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【财政预算】天水市麦积区行政审批服务中心2018年部门预算情况说明
- 索引号: 20230317-192120-991
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- 标题: 【财政预算】天水市麦积区行政审批服务中心2018年部门预算情况说明
一、部门的主要职责及机构设置情况
代表区政府负责对区政府工作部门和有关单位在政务大厅窗口实行集中审批办理的行政许可(审批)事项、面向社会的行政服务事项、行政收费事项和政务公开事项的组织协调、管理监督和指导服务工作;负责对进驻政务大厅的有关部门和单位在政务大厅窗口的业务考核管理和重要事项的协调办理工作。具体职责是:
(一)依据法律法规和行政管理体制改革的需要,会同相关部门清理和规范全区行政审批服务事项,建立和完善相应的工作机制;对入驻的行政许可(审批)和服务事项进行管理,并对窗口工作和入驻部门进行协调。
(二)贯彻落实区委、区政府的决定,负责建立和完善全区高效便民的政务服务体系;研究制定行政审批服务有关规章制度、管理办法;负责监督、检查规章制度的落实。
(三)为公民、法人和其他组织办理行政许可和服务事项提供高效、快捷的服务,并对服务过程进行协调、督查。
(四)受理各类投资政策、税收政策及有关证照申领的咨询释疑、资料发放、信息发布等事项。
(五)负责对全区各部门政务服务点和各乡镇、街道办事处政务大厅(一站式服务厅)的业务指导监督工作;负责为区政务大厅各窗口工作人员提供保障服务,并对其进行日常监督与管理,对区政府政务大厅窗口单位及窗口工作人员进行考核工作。
(六)负责对全区政务服务窗口工作人员进行综合素质和能力培训,组织窗口及其工作人员提供规范、高效、优质服务。
(七)承办区委、区政府和市人民政府政务大厅交办的其他事. 本单位机构设置是办公室、综合协调室、信息室和督查室。
(有下属单位的必须将下属单位的职责等说明)
二、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》(麦区财发﹝2018﹞20号)精神,坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。
三、部门预算收支情况说明
收入按收入明细项目名称分别说明,支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。
1、本单位一般公共预算收入是1513173.35元。
2、本单位一般公共预算支出是1513173.35元。其中:
基本支出:包括人员经费646154元、商品和服务支出30000元,其中人员经费包括工资福利支出599404元、对个人和家庭的补助16750元。
项目支出:867019.35元。
四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
2018年“三公”经费、会议费、培修费无,与上年无增减变化。
五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明
一般公共预算机关运行经费30000元,其中办公费19000元,邮电费7000元,差旅费4000元。
六、政府采购情况说明
2018年我单位共安排采购资金6550元,主要用于购买打印纸、鼓、墨粉等。
七、其他说明的情况
我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出,所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。
八、名词解释
财政拨款收入:指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。
纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
