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天水市麦积区党川中心卫生院2022年部门预算情况说明

时间:2021-12-30 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: wjj/2023-00075
  • 主题分类: 卫生
  • 发布机构: 卫健局
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  • 发文字号:
  • 成文日期:
  • 标题: 天水市麦积区党川中心卫生院2022年部门预算情况说明

天水市麦积区党川中心卫生院2022年部门预算情况说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

(一)全年收入

(二)全年支出

四、部门预算安排情况

(一)基本支出

(二)项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

(三)政府支出功能分类指标

(四)非税收入

(五)政府性基金预算支出

(六)国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

(一)“三公”经费

(二)会议费、培训费安排情况说明

(三)机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况

(二)部门绩效评价进展情况

八、名词解释

九、附件

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》(麦区财发〔2021〕436号)的要求,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

本单位承担医疗卫生、计划生育、计划免疫和预防保健、妇幼保健、公共卫生等工作。

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

2.提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病的诊疗、护理,使用农村适宜医疗技术和中医药技术,使农村居民得到就近治疗。

3.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

4.开展慢性病、重性精神疾病、辖区65岁及以上老年人等重点人群的登记管理、定期随访和健康指导。

5.落实农村居民健康档案管理,普及卫生保健常识,开展新生儿访视及儿童保健、孕产妇保健系统管理和产后访视。

6.对辖区内发生的突发公共卫生事件按规定及时上报并协助处理。

7.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健服务。

二、机构设置

卫生院内设归口管理机构有:办公室、内科诊室、中医馆、健康教育科、妇科、功能科、检验科、治疗室、预防接种室、急诊室。年末在职人数为10人,本部门承担医疗卫生、计划免疫和预防保健等工作。

三、部门预算收支情况说明

(一)全年收入

2022年财政拨款收入预算76.88万元,比2021年财政拨款收入预算84.27万元减少7.39万元,减少8.7%。 其中:一般公共预算财政拨款收入76.88万元。减少了7.39万元。减少的主要原因是:人员调出,经费减少。政府基金预算拨款收入为0万元,增加了0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,增加了0万元。

(二)全年支出

2022年财政拨款支出预算76.88万元。比2021年财政拨款支出预算84.27万元减少7.39万元,减少了8.7%。 其中:一般公共预算财政拨款支出76.88万元。减少了7.39万元。减少的主要原因是:人员调出,经费减少。政府基金预算拨款收入为0万元,增加了0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,增加了0万元。

四、部门预算安排情况

(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年基本支出76.88万元,其中:人员经费75.05万元(工资福利支出74.77万元,其他个人和家庭补助0.27万元),公用经费1.83万元(商品和服务支出1.83万元,资本性支出0万元)。 2021年支出84.27万元,其中:人员经费82.27万元(工资福利支出80.25万元,其他个人和家庭补助2.02万元),公用经费1.99万元(商品和服务支出1.99万元,资本性支出0万元),比2021年减少7.39万元,其中:人员经费减少了7.22万元(工资福利支出减少了5.48万元,其他个人和家庭补助减少了1.75万元),公用经费减少了0.16万元(商品和服务支出0.16万元),主要原因人员调出。

(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出0万元,比2021年项目支出无变化。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出0万元,比2021年项目支出无变化。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务0万元。

2.社会保障和就业支出 0万元,

3.卫生健康支出76.88万元。

(四)非税收入

2022年本部门计划征收0万元。

(五)政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算安排0万元。(2022年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

(六)国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

(一)“三公”经费

2022年我单位三公经费预算0万元,比2021年预算增加0万元(持平)。

1.因公出国(境)费用0万元,比2021年预算增加0万元,因为:我单位没有因公出国(境)费用。

2.公务接待费0万元,比2021年预算增加0万元(持平),主要原因是:严格遵守中央八项规定及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元,比2021年增加0万元(持平)。

(二)会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元,比2021年预算增加0万元,无变化。

2.培训费0.47万元,比2021年预算减少0.03万元,减少的原因是:人员调出,经费减少。

(三)机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费 0万元,比2021年预算增加0万元,无变化。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额0万元,比2021年政府采购资金增加0万元,无变化。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为454.55万元。其中:办公用房价值6.86万元。通用设备17.17万元,专用设备109.50万元,家具用具5.79万元。流动资产占28.68%,固定资产占60.79%,无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院支出。

其他基层医疗卫生机构支出:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗机构的支出。

基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出

重大公共卫生服务:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

突发公共卫生事件应急处理:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

   2022年公开表.xls

   党川中心卫生院绩效整体目标自评表、自评报告(1).docx

   2022年预算绩效评价.xlsx 


附件【2022年公开表.xls
附件【党川中心卫生院绩效整体目标自评表、自评报告(1).docx
附件【2022年预算绩效评价.xlsx

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