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天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心2024年部门决算

时间:2025-09-11 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: czj/2025-00238
  • 主题分类: 其他
  • 发布机构: 财政局
  • 组配分类:
  • 发文字号:
  • 成文日期:
  • 标题: 天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心2024年部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责编制颖川新城东柯新城经济社会发展规划,制定年度计划,经批准后组织实施。

(二)负责颖川新城东柯新城内招商引资和企业服务工作。

(三)负责颖川新城东柯新城内投资项目的规划选址和预审工作。

(四)配合自然资源部门制定颖川新城东柯新城国土空间规划和城市规划。

(五)负责颖川新城东柯新城内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

(六)配合自然资源、城乡建设、生态环境、综合执法等部门开展颖川新城东柯新城内城市市容和环境卫生、城市规划、绿化、市政、环保等方面的监管工作。

(七)负责颖川新城东柯新城内的相关统计工作。

(八)完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

区颖东新城发展中心设4个内设机构。

(一)综合办公室。负责机关综合协调工作,处理机关日常事务;负责主任办公会及其它各种会议的筹备组织,督促议定事项的办理;负责文电、机要、文书档案、信息宣传等工作;负责处理对外联络和接待工作;负责机关人事劳资工作和干部考核工作;负责机关党群工作及各项后勤服务工作。

(二)规划招商部。负责颖川新城东柯新城近期、中期、远期规划方案的编制,经批准后,指导入驻企业按规划方案实施建设;协助颖川新城东柯新城企业办理土地、建设等手续;负责协助颖川新城东柯新城招商、土地出让工作,协调办理各项土地、建设手续;负责颖川新城东柯新城规划区域内的环保、绿化和防汛工作。

(三)工程建设部。负责监督入驻企业的建设进度、质量和安全,确保开工率和竣工率;负责颖川新城东柯新城的市政基础设施设计、施工、维护管理工作;负责颖川新城东柯新城区征地拆迁、土地出让转让过程中的政策咨询和信访接待工作;负责颖川新城东柯新城市政工程档案、入驻企业基建档案的收集、立卷、归档。

(四)财务部。负责编制财务管理制度;负责编制开发区维护、防汛、基础设施建设等各项资金计划,并组织实施;指导、监督颖川新城东柯新城内企业依法经营、照章纳税、维护企业合法权益;负责财务报表汇总上报及各项经费的收支报销、审核等工作;办理颖川新城东柯新城固定资产登记、调拨、报废事项,做好颖川新城东柯新城固定资产管理工作;负责颖川新城东柯新城年报、审计、统计及档案保管工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

214.85

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

77.30

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

15.46


9


九、卫生健康支出

39

6.20


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

104.00


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

11.89


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

214.85

本年支出合计

57

214.85

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

214.85

总计

60

214.85

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门:天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

214.85

214.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

77.30

77.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

77.30

77.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

77.30

77.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.46

15.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

15.27

15.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.27

15.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

104.00

104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

104.00

104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

104.00

104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

214.85

137.55

77.30




207

文化旅游体育与传媒支出

77.30


77.30




20701

文化和旅游

77.30


77.30




2070199

其他文化和旅游支出

77.30


77.30




208

社会保障和就业支出

15.46

15.46





20805

行政事业单位养老支出

15.27

15.27





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.27

15.27





20899

其他社会保障和就业支出

0.19

0.19





2089999

其他社会保障和就业支出

0.19

0.19





210

卫生健康支出

6.20

6.20





21011

行政事业单位医疗

6.20

6.20





2101102

事业单位医疗

6.20

6.20





213

农林水支出

104.00

104.00





21301

农业农村

104.00

104.00





2130101

行政运行

104.00

104.00





221

住房保障支出

11.89

11.89





22102

住房改革支出

11.89

11.89





2210201

住房公积金

11.89

11.89





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

214.85

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

77.30

77.30




8


八、社会保障和就业支出

40

15.46

15.46




9


九、卫生健康支出

41

6.20

6.20




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

104.00

104.00




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

11.89

11.89




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

214.85

本年支出合计

59

214.85

214.85



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00



 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

214.85

总计

64

214.85

214.85



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

214.85

137.55

77.30

207

文化旅游体育与传媒支出

77.30


77.30

20701

文化和旅游

77.30


77.30

2070199

其他文化和旅游支出

77.30


77.30

208

社会保障和就业支出

15.46

15.46


20805

行政事业单位养老支出

15.27

15.27


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.27

15.27


20899

其他社会保障和就业支出

0.19

0.19


2089999

其他社会保障和就业支出

0.19

0.19


210

卫生健康支出

6.20

6.20


21011

行政事业单位医疗

6.20

6.20


2101102

事业单位医疗

6.20

6.20


213

农林水支出

104.00

104.00


21301

农业农村

104.00

104.00


2130101

行政运行

104.00

104.00


221

住房保障支出

11.89

11.89


22102

住房改革支出

11.89

11.89


2210201

住房公积金

11.89

11.89


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

133.41

302

商品和服务支出

3.97

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

48.41

30201

 办公费

0.95

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

13.54

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

3.84

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.17

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

33.08

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.17

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

15.27

30206

 电费

0.70

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.32

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

6.20

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

1.17

30211

 差旅费

0.19

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

11.89

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

1.81

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

133.41

公用经费合计

4.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。



九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:天水市麦积区颖川东柯新城发展服务中心

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为214.85万元。与上年度相比,收、支总计各减少1235.21万元,下降85.18%,主要原因是本年度我单位项目减少,项目前期费用收支与上年相比均有减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计214.85万元,其中:财政拨款收入214.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计214.85万元,其中:基本支出137.55万元,占64.02%;项目支出77.30万元,占35.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为214.85万元。与上年相比,各减少1235.21万元,下降85.18%。主要原因是本年度我单位项目减少,项目前期费用收支与上年相比均有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出214.85万元,较上年决算数减少1235.21万元,下降85.18%。主要原因是本年度我单位项目减少,项目前期费用收支与上年相比均有减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出214.85万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出77.30万元,占35.98%;社会保障和就业支出15.46万元,占7.20%;卫生健康支出6.20万元,占2.89%;农林水支出104.00万元,占48.40%;住房保障支出11.89万元,占5.53%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.72万元,支出决算为214.85万元,完成年初预算的149.50%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为77.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度支付颖东中心存量继续安排项目(经建股)资金共计77.3万元

2.社会保障和就业支出年初预算数为14.18万元,支出决算为15.46万元,完成年初预算的109.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升增资,养老保险和工伤缴费基数增加等原因。

3.卫生健康支出年初预算数为5.69万元,支出决算为6.20万元,完成年初预算的109.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升增资,医疗保险缴费基数增加等原因。

4.农林水支出年初预算数为112.92万元,支出决算为104.00万元,完成年初预算的92.10%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减日常公用支出,同时部分本年度办公费支出未结账。

5.住房保障支出年初预算数为10.93万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的108.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升增资,住房公积金缴费基数增加等原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出137.55万元。其中:

人员经费133.41万元,较上年决算数增加9.86万元,增长7.98%,主要原因是人员工资正常晋升增资,四险一金缴费基数基础绩效增加等原因。人员经费用途主要包括人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.14万元,较上年决算数减少1.15万元,下降21.76%,主要原因是落实过紧日子要求压减日常公用支出,同时部分本年度办公费支出未结账。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位无该部分支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位近两年实施项目减少,落实过紧日子的要求压减部分支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是近两年我单位均无因公出国(境)人员及相关费用,较上年决算数持平,主要原因是近两年我单位均无因公出国(境)人员及相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车。,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位近两年实施项目减少,落实过紧日子的要求压减部分支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位近两年实施项目减少,均无该部分支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化,主要原因是本年度我单位未召开会议。本年度培训费支出0万元,较上年决算数无变化,主要原因是本年度我单位未举办培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.76万元,其中:政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金77.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“颖东中心存量继续安排项目(经建股)”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出77.3万元,从评价情况来看,自评价结果均为“优秀”。根据年初设定的绩效目标,总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;能够根据年初设定的绩效目标时刻跟踪监督,发现问题及时改进,项目总体完成情况较好。同时,通过完善内部控制等制度,有效保障了绩效目标的实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1.“颖东中心存量继续安排项目(经建股)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为77.3万元,执行数为77.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目顺利实施,完工验收,第三方审计按时完成;二是项目绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因:需进一步完善内控管理,加强资金支付进度流程管理,提升绩效管理效能。下一步改进措施:一是加强预算编制准确性,督促各业务处室细化年度预算;二是严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位;三是不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

颖东中心存量继续安排项目(经建股):我部门通过自评开展了部门整体绩效评价,按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为93.99分,评价结果为“优秀”。

三、部门重点绩效评价结果

后附部门重点绩效评价报告。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政事业单位的基本支出。

十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



附件:1.麦积区颖东中心2024年度部门决算公开表

      2.麦积区颖东中心2024年度部门整体支出绩效自评报告

      3.麦积区颖东中心2024年度项目支出绩效自评价报告

      4.麦积区颖东中心2024年度项目支出绩效自评表

      5.麦积区颖东中心2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告

      6.麦积区颖东中心2024年度项目支出绩效部门重点评价报告

      7.麦积区颖东中心2024年度项目支出绩效部门重点评价表




附件【3.麦积区颖东中心2024年度项目支出绩效自评价报告.docx
附件【1.麦积区颖东中心2024年度部门决算公开表.xlsx
附件【2.麦积区颖东中心2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx
附件【4.麦积区颖东中心2024年度项目支出绩效自评表.xlsx
附件【5.麦积区颖东中心2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告.docx
附件【6.麦积区颖东中心2024年度项目支出绩效部门重点评价报告.docx
附件【7.麦积区颖东中心2024年度项目支出绩效部门重点评价表.xlsx

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