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麦积区马跑泉镇人民政府2021年部门预算情况说明

时间:2021-03-12 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

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  • 标题: 麦积区马跑泉镇人民政府2021年部门预算情况说明

麦积区马跑泉镇人民政府2021年部门预算

情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》(麦区财发〔2021〕69号)的要求,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门的主要职责及机构设置情况

(一)主要职责 

1、发展农村经济,增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来,促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度,扶持发展农民专业合作经济组织,健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田,组织开展农业基础设施建设,推广农业先进适用技术,抓好粮食生产。积极调整产业结构,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,推动现代农业发展。

2、搞好公共服务,积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业,积极改善办学条件,不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系,完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设,繁荣农村公共文化。提高农村人口素质,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划,改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道,健全和完善解决民生问题的办事制度和程序,推行政务公开,通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施,改进服务方式,方便群众办事。

3、加强社会管理,维护农村稳定。要着力强化社会管理职能,做好信访和人民调解工作,加强农村社会治安综合治理,维护农村社会公共秩序,确保社会稳定;积极推进依法行政,严格依法履行职责,健全维护农民权益机制,保障农民合法权益,维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主,构建和谐农村。加强农村基层党组织建设,指导村民自治,引导农民积极参与村级事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。 

(二)基本情况 

马跑泉镇依据省委、市委有关规定,坚持精简统一效能的原则,科学合理设置机构,核定人员编制和领导职数。马跑泉镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构,分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定,履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构,按照有关法规和章程,履行相应职能。按照中央和省、市有关精神和规定,马跑泉镇人民政府设置6个事业机构分别是:政务(便民)服务中心、农业农村综合服务中心、文体旅游服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、社会治安综合治理中心。核定马跑泉镇行政编制31名,行政工勤2名、事业编制50名,其中镇党委书记1名、镇长1名,镇人大主席1名,镇专职纪检书记1名,副镇长3名,武装部长1名。另外核定行政在册30人,事业在册75人,退休人数19人,遗属10人,临时工2人,居委会5人,共计141人 。

二、部门预算收支情况说明

(一)全年收入

2021年财政拨款收入预算1203.2109万元,比2020年财政拨款收入预算1649.9505万元,减少446.7396万元。 其中:一般公共预算财政拨款收入1203.2109万元。减少了446.7396万元,减少了27.08%。增加/减少的主要原因是:人员减少。

(二)全年支出

2021年财政拨款支出预算1203.2109万元。比2020年财政拨款支出预算1649.9505万元,减少446.7396万元。 其中:一般公共预算财政拨款支出1203.2109万元。减少446.7396万元,减少了27.08%。增加/减少的主要原因是:人员减少。

三、部门预算安排情况

(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1185.211万元,其中:人员经费1078.8094万元(工资福利支出1045.8974万元,其他个人和家庭补助32.9120万元),公用经费106.4016万元(商品和服务支出100.6016万元,资本性支出5.8元)。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出1131.9505万元(人员经费1054.7044万元,公用经费77.2461万元。),增加了53.2605万元,增加(减少)了4.8%。

(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出18万元,其中:一般公共预算拨款18万元。比2020年项目支出518万元增加(减少)500万元。

2.政府分类分级情况

2021年项目支出18万元,其中:社区经费项目18万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务18万元。

2、社会保障和就业支出 0万元,

3、卫生健康支出0万元。

(四)非税收入

2021年本单位除利息外无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

(六)国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

(一)2021年我单位三公经费预算6万元,比2020年预算6.5万元下降0.5万元。同比减少7.7%。

1. 因公出国(境)费用0万元,比2020年预算0万元,无变化。

2.公务接待费2.5万元,比2020年预算3万元,减少0.5万元,主要原因是:严格遵守中央八项规定及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费3.5万元,比2020年预算3.5万元,无变化。

(二)会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元,比2020年预算0万元无变化。

2.培训费6.8009万元,比2020年预算3.244万元增加3.5569万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共55万元,比2020年55万元无变化。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额16万元。安排的资金主要用于办公用品的购买。

七、其他说明的情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个,其中具体项目为:社区经费项目18万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目,预期目标为保障社区日常工作顺利开展,资金使用规范性合规,项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出


附:1.天水市麦积区马跑泉镇人民政府2021年部门预算公开表(共10张)

2.天水市麦积区马跑泉镇人民政府2021年绩效目标申报表



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