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中国共产主义青年团天水市麦积区委员会2022年部门预算情况说明
- 索引号: mjq/2023-00261
- 主题分类: 财政
- 发布机构: 麦积区人民政府
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- 标题: 中国共产主义青年团天水市麦积区委员会2022年部门预算情况说明
目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算收支情况说明
(一)全年收入
(二)全年支出
四、部门预算安排情况
(一)基本支出
(二)项目支出
1.项目支出增减情况
2.项目分类分级情况
(三)政府支出功能分类指标
(四)非税收入
(五)政府性基金预算支出
(六)国有资本经营预算支出
五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况
(一)“三公”经费
(二)会议费、培训费安排情况说明
(三)机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况说明
七、其他重要事项情况说明
1.国有资产占用情况
2.部门绩效评价进展情况
八、名词解释
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》(麦区财发〔2021〕436号)的要求,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
一是贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委、区委要求,负责全区共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;领导全区青联、学联、青年志愿者工作;受区委的委托领导全区少先队工作。
二是教育和引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,培育和践行社会主义核心价值观,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液,为国家培养青年建设人才。
三是高举爱国主义旗帜,维护和发展各族各界青年的团结友爱,会同有关部门对全区青少年外事工作和区内外青少年友好交流工作实行归口管理,参与制定有关全区青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
四是坚持党建带团建,把党的要求贯彻落实到团的建设之中,提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖。加强对全区青年社会组织的联系、服务和引导,完善纵横交织的青年组织体系,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
五是牵头制定、落实本区中长期青年发展规划。协调、督促设立推动本区中长期青年发展规划落实的联席会议机制。加强服务青少年发展阵地和网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现网上网下深度融合对接,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年。
六是承担调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况职责;负责向区委区政府反映青少年的意见和要求;协助区委、区政府管理青少年事务,积极参与社会主义协商民主建设。负责保护青少年合法权益,预防青少年违法犯罪。
七是负责全区团的组织建设和团员发展,选好配强基层团的领导班子;负责落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,负责团干部考核监督,负责推荐优秀团员入党工作。
八是负责制定全区团的工作计划,负责指导、检查、督促基层团的工作;负责筹备、召开全区团的代表大会。
九是承担区委和团市委交办的其他事项。
二、机构设置
团区委1个预算单位。下列内设机构。综合部:负责机关日常运转;青年发展与权益维护部:参与制定、落实本区中长期青年发展规划,协调、督促设立推动本区中长期青年发展规划落实的联席会议机制;学少部:负责指导全区学校共青团和少先队的工作,掌握青少年学生的思想动态,开展青少年学生的道德、法制教育,指导学校共青团、少先队开展各种健康有益的科技、文化、体育等活动;统战部:负责指导全区少数民族地区团组织和青年统战工作。核定编制6名,其中书记1名,副书记1名。年末在职人员4人,其中书记1名,副书记1名,干部2名。
三、部门预算收支情况说明
(一)全年收入
2022年财政拨款收入预算35.81万元,比2021年财政拨款收入预算21.65万元增加14.16万元,增加65.4%。 其中:一般公共预算财政拨款收入35.81万元。增加14.16万元。增加的主要原因是:人员增加。政府性基金预算拨款收入0万元。增加了0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元,增加了0万元。
(二)全年支出
2022年财政拨款支出预算35.81万元。比2021年财政拨款支出预算21.65万元增加14.16万元,增加了65.4%。 其中:一般公共预算财政拨款支出35.81万元。增加14.16万元。增加的主要原因是:人员增加。政府性基金预算支出0万元,增加了0万元。国有资本经营预算支出0万元,增加了0万元。
四、部门预算安排情况
(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。
2022年基本支出35.81万元,其中:人员经费30.0万元(工资福利支出22.47万元,其他个人和家庭补助7.52万元),公用经费5.82万元(商品和服务支出5.82万元,资本性支出0万元)。比2021年21.65万元(人员经费17.73万元,公用经费3.92万元)增加了14.16万元,增加了65.4%。增加的主要原因是:人员增加。
(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
1.项目支出增减情况
2022年项目支出0万元,与2021年预算0万元持平。
2.项目分类分级情况
2022年项目支出0万元。
(三)政府支出功能分类指标
1、一般公共服务28.29万元。
2、社会保障和就业支出6.07万元,
3、卫生健康支出1.45万元。
(四)非税收入
2022年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
(六)国有资本经营预算支出
2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
(一)三公经费
2022年我单位三公经费预算0万元,比2021年预算0万元,下降0万元(持平)。
1. 因公出国(境)费用0万元,比2021年预算0万元,增加0万元。
2. 2.公务接待费0万元,比2021年预算0万元,减少0万元。
3.公务用车运行维护费0万元,比2021年预算0万元,减少0万元。
(二)会议费、培训费安排情况说明
1.会议费0万元,比2021年预算0万元减少0万元,同比无变化。
2.培训费0.11万元,比2021年预算0.05万元增加0.06万元,增长83.33%,变化的主要原因是:培训数量增加。
(三)机关运行经费安排情况说明
2022年我单位机关运行经费共1.8万元,比2021年1.8万元增加0万元。其中:办公费1.8万元。
六、政府采购情况说明
2022年我单位政府采购预算总额0万元,比2021年政府采购资金0万元,减少0万元,同比无变化。
七、其他重要事项情况说明
1.国有资产占用情况
固定资产金额为1.35万元。其中:办公用房价值9.70万元。通用设备1.92万元,专用设备0.07万元。流动资产占81.16%,固定资产占33.33%,无形资产占66.67%。
2.部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
八、名词解释
财政拨款:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。
基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
附件:1.中国共产主义青年团天水市麦积区委员会2022年部门预算公开表(共10张).xls
2.中国共产主义青年团天水市麦积区委员会2022年绩效申报表-人员.xls
