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麦积区信访局2023年部门预算情况说明
- 索引号: zfb/2023-00012
- 主题分类: 财政
- 发布机构: 政府办
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- 标题: 麦积区信访局2023年部门预算情况说明
目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算收支情况说明
(一)全年收入
(二)全年支出
四、部门预算安排情况
第一部分:一般公共预算安排情况
(一)基本支出
(二)项目支出
1.项目支出增减情况
2.项目分类分级情况
(三)政府支出功能分类指标
(四)非税收入
第二部分:政府性基金预算支出
第三部分:国有资本经营预算支出
五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况
(一)“三公”经费
(二)会议费、培训费安排情况说明
(三)机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况说明
七、其他重要事项情况说明
1. 国有资产占用情况
2. 部门绩效评价进展情况
八、名词解释
麦积区信访局2023年部门预算情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2023年部门预算的通知》(麦区财发〔2023〕15号)的要求,现将2023年部门预算公开如下:
一、部门职责
负责依法按程序接待、受理、交办、转送信访人提出的信访事项,维护信访秩序,协助县级领导做好接访下访、约访工作。承办上级和区委、区政府交办的信访事项,协调处理有关重要信访事项,督促检查信访事项的处理情况。分析研判信访情况,开展信访调查研究,及时向区委、区政府提出解决问题、完善政策和改进工作的意见和建议,为区委、区政府和领导决策当好参谋。负责向有权处理信访事项的镇、街道、部门交办、转办、移送信访事项;督查督办信访事项办理情况;协调我区北京重点地区涉访和赴省上市非正常上访人员的劝返接领工作。协调、检查、指导全区信访工作,推动中央、省市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。组织实施信访问题排查化解工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全区信访信息系统建设和应用。承担区信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定的事项。总结推广各镇、街道、部门信访工作经验;负责全区信访宣传和信息发布工作;组织全区信访干部教育培训工作。承办区委、市信访局交办的其他事项。
二、机构设置
麦积区信访局为麦积区委工作机关,共有编制13名,其中行政编制7名,区信访局下设接待中心,共有事业编制6名。现有干部职工17人,其中行政7人,其中事业编3人,事业工勤人员1名,项目人员6名。
三、部门预算收支情况说明
(一)全年收入
2023年财政拨款收入预算209.19万元,比2022年财政拨款收入预算192.53万元增加16.66万元,增加7.9%。增加的主要原因是人员增加。政府性基金预算拨款收入0万元。增加了0万元,主要原因是:我单位无政府性基金预算安排的支出;国有资本经营预算拨款收入0万元,增加0万元,主要原因是:我单位无国有资本经营预算安排的支出。
(二)全年支出
2023年财政拨款支出预算209.19万元。比2022年财政拨款支出预算192.53万元增加16.66万元,增加了7.9%。增加的主要原因是人员增加。政府性基金预算拨款收入0万元。增加了0万元,主要原因是:我单位无政府性基金预算安排的支出;国有资本经营预算拨款收入0万元,增加0万元,主要原因是:我单位无国有资本经营预算安排的支出。
四、部门预算安排情况
第一部分:一般公共预算安排情况
(一)基本支出:包括人员经费、公用经费,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。
2023年基本支出179.19万元,其中:人员经费163.68万元(工资福利支出122.44万元,其他个人和家庭补助0万元),公用经费15.5万元(商品和服务支出15.5万元,资本性支出0万元)。比2022年162.53万元(人员经费151.62万元,公用经费7.33万元)增加了16.66万元,增加了9.2%。增加的主要原因是人员增加。
(二)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
1.项目支出增减情况
2023年项目支出30万元,与2022年预算30万元持平。
2.项目分类分级情况
2023年项目支出30万元,其中:信访专项资金项目30万元。
(三)政府支出功能分类指标
1、一般公共服务167.95万元。
2、社会保障和就业支出20.05万元,
3、卫生健康支出7.44万元。
4、住房保障支出13.74万元
(四)非税收入
2023年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。
(六)国有资本经营预算支出
2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
(一)三公经费
2023年我单位三公经费预算0万元,与2022年预算0万元持平。
1.因公出国(境)费用0万元,与2022年预算0万元比无变化。主要原因是:我单位没有因公出国(境)费用。
2.公务接待费0万元,与2022年预算0万元比无变化。主要原因是:我单位没有公务接待费用。
3.公务用车运行维护费0万元,与2022年预算0万元比无变化,主要原因是:我单位没有公务车辆。
4.公务用车购置经费0万元,与2022年预算0万元比无变化,主要原因是:我单位没有购置公务车辆。
(二)会议费、培训费安排情况说明
1.会议费0万元,与2022年预算0万元比无变化,主要原因是:我单位没有会议费支出。
2.培训费0万元,与2022年预算0万元比无变化,主要原因是:我单位没有培训费支出。
(三)机关运行经费安排情况说明
2023年我单位机关运行经费共15.5万元,比2022年6.5万元减少9万元。变化原因主要是严格按照中央八项规定,厉行节俭、精简支出。其中:办公费2.5万元,电话费0.5万元,网络费费2万元。
六、政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算总额8万元,比2022年政府采购资金5万元,增加3万元。安排的资金主要用于采购办公设施。
七、其他重要事项情况说明
1.国有资产占用情况
固定资产金额为28.68万元。其中:办公用房价值0万元。通用设备22.63万元,家具用具等5.55万元,无形资产0.5万元。固定资产占98%,无形资产占2%。
2.部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个,其中具体项目为:信访专项资金项目30万元。
八、名词解释
财政拨款:区级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。
基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出
行政运行:反映行政单位的基本支出。
行政单位离退休:反映行政单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。
财政对职工基本医疗保险基金的补助:反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件【附件1-天水市麦积区信访局2023年部门预算公开表(共12张表).xls】
附件【附件2-天水市麦积区信访局2023年绩效目标申报表-信访专项资金项目.xls】
