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麦积区新阳卫生院席西分院2022年部门预算公开

时间:2021-12-30 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: wjj/2023-00113
  • 主题分类: 卫生
  • 发布机构: 卫健局
  • 组配分类:
  • 发文字号:
  • 成文日期:
  • 标题: 麦积区新阳卫生院席西分院2022年部门预算公开

新阳卫生院席西分院2022年部门预算情况说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

(一)全年收入

(二)全年支出

四、部门预算安排情况

(一)基本支出

(二)项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

(三)政府支出功能分类指标

(四)非税收入

(五)政府性基金预算支出

(六)国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

(一)“三公”经费

(二)会议费、培训费安排情况说明

(三)机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释



   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》(麦区财发〔2021〕436号)的要求,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

1、公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗服务。

2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病预防和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作改善儿童营养状况。

5、积极开展新型农村合作医疗的服务。

6、开展爱国卫生运动,普及疾病的预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7、负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。

二、机构设置

天水市麦积区新阳中心卫生院席西分院是事业单位,属于财政全额拨款。2023年编制数为7人,2022年年末在编7人。本单位承担本辖区内医疗、健康扶贫,疫情防控和基本公共卫生服务等工作,内设归口管理机构有:办公室、财务科、公卫科、中医科、医保科、药房。

三、部门预算收支情况说明

(一)全年收入

2022年财政拨款收入预算51.80万元,比2021年财政拨款收入预算108.98万元减少57.18万元,减少52.47%。 其中:一般公共预算财政拨款收入108.98元。减少57.18万元。减少的主要原因是:人员调出,经费减少。政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元


(二)全年支出

2022年财政拨款支出预算51.80万元。比2021年财政拨款支出预算175.70万元减少123.9万元,减少70.52%。 其中:一般公共预算财政拨款支出175.7万元。减少123.9万元。减少的主要原因是:人员调出,经费减少。政府性基金预算支出0万元。国有资本经营预算支出0万元。

四、部门预算安排情况

(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年基本支出51.79万元,其中:人员经费38.54万元(工资福利支出38.54万元,其他个人和家庭补助0万元),公用经费1.2003万元(商品和服务支出1.2003万元,比2021年73.75万元(人员经费73.75万元,公用经费0万元)减少了35.21万元,减少了47.74%。减少的主要原因是:人员调出,经费减少。

(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出0万元,比2021年预算93.99万元减少93.99万元,减少100%。主要原因是2022年项目支出为0

2.项目分类分级情况

2022年项目支出0万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出7.89万元,

3、卫生健康支出51.80万元。


(四)非税收入

2022年本部门计划征收0.3 万元。主要用于医疗收入。

(五)政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

(六)国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

(一)三公经费

2022年我单位三公经费预算0万元,比2021年预算0万元持平。

1.因公出国(境)费用0万元,比2021年预算0万元,增减0万元,无变化,无变化的主要原因是:我单位没有因公出国(境)费用。

2.公务接待费0万元,比2021年预算0万元,无变化,主要原因是:严格遵守中央八项规定及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元,比2021年预算0万元,无变化,主要原因是:严格遵守中央八项规定及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。

(二)会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元,比2021年预算0万元增加/减少0万元,持平。

2.培训费0万元,比2021年预算0万元增加/减少0万元,持平。

(三)机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共0万元,比2021年0万元持平。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额0万元,比2021年政府采购资金0万元持平。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为145.02万元。其中:办公用房价值89.81万元。通用设备20.70万元,专用设备6.27万元。流动资产占17.96%,固定资产占72.39%,无形资产占9.65%

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个,其中具体项目为:0项目0万元。

八、名词解释

财政拨款:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出

其他基层医疗卫生机构支出:用于基层医疗卫生机构胡的支出。

基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出



附: 1.天水市麦积区新阳卫生院席西分院2022年部门预算公开表(共10张) 1.天水市麦积区新阳卫生院席西分院2022年部门预算公开表(共10张).xls

       2.天水市麦积区新阳卫生院席西分院2022年部门整体评价  

       3.天水市麦积区新阳卫生院席西分院2022年绩效目标申报表-人员 3.天水市麦积区新阳卫生院席西分院2022年绩效目标申报表-人员.xlsx





附件【1.天水市麦积区新阳卫生院席西分院2022年部门预算公开表(共10张).xls
附件【2.天水市麦积区新阳卫生院席西分院2022年部门整体评价.xlsx
附件【3.天水市麦积区新阳卫生院席西分院2022年绩效目标申报表-人员.xlsx

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