政府信息公开
天水市公安局麦积分局2022年(汇总)部门预算情况说明
- 索引号: czj/2023-00139
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 财政局
- 组配分类:
- 发文字号:
- 成文日期:
- 标题: 天水市公安局麦积分局2022年(汇总)部门预算情况说明
目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算收支情况说明
(一)全年收入
(二)全年支出
四、部门预算安排情况
(一)基本支出
(二)项目支出
1.项目支出增减情况
2.项目分类分级情况
(三)政府支出功能分类指标
(四)非税收入
(五)政府性基金预算支出
(六)国有资本经营预算支出
五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况
(一)“三公”经费
(二)会议费、培训费安排情况说明
(三)机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况说明
七、其他重要事项情况说明
1.国有资产占用情况
2.部门绩效评价进展情况
八、名词解释
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》(麦区财发〔2021〕436号)的要求,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
承担维护国家长治久安,保障人民安居乐业的政治和社会责任。及时稳妥地处置各类突发事件和重大治安事件,积极侦破各类刑事案件和经济案件等,依法打击处理各类刑事犯罪分子,保护党和国家、人民群众的利益不受损失。依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品和特种行业等工作。加强看守所、拘留所建设,承担看守在押人员和执行治安拘留人员的管理教育,深挖犯罪线索,积极配合起诉、审判工作。组织、指导出境、入境和外国人在我区内居留、旅游的有关管理工作。
二、机构设置
单位共设有20个内设机构:政工室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、指挥中心、禁毒大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、巡逻防暴警察大队、经济犯罪侦查大队、警务督察大队、信访室、户政管理大队、出入境管理大队、刑事科学技术室、信息通信中心、审计室、渭滨公园治安管理大队、城市管理综合执法大队。
21个基层派出所:道南派出所、桥南派出所、道北派出所、马跑泉派出所、花牛派出所、社棠派出所、甘泉派出所、麦积派出所、景区派出所、党川派出所、利桥派出所、伯阳派出所、元龙派出所、三岔派出所、东岔派出所、中滩 派出所、石佛派出所、渭南派出所、新阳派出所、琥珀派出所、五龙派出所。
二级预算单位森林警察大队。
监管单位2个:看守所、拘留所。
三、部门预算收支情况说明
(一)全年收入
1.本级收入情况
2022年财政拨款收入预算9457.6万元,比2021年财政拨款收入预算8642.37万元增加815.23万元。 其中:一般公共预算财政拨款收入9457.6万元。增加了815.23万元。增加的主要原因是:增加批复了平安城市乡镇的项目经费,警务辅助人员增加后项目经费增加。
2. 二级预算单位收入情况
2022年财政拨款收入预算278.98万元,比2021年财政拨款收入预算266.40万元增加12.58万元,增加4.5%。 其中:一般公共预算财政拨款收入278.98万元。增加12.58万元。增加的主要原因是:人员正常晋升等。
(二)全年支出
1.本级支出情况
2022年财政拨款支出预算9457.6万元。比2021年财政拨款支出预算8642.37万元增加815.23万元。 其中:一般公共预算财政拨款支出9457.6万元。增加815.23万元。增加的主要原因是:增加批复了平安城市乡镇的项目经费,警务辅助人员增加后项目经费增加。
2. 二级预算单位支出情况
2022年财政拨款支出预算278.98万元。比2021年财政拨款支出预算266.40万元增加12.58万元,增加4.5%。 其中:一般公共预算财政拨款支出278.98万元。增加12.58万元。增加的主要原因是:人员正常晋升等。
四、部门预算安排情况
1.本级预算安排情况
(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。
2022年基本支出8036.07万元,其中:人员经费7162.6万元(工资福利支出5798.84万元,其他个人和家庭补助15.99万元,社保类经费1347.77),公用经费873.4万元(商品和服务支出873.4万元)。比2021年8050.43万元(人员经费7181.19万元,公用经费869.25万元)减少了14.36万元,减少的主要原因是:人员调出、退休致人员经费下降较多。
(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
1.项目支出增减情况
2022年项目支出1421.53万元,比2021年预算591.93万元增加829.6万元,增加的主要原因是增加批复了平安城市乡镇的项目经费,警务辅助人员增加后项目经费增加。
2.项目分类分级情况
2022年项目支出1421.53万元,其中:“平安城市”视频监控系统电路租费及系统电费项目345.6万元;麦积公安分局公益性岗位专项经费项目3.5万元;全区禁毒工作经费项目140万元;麦积公安分局警务辅助人员专项经费项目932.4万元。
(三)政府支出功能分类指标
1、公共安全支出6688.3万元。
2、社会保障和就业支出645.5万元,
3、卫生健康支出246.8万元。
4、住房保障支出455.55万元
(四)非税收入
2022年本部门计划征收57.4万元。
(五)政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
(六)国有资本经营预算支出
2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
2. 二级预算单位预算安排情况
(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。
2022年基本支出278.98万元,其中:人员经费218.05万元(工资福利支出217.10万元,其他个人和家庭补助0.05万元),公用经费60.93万元(商品和服务支出60.93万元,资本性支出0万元)。比2021年一般公共预算财政拨款基本支出266.40万元(人员经费208.59万元,公用经费57.81万元)增加12.58万元,增加4.5%。增加的主要原因是:人员正常晋升。
(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
1.项目支出增减情况
2022年项目支出0万元,比2021年预算0万元持平。
2.项目分类分级情况
2022年项目支出0万元,其中:0项目0万元。
(三)政府支出功能分类指标
1、一般公共服务238.29万元。
2、社会保障和就业支出18.76万元,
3、卫生健康支出7.86万元。
4、住房保障支出14.07万元
(四)非税收入
2022年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
(六)国有资本经营预算支出
2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况
1.本级一般性支出、“三公”经费财政拨款情况
(一)“三公”经费
2022年我单位“三公”经费预算1万元,比2021年预算221.5万元减少了220.5万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制经费开支。
1.因公出国(境)费用0万元,同2021年预算0万元持平。
2.公务接待费1万元,同2020年公务接待费预算1万元持平。
3.公务用车运行维护费0万元,同2021年预算减少220.5万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制经费开支。
(二)会议费、培训费安排情况说明
1.会议费0万元,比2021年预算0万元无变化。
2.培训费34.8万元,比2021年预算34.97万元,减少0.17万元,变化的主要原因是:人员调离、退休。
(三)机关运行经费安排情况说明
2022年我单位机关运行经费共1809.35万元(不包含平安城市、全区禁毒经费),比2021年1461.18万元增加348.17万元。变化原因主要是警务辅助人员增加后项目经费增加。
2.二级预算单位一般性支出、“三公”经费财政拨款情况
(一)“三公”经费
2022年我单位“三公”经费预算6.1万元,2021年预算8万元,比上年减少1.9万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。
1.因公出国(境)费用0万元,同2021年预算0万元持平,主要原因是:我单位没有因公出国(境)费用。
2.公务接待费0万元,同2021年预算0万元持平,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,从严格控制公务接待费用开支。
3.公务用车运行维护费6.1万元,2021年预算8万元,比上年减少1.9万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制公用用车运行维护费开支。
(二)会议费、培训费安排情况说明
1.会议费0万元,同2021年预算0万元持平。
2.培训费1.11万元,比2021年预算1.06万元,增加0.046万元,增长4.1%。
(三)机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费共60.93万元,比2021年57.81万元增加3.12万元。其中:办公费37.04万元,印刷费3万元,电费1万元,取暖费3.9万元,邮电费0.05万元,差旅费3万元,福利费1.85万元,公务用车运行维护费6.1万元,其他商品和服务支出3万元,办公设备购置2万元。
六、政府采购情况说明
1.本级政府采购情况说明
2022年我单位政府采购预算总额973.5万元,比2021年政府采购资金146.1万元,增加827.4万元。因我局以往年度采购预算需在公用经费批复预算金额范围之内,但采购项目的支出不全部为公用经费,尚有其他专项经费支出,2022年采购预算的金额覆盖所有经费来源。安排的资金主要用于办公家具、警务器械、照相机、专用设备、电脑、喷墨打印机和针式打印机等的购置。
2.二级预算单位政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额10万元,比2021年政府采购资金10万元,同上年无变化。安排的资金主要用于办公家具、办公用品、耗材的采购,印刷费和公务用车的保险与维修。
七、其他重要事项情况说明
1.本级其他重要事项情况说明
(一)、国有资产占用情况
固定资产金额为6087.6万元,无形资产金额为23.96万元。主要为办公家具、警务器械、照相机、专用设备、电脑、喷墨打印机和针式打印机等
(二)、部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目4个,其中具体项目为:“平安城市”视频监控系统电路租费及系统电费项目345.6万元;麦积公安分局公益性岗位专项经费项目3.5万元;全区禁毒工作经费项目140万元;麦积公安分局警务辅助人员专项经费项目932.4万元。
2.二级预算单位其他重要事项情况说明
(一)、国有资产占用情况
固定资产金额为26.83万元。其中:通用设备19.77万元,专用设备7.056万元。流动资产占0%,固定资产占100%,无形资产占0%。
(二)、部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个,其中具体项目为:0项目0万元,0项目0万元。
八、名词解释
财政拨款:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。
基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
行政单位离退休:反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。
财政对职工基本医疗保险基金的补助:反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件【附件1-天水市公安局麦积分局2022年(汇总)部门预算公开表.rar】
附件【附件2-天水市公安局麦积分局(汇总)2022年度部门预算整体、项目支出绩效自评表.rar】
