作;负责对本区各类艺术协会会员的管理、组织和服务等工作。现有在职职工17人。
二、机构设置
麦积区文联2025年部门汇总预算包含单位本级一级预算单位共计1个单位部门预算。按照三定方案下设内设机构三个:综合部、组织联络部、文艺创作部。
三、收支总体情况
(一)收入预算
2025年财政拨款收入预算212.48万元(详见预算公开表),比2024年财政拨款收入预算174.43万元增加38.05万元,增加21.78%。 其中:一般公共预算财政拨款收入212.48万元,增加23.87万元。增加主要原因是:人员增加引起的人员经费增加以及公用经费提标。
(二)支出预算
2025年财政拨款支出预算212.48万元。比2024年财政拨款支出预算174.43万元增加38.05万元,增加了21.78%。 其中:一般公共预算财政拨款支出212.48万元,增加了38.05万元。增加的主要原因是:人员增加引起的人员经费增加以及公用经费提标。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出212.48万元(详见单位预算公开表),比2024年预算增加38.05万元,增长21.78%,人员增加引起的人员经费增加以及公用经费提标。具体安排情况如下:
(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。
2025年基本支出212.48万元,其中:人员经费187.77万元公用经费24.71万元。比2024年174.43万元(人员经费161.29万元,公用经费11.14万元)增加了38.05万元,增加了21.78%。增加的主要原因是:人员增加引起的人员经费增加以及公用经费提标。
(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
1.项目支出增减情况
2025年项目支出0万元,比2024年预算2万元减少2万元,减少100%。主要原因是本年办公经费提标,不再给我单位批复区级专项办公经费项目。
2.项目分类分级情况
2025年项目支出0万元。
(三)政府支出功能分类指标
1、一般公共服务165.73万元。
2、社会保障和就业支出21.66万元。
3、卫生健康支出8.6万元。
4、住房保障支出16.49万元。
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)“三公”经费
2025年我单位三公经费预算0万元,与2024年预算0万元持平。
1.因公出国(境)费用0万元,与2024年预算0万元持平。
2.公务接待费0万元,与2024年预算0万元持平。
3.公务用车运行维护费0万元,与2024年预算0万元持平。
4.公务用车购置经费0万元,与2023年预算0万元持平。
(二)会议费、培训费安排情况说明
1.会议费0万元,与2024年预算0万元持平。
2.培训费1.90万元,比2024年预算1.63万元增加0.27万元,增长16.56%,变化的主要原因是:人员增加引起的单位在职职工培训费预算增加。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元,与2024年预算0万元持平。
七、政府采购情况说明
2025年我单位政府采购预算总额2.94万元,比2024年政府采购资金3.42万元,减少0.28万元,全部为政府采购货物预算。安排的资金主要用于办公设备及办公耗材的采购。
八、国有资产占用情况
固定资产原值金额为7.95万元(其中:通用设备原值4.44万元,家具用具原值2.71万元,无形资产原值0.8万元)流动资产2万元(其中:机关党支部标准化建设经费2万元)。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年本单位无政府性基金预算安排的支出,相关表格为空表。
(二)国有资本经营预算支出情况
2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出,相关表格为空表。
(三)非税收入情况
2025年本部门无非税征收计划,相关表格为空表。
(四)单位管理转移支付情况
2025年本单位无单位管理转移支付支出,相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2025年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
十一、名词解释
财政拨款:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
财政专户管理资金:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。
其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出
附件:1.天水市麦积区文联部门预算公开表
2.天水市麦积区文联2025年整体支出绩效目标表
3.天水市麦积区文联2025年项目绩效目标表
附件【附件3:天水市麦积区文联2025年项目绩效目标表(空).xls】
附件【附件1:天水市麦积区文联2025年部门预算公开表.xlsx】
附件【附件2:天水市麦积区文联2025年单位整体绩效.xlsx】
