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2024年度天水市麦积区麦积镇人民政府部门决算
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- 标题: 2024年度天水市麦积区麦积镇人民政府部门决算
2024年度
天水市麦积区麦积镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(1)、发展农村经济,增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来,促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度,扶持发展农民专业合作经济组织,健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田,组织开展农业基础设施建设,推广农业先进适用技术,抓好粮食生产。积极调整产业结构,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,推动现代农业发展。
(2)、搞好公共服务,积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业,积极改善办学条件,不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系,完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设,繁荣农村公共文化。加强生态建设和环境保护,做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划,改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道,健全和完善解决民生问题的办事制度和程序,推行政务公开,通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施,改进服务方式,方便群众办事。
(3)、加强社会管理,维护农村稳定。要着力强化社会管理职能,做好信访和人民调解工作,加强农村社会治安综合治理,维护农村社会公共秩序,确保社会稳定;积极推进依法行政,严格依法履行职责,健全维护农民权益机制,保障农民合法权益,维护农村社会公平正义。
(4)、推进基层民主,构建和谐农村。加强农村基层党组织建设,指导村民自治,引导农民积极参与村级事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。
二、机构设置
麦积镇依据省委、市委有关规定,坚持精简统一效能的原则,科学合理设置机构,核定人员编制和领导职数。麦积镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构,分别按照相关法律法规及政策规定,履行各自职能,设置共青团、妇联等群众团体机构,按照有关法规和章程,履行相应职能。内设行政内部机构4个:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(挂社会治安综合治理中心牌子);事业机构4个:综合执法队、党群服务中心(挂新时代文明文明实践所、退役军人服务站牌子)、公共事务服务中心 、农业农村综合服务中心。核定麦积镇党政机关行政编制24名(包括2名工勤),另外核定事业单位事业编制37人。现在行政在册24人,事业在册44人,项目12人,实际在职人数80人,事业在册较去年增加3人(主要原因是新入编3人)。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:天水市麦积区麦积镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,114.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 906.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 2.24 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 |
|
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 4.37 |
八、其他收入 | 8 | 18.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 127.04 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 38.45 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 82.71 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 1,868.09 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 24.58 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 5.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 73.86 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 3,132.55 | 本年支出合计 | 57 | 3,132.55 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 58 |
|
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 3,132.55 | 总计 | 60 | 3,132.55 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:天水市麦积区麦积镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,132.55 | 3,114.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 906.21 | 906.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 807.06 | 807.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 795.28 | 795.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 81.14 | 81.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 81.14 | 81.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 127.04 | 127.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.01 | 104.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.68 | 94.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 82.71 | 82.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 82.71 | 82.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 54.71 | 54.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,868.09 | 1,850.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
21301 | 农业农村 | 1,350.65 | 1,350.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,350.65 | 1,350.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 120.63 | 102.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 120.63 | 102.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
21307 | 农村综合改革 | 381.13 | 381.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 380.23 | 380.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 73.86 | 73.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 73.86 | 73.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 73.86 | 73.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:天水市麦积区麦积镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,132.55 | 1,012.79 | 2,119.77 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 906.21 | 795.28 | 110.93 |
|
|
|
20101 | 人大事务 | 4.76 |
| 4.76 |
|
|
|
2010199 | 其他人大事务支出 | 4.76 |
| 4.76 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 807.06 | 795.28 | 11.78 |
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 795.28 | 795.28 |
|
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 11.78 |
| 11.78 |
|
|
|
20105 | 统计信息事务 | 0.80 |
| 0.80 |
|
|
|
2010507 | 专项普查活动 | 0.80 |
| 0.80 |
|
|
|
20106 | 财政事务 | 3.03 |
| 3.03 |
|
|
|
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.03 |
| 3.03 |
|
|
|
20129 | 群众团体事务 | 5.64 |
| 5.64 |
|
|
|
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.64 |
| 5.64 |
|
|
|
20132 | 组织事务 | 1.20 |
| 1.20 |
|
|
|
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 |
| 1.20 |
|
|
|
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.58 |
| 2.58 |
|
|
|
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.58 |
| 2.58 |
|
|
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 81.14 |
| 81.14 |
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 81.14 |
| 81.14 |
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 2.24 |
| 2.24 |
|
|
|
20499 | 其他公共安全支出 | 2.24 |
| 2.24 |
|
|
|
2049999 | 其他公共安全支出 | 2.24 |
| 2.24 |
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.37 |
| 4.37 |
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 4.37 |
| 4.37 |
|
|
|
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.37 |
| 4.37 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 127.04 | 105.19 | 21.85 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.01 | 104.01 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 7.08 | 7.08 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.68 | 94.68 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.25 | 2.25 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 21.85 |
| 21.85 |
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 21.85 |
| 21.85 |
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.18 | 1.18 |
|
|
|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.18 | 1.18 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 38.45 | 38.45 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.45 | 38.45 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 38.45 | 38.45 |
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 82.71 |
| 82.71 |
|
|
|
21104 | 自然生态保护 | 82.71 |
| 82.71 |
|
|
|
2110402 | 农村环境保护 | 54.71 |
| 54.71 |
|
|
|
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 28.00 |
| 28.00 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 1,868.09 |
| 1,868.09 |
|
|
|
21301 | 农业农村 | 1,350.65 |
| 1,350.65 |
|
|
|
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,350.65 |
| 1,350.65 |
|
|
|
21302 | 林业和草原 | 15.69 |
| 15.69 |
|
|
|
2130209 | 森林生态效益补偿 | 15.42 |
| 15.42 |
|
|
|
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.27 |
| 0.27 |
|
|
|
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 120.63 |
| 120.63 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 120.63 |
| 120.63 |
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 381.13 |
| 381.13 |
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 380.23 |
| 380.23 |
|
|
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.90 |
| 0.90 |
|
|
|
214 | 交通运输支出 | 24.58 |
| 24.58 |
|
|
|
21401 | 公路水路运输 | 24.58 |
| 24.58 |
|
|
|
2140106 | 公路养护 | 24.58 |
| 24.58 |
|
|
|
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
21602 | 商业流通事务 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 73.86 | 73.86 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 73.86 | 73.86 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 73.86 | 73.86 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:天水市麦积区麦积镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,114.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 906.21 | 906.21 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 2.24 | 2.24 |
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4.37 | 4.37 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 127.04 | 127.04 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 38.45 | 38.45 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 82.71 | 82.71 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 1,850.09 | 1,850.09 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 24.58 | 24.58 |
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 5.00 | 5.00 |
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 73.86 | 73.86 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 3,114.55 | 本年支出合计 | 59 | 3,114.55 | 3,114.55 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 3,114.55 | 总计 | 64 | 3,114.55 | 3,114.55 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:天水市麦积区麦积镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,114.55 | 1,012.79 | 2,101.76 | |
201 | 一般公共服务支出 | 906.21 | 795.28 | 110.93 |
20101 | 人大事务 | 4.76 |
| 4.76 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 4.76 |
| 4.76 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 807.06 | 795.28 | 11.78 |
2010301 | 行政运行 | 795.28 | 795.28 |
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 11.78 |
| 11.78 |
20105 | 统计信息事务 | 0.80 |
| 0.80 |
2010507 | 专项普查活动 | 0.80 |
| 0.80 |
20106 | 财政事务 | 3.03 |
| 3.03 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.03 |
| 3.03 |
20129 | 群众团体事务 | 5.64 |
| 5.64 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.64 |
| 5.64 |
20132 | 组织事务 | 1.20 |
| 1.20 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 |
| 1.20 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.58 |
| 2.58 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.58 |
| 2.58 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 81.14 |
| 81.14 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 81.14 |
| 81.14 |
204 | 公共安全支出 | 2.24 |
| 2.24 |
20499 | 其他公共安全支出 | 2.24 |
| 2.24 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 2.24 |
| 2.24 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.37 |
| 4.37 |
20701 | 文化和旅游 | 4.37 |
| 4.37 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.37 |
| 4.37 |
208 | 社会保障和就业支出 | 127.04 | 105.19 | 21.85 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.01 | 104.01 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 7.08 | 7.08 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.68 | 94.68 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.25 | 2.25 |
|
20808 | 抚恤 | 21.85 |
| 21.85 |
2080801 | 死亡抚恤 | 21.85 |
| 21.85 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.18 | 1.18 |
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.18 | 1.18 |
|
210 | 卫生健康支出 | 38.45 | 38.45 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.45 | 38.45 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 38.45 | 38.45 |
|
211 | 节能环保支出 | 82.71 |
| 82.71 |
21104 | 自然生态保护 | 82.71 |
| 82.71 |
2110402 | 农村环境保护 | 54.71 |
| 54.71 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 28.00 |
| 28.00 |
213 | 农林水支出 | 1,850.09 |
| 1,850.09 |
21301 | 农业农村 | 1,350.65 |
| 1,350.65 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,350.65 |
| 1,350.65 |
21302 | 林业和草原 | 15.69 |
| 15.69 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 15.42 |
| 15.42 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.27 |
| 0.27 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 102.62 |
| 102.62 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 102.62 |
| 102.62 |
21307 | 农村综合改革 | 381.13 |
| 381.13 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 380.23 |
| 380.23 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.90 |
| 0.90 |
214 | 交通运输支出 | 24.58 |
| 24.58 |
21401 | 公路水路运输 | 24.58 |
| 24.58 |
2140106 | 公路养护 | 24.58 |
| 24.58 |
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 |
| 5.00 |
21602 | 商业流通事务 | 5.00 |
| 5.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 |
| 5.00 |
221 | 住房保障支出 | 73.86 | 73.86 |
|
22102 | 住房改革支出 | 73.86 | 73.86 |
|
2210201 | 住房公积金 | 73.86 | 73.86 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:天水市麦积区麦积镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 908.44 | 302 | 商品和服务支出 | 96.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 341.91 | 30201 | 办公费 | 17.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 123.40 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 97.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 121.98 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.68 | 30206 | 电费 | 21.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.25 | 30207 | 邮电费 | 1.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 30211 | 差旅费 | 0.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 73.86 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.44 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.65 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.13 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.13 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 19.88 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.18 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.84 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.99 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 916.52 | 公用经费合计 | 96.27 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据 公开07表 | ||
部门:天水市麦积区麦积镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
| |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 公开08表 | ||
部门:天水市麦积区麦积镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:天水市麦积区麦积镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.63 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 2.85 | 5.18 |
| 5.18 |
| 5.18 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3132.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少586.57万元,下降15.77%,主要原因是24年减少了天津市东西部协作资金。(本部分的收入总计包括收入合计3132.55万元、使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元、年初结转和结余0万元,支出总计包括本年支出合计3132.55万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。)
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3132.55万元,其中:财政拨款收入3114.55万元,占99.43%;其他收入18.00万元,占0.57%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3132.55万元,其中:基本支出1012.79万元,占32.33%;项目支出2119.77万元,占67.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3114.55万元。与上年相比,各增加42.32万元,增长1.38%。主要原因是增加了草滩村麦积山滑雪场拆除项目、永庆生态移民搬迁项目、2023年麦积镇公路沿线村道维修项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3114.55万元,较上年决算数增加42.33万元,增长1.38%。主要原因是增加了草滩村麦积山滑雪场拆除项目、永庆生态移民搬迁项目、2023年麦积镇公路沿线村道维修项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3114.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出906.21万元,占29.10%;公共安全支出2.24万元,占0.07%;文化旅游体育与传媒支出4.37万元,占0.14%;社会保障和就业支出127.04万元,占4.08%;卫生健康支出38.45万元,占1.23%;节能环保支出82.71万元,占2.66%;农林水支出1850.09万元,占59.40%;交通运输支出24.58万元,占0.79%;商业服务业等支出5.00万元,占0.16%;住房保障支出73.86万元,占2.37%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为987.37万元,支出决算为3114.55万元,完成年初预算的315.44%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为776.13万元,支出决算为906.21万元,完成年初预算的116.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员薪资的增加。
2.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了禁毒宣传费和安检费。
3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.37万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了文化旅游支出。
4.社会保障和就业支出年初预算数为101.06万元,支出决算为127.04万元,完成年初预算的125.70%,决算数大于预算数的主要原因是工资薪金及社会保险等的增加。
5.卫生健康支出年初预算数为37.72万元,支出决算为38.45万元,完成年初预算的101.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员变化导致的社会保险费的增加。
6.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为82.71万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了草滩村滑雪场项目和永庆生态移民搬迁点项目。
7.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1850.09万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了语心园住户赔偿款。
8.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.58万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了2023年公路沿线村道路维护工程资金。
9.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了街亭村供销社改造资金。
10.住房保障支出年初预算数为72.45万元,支出决算为73.86万元,完成年初预算的101.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员变化导致的公积金的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1012.79万元。其中:
人员经费916.52万元,较上年决算数增加53.86万元,增长6.24%,主要原因是人员薪资变化。(人员经费用途主要包括基本工资341.9万元、津贴补贴123.4万元、奖金97万元、绩效121.98万元、社会保障缴费135.38万元、其他社会保险费1.18万元、住房公积金73.86万元、其他工资福利支出21.82万元。)。
公用经费96.27万元,较上年决算数增加44.39万元,增长85.55%,主要原因是办公费的增加。(公用经费用途主要包括办公费17.35万元、印刷费0.18万元、电费21.37万元、邮电费1.7万元、差旅费0.75万元、维修费3.43万元、培训费0.13万元、劳务费1.4万元、工会经费6万元、福利费19.87万元、公务用车运行维护费5.18万元、其他交通费18.84万元)。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为10.63万元,支出决算为5.18万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用无支出、车辆维护费一部分未支付,较上年决算数增加1.10万元,增长27.07%,主要原因是24年支付的公务用车维修费中包括23年未支付的一部分。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.78万元,支出决算为5.18万元,决算数小于预算数的主要原因是本年车辆维护费一部分未支付,较上年决算数增加1.10万元,增长27.07%,主要原因是24年支付的公务用车维修费中包括23年未支付的一部分。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为7.78万元,支出决算为5.18万元,决算数小于预算数的主要原因是本年车辆维护费一部分未支付,较上年决算数增加1.10万元,增长27.07%,主要原因是24年支付的公务用车维修费中包括23年未支付的一部分。
3.公务接待费全年预算数为2.85万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减单位开支,控制费用支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出96.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费17.35万元、印刷费0.18万元、电费21.37万元、邮电费1.7万元、差旅费0.75万元、维修费3.43万元、培训费0.13万元、劳务费1.4万元、工会经费6万元、福利费19.87万元、公务用车运行维护费5.18万元、其他交通费18.84万元,机关运行经费较上年决算数增加44.39万元,增长85.55%,主要原因是办公费增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.13万元,较上年决算数增加0.13万元,增长100%,主要原因是提高政府服务质量。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车中一辆为公务用车主要是用于单位的应急等公务工作、1辆为农业局配给农业站的车主要用于农业方面有关工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金3132.55万元,从评价情况来看,自评价结果为“良”。根据年初设定的绩效目标,绩效完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
二、绩效自评结果
绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为92.49分,执行数3132.55万元,完成预算的100%。从评价情况来看:一是完成财政法规、政策执行、财政收支、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等检查工作;二是本单位没有第三方政府购买服务,加强设备购置管理工作,压缩购置数量,降低购置成本;三是积极应对财政收支矛盾,突出依法理财、依法行政,不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件【附件6天水市麦积区麦积镇人民政府2024年度项目支出绩效评价表 - .xlsx】
附件【附件2、天水市麦积区麦积镇人民政府2024年度整体绩效自评表.xlsx】
附件【附件5单位2024年度项目支出绩效部门重点评价报告.doc】
附件【附件7:天水市麦积区麦积镇人民政府2024年度项目支出绩效评价报告 - .doc】
附件【附件4、天水市麦积区麦积镇人民政府2024年度项目支出绩效部门重点评价表.xlsx】
附件【附件1、天水市麦积区麦积镇人民政府2024年度部门决算公开表.xlsx】
附件【附件3、天水市麦积区麦积镇人民政府2024年度整体支出绩效自评报告.doc】
附件【附件8.麦积镇人民政府2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告.docx】
