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【财政预算】天水市麦积区委办公室2020年部门预算情况说明

时间:2020-07-07 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: 20230317-191624-797
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  • 标题: 【财政预算】天水市麦积区委办公室2020年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》(麦区财发﹝2020﹞268号)的要求,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门的主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

区委办公室是区委的综合机构,主要职责是:

1、负责区委日常文电的处理,区委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查,区委领导批示的催办落实,区委领导参加重大活动的组织安排,区党代会、常委会等会议、书记办公会等会议组织服务工作。

2、负责收集、处理、报送信息,围绕区委总体工作部署,开展调查研究。

3、负责区委文件、文稿的起草、审核、核对印发工作;负责办理由办公室批转、批复的有关文件;负责区委及办公室和区直党政机关的文书处理、立卷、归档工作。

4、负责区委的人民来信来访接待和处理工作。

5、负责全区党政机关机要文件、密电传递报送工作;负责区委机关文件、信函的收发传递工作。

6、负责全区保密行政管理工作;承担违反保密法律法规行为的查处工作。

7、负责全区档案行政管理工作;承担违反档案法律法规行为的查处工作

8、完成区委领导交办的其它工作。

(二)内设机构

按上述职责。区委办公室设四个组室。

1、综合股

承担人事劳资、机构编制、文电、会务、信访、政务公开等机关日常运转和综合协调工作;负责处理来信来函、报刊的收发投递和管理;负责机关财务、资产管理工作;负责机关、事业工作人员年度考勤工作;承担区委领导重要公务活动安排、联络、协调服务工作;负责政务接待和后勤保障工作;承担区委国家安全委员会的日常工作。

2、秘书股

负责区委及办公室重要会议议定事项的分解、协调、催办工作;承担区委及办公室各类文稿的起草和区委领导的报告、讲稿的起草工作;负责区委调研工作,掌握全区工作动态,围绕区委中心工作,深入基层,调查研究,及时了解和反映工作实效及出现的问题,收集并向区委领导提供及时、准确的信息和决策依据,总结推广党委工作的先进经验。

3、督查股(区委督查室)

负责督促检查上级党委确定的方针、政策、规定,区要的重大决策和工作部署:上级和区委领导指示查办事项:上级机关和有关部门交办的事项:新闻披露要求核查的事项以及区委及其办公室确定督办事项的落实情况。催办下级部门和单位呈报的请示、报告及新闻单位反映需要查办的重大问题;负责收集、处理和报送党委系统的各种信息;承办省委办公厅信息联系点的工作,联系指导全区党委系统信息网络建设。

4、机要保密股

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府,市委、市政府有关保密工作的方针政策和工作部署;承办区委保密委员会的日常工作,依法履行保密行政管理职能;监督检查保密法律法规在全区党政机关、团体及企事业单位的实施,组织制定或会同有关部门制定保密工作制度;协助有关部门做好专项保密工作;依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作,对机关、单位的保密工作进行指导和监督;编制全区保密事业发展规划,制定全区保密工作计划并组织实施;承办区委、区政府和区委保密委员会交办的其他事项;负责全区党政密码保密工作。负责机要文件、明密电报的传阅办理等工作。

5、档案股

承担档案行政管理职责;监督检查档案法律法规在全区党政机关、团体及企事业单位的实施,组织制定或会同有关部门制定档案工作制度;负责上级党委文件传阅办理工作;负责区委及办公室各类文件的登记、编号、校对、用印;负责公文审核工作;负责区委、区委办印章管理;指导党委系统的文书处理。

(三)区委办辖一个下属单位:中共天水市麦积区委政策研究室

其主要职责为

1.围绕区委总体工作部署,开展涉及全区经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面重点课题调查研究工作,为区委领导提供决策依据和参谋意见。

2.负责区委重要事项的综合工作,承办区委向上级呈报的重要文件,区委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章,以及重要文件的起草工作。

3.针对发展和决策中出现的新情况、新问题组织专题调查研究,探讨解决的途径,提出对策建议。

4.对区委重要工作部署、重大政策落实情况进行跟踪调研、督促落实;收集、分析、整理和报送重要情报信息,为区委决策提供对策建议。

5.完成区委领导交办的其它事项。

二、部门预算收支情况说明

(一)全年收入

2020年财政拨款收入预算411.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入411.92万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入322.78万元,增加89.14万元,增加的主要原因是:2020增加了交通补助、养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金的预算收入。

(二)全年支出

2020年财政拨款支出预算411.92万元,其中:一般公共预算财政拨款支出411.92万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出322.78万元,增加89.14万元,增加的主要原因是:2020增加了交通补助、养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金的预算支出。

三、部门预算安排情况

(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出334.42万元,其中:人员经费306.24万元(工资福利支出277.2万元,其他个人和家庭补助29.04万元),公用经费28.17万元(商品和服务支出24.67万元,资本性支出3.5万元)。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出245.28万元(人员经费201.1万元,公用经费21.7万元。),增加了89.14万元,增加了36.34%。增加的主要原因是:2020增加了交通补助、养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金的预算支出。

(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2020年项目支出77.5万元,其中:一般公共预算拨款77.5万元。比2019年项目支出77.5万元增加(减少)0万元。

2.政府支出功能分类指标

2020年项目支出77.5万元,其中:一般公共服务支出77.5万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务392.79万元。

2、社会保障和就业支出19.13万元,

(四)非税收入

2020年本单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

(六)国有资本经营预算支出

2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

(一)2020年我单位三公经费预算33.5万元,比2019年预算33.7万元下降0.2万元(持平)。同比减少0.6%。

1.因公出国(境)费用0万元,比2019年预算0万元,增减0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是:我单位没有因公出国(境)费用。

2.公务接待费3万元,比2019年预算3.2万元,减少0.2万元,主要原因是:严格遵守中央八项规定及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费30.5万元,比2019年预算30.5万元无变化。

(二)会议费、培训费安排情况说明

1.培训费3万元,比2019年预算3万元,增加0万元,增长0%,无变化。

2.会议费2万元,比2019年预算2万元,增加2万元,增长0%,无变化。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费共95.6万元,比2019年99.2万元减少3.6万元。变化原因主要是单位厉行节约,减少开支。其中:办公费19.6万元、印刷费15万元、邮电费4万元、差旅费13万元、维修(护)费2万元、会议费2万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费30.5万元、办公设备购置费6.5万元。

六、政府采购情况说明

2020年我单位共安排采购资金65.6万元,比2019年政府采购资金66.65万元,减少了1.05万元。安排的资金主要用于办公设备购置、车辆运费维护、印刷费及办公耗材的采购。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为195.94万元。其中:办公用房价值11.965万元。通用设备173.95万元,专用设备0.25万元,家具、用具、装具及动植物(个、套等)9.78万元。2020年拟采购固定资产约19万元,主要是办公计算机、打印机、办公家具、传真机、其他办公设备等。

2.部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,其中具体项目为:专项业务费项目77.5万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目,预期目标为我办各项工作能够按时按要求全面完成,资金使用规范性合规,项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出

附件:1.天水市麦积区委办公室2020年部门预算公开表(共10张)

2.麦积区委办公室2020年绩效目标申报表



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