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【财政预算】天水市麦积区教育体育局2018年部门预算情况说明

时间:2019-02-15 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: 20230317-191954-546
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  • 标题: 【财政预算】天水市麦积区教育体育局2018年部门预算情况说明

一、部门的主要职责及基本情况

麦积区教育体育局主管全区教育和体育工作,主要职责及基本情况如下:

1.贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度,制订实施计划、办法和具体措施,并组织实施。

2.根据市教育局和区委、区政府的决定与指示,制定全区各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划和劳动工资计划,并处理计划执行过程中的有关问题。

3.合理使用教育经费、基建经费,有计划地搞好学校建设。会同区计划、财政部门对教育基建投资、教育经费、年度经费预算等进行研究、调拨和审计;负责教育经费汇总统计工作;指导全区教育系统的财务管理、监督和审计工作。

4.搞好教育事业的各项统计,精心组织全区教育系统年报工作。认真做好抽查、互查工作,深化统计分析,不断提高统计质量。

5.协同组织部门加强所属学校领导班子的建设。指导学校内部管理体制的改革,管理和指导全区教育单位的党建、行政、群团等工作;负责全区教育系统干部队伍建设,按照干部管理权限和程序,选拔、考核、任免有关学校的领导干部。

6.组织和领导全区中、小学和幼儿园认真进行教育改革,提高教育质量。全面落实国家有关教育改革的政策文件、法律法规,进一步改革和完善教育制度、教育内容和教育方法。

7.督促检查中、小学对教学计划、教学大纲的贯彻实施,督导教学工作,组织总结交流教学经验。

8.负责全区教师的管理,加强教师队伍建设,建立健全教师培训制度和继续教育制度,有计划、有组织地提高教师的业务水平和教学能力,不断完善教师的评价机制和奖惩制度、考核制度。

9.指导中、小学对学生的思想教育工作,体育、卫生保健工作和勤工俭学活动,促进学生全面协调发展,培养“四有”新人。

10.发展幼儿教育、成人教育、职业教育、农民教育等,推动各种教育全面、均衡、协调发展,满足社会发展的需要。

11.贯彻落实《国家通用语言文字法》,推动语言文字改革工作和普通话推广工作,促进语言文字的推广、应用、普及、规范等工作。

12.组织管理招生工作,确保各级各类学校招生工作的公平公正、透明有序地进行。

13.依法审核审批和管理社会力量办学。

14.协同政府采购部门组织好教学仪器的订购、采购和配置工作,充分发挥教学仪器在教育教学过程中的效益。

15.承办区委区政府及市教育局交办的其它工作。

我部门下辖各级各类预算单位59个,其中教育管理单位3个(教体局、教研室、电教馆),高级中学5所(市二中、市八中、市九中、市十中、新阳中学),初级中学21所(市七中、龙园中学、天成学校、花牛中学、马跑泉中学、向荣学校、甘泉中学、街子初中、元龙中学、伯阳初中、吴砦初中、中滩中学、西坪初中、石佛中学、渭南初中、南河川初中、正阳初中、温集初中、凤凰初中、琥珀初中、五龙初中),小学23所(桥南小学、道南小学、龙园小学、区府路小学、实验小学、潘集寨学校、马跑泉中校、花牛中校、社棠中校、甘泉中校、麦积中校、元龙中校、伯阳中校、三岔中校、利桥中校、东岔中校、中滩中校、石佛中校、渭南中校、新阳中校、琥珀中校、五龙中校、党川中校),幼儿园5所(建新路幼儿园、滨河路幼儿园、劳动路幼儿园、道北幼儿园、道南幼儿园),职业中专1所,教师进修学校1所。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及麦区财发【2018】20号《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则编制部门预算。麦积区教体系统按照国家有关规定,根据事业发展计划和目标,坚持已收定支,收支平衡,统筹兼顾,保证重点的预算编制原则。

三、部门预算收支情况

麦积区教体局2018年部门汇总预算包含局本级以及下属58个二级预算单位共计59个单位部门预算,2018年教育部门预算总收入636777123.16元,其中一般公共预算拨款收入636777123.16元。全年预算支出636777123.16元,其中人员支出459143577元,公用支出267100元,对个人和家庭的补助支出156764632.16元,项目支出20601814元。项目支出20601814元,包括全面改薄项目配套资金13168300元,边远乡村教师生活补助2928720元,代课人员养老补助(工龄)补助1134000元,大学生村官国家助学贷款代偿资助资金40000元,班主任津贴2878000元,世行贷款教育项目本金452794元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2018年度教体局认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,预算严格控制“三公”经费各项支出, 2018年一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算支出2万元,全部为公务接待费,无公务用车运行费和因公出国(境)费支出。2017年决算事业收入 “三公”经费支出2万元,全部为公务接待费2万元,无公务用车运行费和因公出国(境)费支出,2018年“三公”经费预算与2017年决算支出相比较为零增长。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

一般公共预算机关运行经费预算支出247100元,其中办公费205000元,公用取暖费30600元,其他商品和服务支出11500元。

六、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出,所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

七、名词解释

财政拨款收入:指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:天水市麦积区教育体育局2018年部门预算公开表



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