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【财政预算】天水市麦积区商务局2018年部门预算情况说明
- 索引号: 20230317-192103-267
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- 标题: 【财政预算】天水市麦积区商务局2018年部门预算情况说明
一、部门的主要职责及机构设置情况
天水市麦积区商务局为正科级全额拨款行政单位。2005年,
我局由天水市麦积区商业总公司更名为天水市麦积区商务局,为正科级全额拨款行政单位,2014年12月归口区工信局,为二级局。现有局长1名,副局长2名,在职职工总数19人,退休职工16人。单位干部28人,工人5人,职工中取得大专及以上学历者26人。单位内设机关办公室、商务股、经协股、财务股。
单位职责如下:
(一)贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境外招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全区商务领域有关制度、标准和发展规划;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)负责推进全区流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)拟订全区市场体系发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,负责全区畜、禽定点屠宰和肉类冷藏加工行业的监督管理;按有关规定对民爆产品、化学危险品(剧毒品)等特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责全市重要消费品储备管理和市场调控工作,负责再生资源回收的监督管理,负责酒类和煤炭商品流通、拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通行业的监督管理,做好成品油流通市场监管。
(六)拟订全区进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(七)拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
(八)拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
(九)负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,组织协调反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
(十)指导全区境外招商引资工作,拟订并实施境外招商引资政策;依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业审批工作,规范境外招商引资活动。
(十一)负责全区对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策;拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策,依法审核或核准市内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我区的无偿援助项目及赠款工作。
(十二)负责全区内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作;拟订赴境外举办上述商务活动的管理办法并组织实施。
(十三)负责全区商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作;指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
(十四)负责全区经贸业务指导,队伍建设,指导全区商务领域行业协会、学会等社团组织工作。
(十五)承办区委、区政府和市商务局交办的其他事项。
二、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》(麦区财发﹝2018﹞20号)精神,坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。
麦积区商务局按照国家有关规定,根据事业发展计划和目标,坚持已收定支,收支平衡,统筹兼顾,保证重点的预算编制原则。
三、部门预算收支情况说明
1、本级部门预算收支情况。
麦积区商务局2017年部门汇总预算包含局本级1个单位部
门预算,本年收入预算数为2847413.4元,本年支出一般公共预算数为2847413.4元,收支平衡。
2、现分项说明如下:
2160201支出科目下为商业流通事务费用,在职人员19人,其中工资福利支出1223957元,商品和服务支出51120元,对个人和家庭的补助71862元,其中项目支出600000元,共计支出1,946,939元。
2080501支出科目下为归口管理的事业单位离退休费,离退(职)休16人,共计支出900474.4元。
无项目支出。
四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
无因公出国、会议费、培训费、接待费安排。
五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明
商务局机关运行经费安排如下:办公经费30000元,邮电费5000元,差旅费10000元,公用采暖补贴6120元。
六、政府采购情况说明
无采购安排。
七、其他说明的情况
我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出,所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。
八、名词解释
财政拨款收入:指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。
纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
