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【财政预算】天水市麦积区社棠镇人民政府2019年部门预算情况说明
- 索引号: 20230317-191755-325
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- 标题: 【财政预算】天水市麦积区社棠镇人民政府2019年部门预算情况说明
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》(麦区财发﹝2019﹞74号)的要求,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门的主要职责及机构设置情况
1、 发展农村经济,增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来,促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度,扶持发展农民专业合作经济组织,健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田,组织开展农业基础设施建设,推广农业先进适用技术,抓好粮食生产。积极调整产业结构,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,推动现代农业发展。
2、搞好公共服务,积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业,积极改善办学条件,不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系,完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设,繁荣农村公共文化。提高农村人口素质,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划,改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道,健全和完善解决民生问题的办事制度和程序,推行政务公开,通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施,改进服务方式,方便群众办事。
3、加强社会管理,维护农村稳定。要着力强化社会管理职能,做好信访和人民调解工作,加强农村社会治安综合治理,维护农村社会公共秩序,确保社会稳定;积极推进依法行政,严格依法履行职责,健全维护农民权益机制,保障农民合法权益,维护农村社会公平正义。
4、推进基层民主,构建和谐农村。加强农村基层党组织建设,指导村民自治,引导农民积极参与村级事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。
二、部门预算收支情况说明
2019年财政拨款收入预算667.7429万元,其中:一般公共预算财政拨款收入667.7429万元。比2018年财政拨款收入预算829.11992万元,减少161.37702万元。 其中:一般公共预算财政拨款收入667.7429万元。减少了762.34563万元,减少了19%。减少的主要原因是:2018年8月退休人员工资转由社保部门统发。
2019年财政拨款支出预算667.7429万元,其中:一般公共预算财政拨款支出667.7429万元。比2018年财政拨款支出预算829.11992万元,减少161.37702万元。 其中:一般公共预算财政拨款收入667.7429万元。减少了762.34563万元,减少了19%。减少的主要原因是:2018年8月退休人员工资转由社保部门统发。
三、部门预算安排情况
(一)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出667.7429万元,其中:人员经费643.7429万元,公用经费50万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出829.11992万元(人员经费779.11992万元,公用经费50万元。),增加(减少)了135.37702万元,减少了19%。减少的主要原因是:2018年8月退休人员工资转由社保部门统发。
(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
1.项目支出增减情况
2019年项目支出24万元,其中:一般公共预算拨款24万元。比2018年项目支出18万元增加(减少)6万元。
2.项目分类分级情况
2019年项目支出24万元,其中:一般公共服务支出24万元。
(三)政府支出功能分类指标
1、一般公共服务667.7429万元。
2、社会保障和就业支出0万元,
3、卫生健康支出0万元。
(四)非税收入
2019年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。
(六)国有资本经营预算支出
2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出
四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
(一)2019年我单位三公经费预算4.8万元,比2018年预算4.8万元下降0万元(持平)。同比减少0%。
1.因公出国(境)费用0万元,比2018年预算0万元,增减0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是:我单位没有因公出国(境)费用。
2.公务接待费0.2万元,比2018年预算0.2万元,减少0万元(无变化),主要原因是:严格遵守中央八项规定及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。
3.公务用车运行维护费3.5万元,比2018年预算3.5万元,减少0万元(无变化),主要原因是:严格遵守中央八项规定及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。
(二)会议费、培训费安排情况说明
1.培训费0.5万元,比2018年预算0.5万元,增加0万元,增长0%,变化的主要原因是:加强培训费用的审批,杜绝不实用性的培训开支。
2.会议费0.6万元,比2018年预算0.6万元,增加0万元,增长0%,变化的主要原因是:压缩不必要会议开支。
五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明
2019年我单位机关运行经费共50万元,比2018年50万元增加(减少)0万元。无变化原因主要是,其中:办公费10.61万元,印刷10万元,,费水费1.5万元,电费1万元,取暖费3.6万元,差旅费30.240万元,维修(护)费0.6万元,租赁费0.9万元,会议费0.6万元,培训费0.5万元,公务接待费0.2万元,劳务费0.6万元,公务用车运行维护费3.5万元其他商品和服务支出2.3万元,办公设备购置10万元,专用设备购置0.8万元,信息网络及软件购置更新0.12万元。
六、政府采购情况说明
2019年我单位共安排采购资金24.88万元,比2018年政府采购资金25.38万元,减少0.5万元。安排的资金主要用于购置办公用品、车辆维护等。
七、其他说明的情况
1.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为341.80494万元。其中:办公用房价值282.11733万元。通用设备45.46万元,专用设备64.05万元.,车辆26.38万元。2019年拟采购固定资产约2万元,主要是办公计算机、打印机等。
2.部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个,其中具体项目为干部绩效工资为151.6380万元。
八、名词解释
财政拨款收入:指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。
纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
