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中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室2024年部门决算

时间:2025-09-10 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: czj/2025-00221
  • 主题分类: 其他
  • 发布机构: 财政局
  • 组配分类: 其它信息
  • 发文字号:
  • 成文日期:
  • 标题: 中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室2024年部门决算


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

区委编办贯彻落实党中央和省、市、区委关于机构编制工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。区委编办是区委主管全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的职能机构。主要职责是:

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规;指导、协调全区各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟订区级机构改革方案,审核各部门、单位机构改革方案。

2.负责统一管理区级党政机关,人大、政协机关,各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作;协调区级各部门、单位及乡镇、街道之间的权责划分。

3.负责审核审批区直各部门、单位的职能配置、机构设置和人员编制;审核和调整全区机构设置和人员编制总额;负责市委编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4.负责拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整区委、区政府直属事业单位的机构设置和人员编制;审批调整区所属的股级事业单位机构设置、人员编制和领导职数。

5.负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作;承担、参与有关行政复议工作;负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

6.监督检查全区机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况;负责全区机构编制的法制建设,建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

7.负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码管理方针政策、法律法规;负责区直机关、群众团体和事业单位登记管理和年度报告公示工作;负责区直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作;负责开展事业单位法人治理结构、信用等级评定等工作。

8.负责全区机构编制实名制管理工作;负责全区机构编制信息宣传和统计汇总上报工作。

9.负责全区机构编制责任审计的组织实施工作。

10.承办区委、区委编委和市委编办交办的其他工作。

二、机构设置

1.综合股。承担人事劳资、文电、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开等机关日常运转和综合协调工作;负责起草综合性文稿和材料;负责公文审核工作;负责组织开展综合性调查研究和有关会议议定事项的督办落实工作;负责印鉴管理、信访接待和人大代表建议、政协提案督办落实工作;负责机关财务、资产管理工作;负责机关、事业工作人员年度考核考勤工作;负责政务接待和后勤保障工作;负责机关党群工作。

2.机构编制股。负责拟订全区各级行政事业单位行政管理体制改革和机构改革方案;研究提出全区各级行政事业单位机构编制管理办法和措施;审核区级机关各部门职能配置、内设机构、人员编制、领导职数及人员结构比例,协调区级机关之间的职责分工;联系双重领导机构的有关机构编制事宜;审核、调整区属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、人员结构和经费开支渠道;研究拟订区属事业单位机构编制标准;负责全区机关、事业单位空编补员管理工作;负责全区机关、事业单位人员编制实名制管理工作;协助机构编制督查组监督检查全区机关事业单位机构编制执行情况;收集汇全区机构编制管理的信息资料;负责全区机构编制统计工作。

3.督查股。负责拟订贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制管理、行政管理体制改革和机构改革方针、政策的实施意见,并督促检查落实;监督检查全区党政群机关和事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况,并督促检查落实;负责全区机构编制的法制建设,建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;承担机构编制责任审计工作;负责机构编制目标管理责任制考核工作。

4.事改股。负责研究拟订有关事业单位改革的具体措施办法;跟踪改革进展情况,总结分类推进事业单位改革经验;承担天水市麦积区分类推进事业单位改革工作领导小组办公室的日常工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

224.26

一、一般公共服务支出

31

176.35

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

22.67


9


九、卫生健康支出

39

8.66


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

16.57


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

224.26

本年支出合计

57

224.26

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

224.26

总计

60

224.26

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门:中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

224.26

224.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

176.35

176.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

176.35

176.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

176.35

176.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22.67

22.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

22.40

22.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.35

21.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.66

8.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.66

8.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.66

8.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.57

16.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.57

16.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

16.57

16.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

公开03表

部门:中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

224.26

224.26





201

一般公共服务支出

176.35

176.35





20132

组织事务

176.35

176.35





2013201

行政运行

176.35

176.35





208

社会保障和就业支出

22.67

22.67





20805

行政事业单位养老支出

22.40

22.40





2080501

行政单位离退休

1.05

1.05





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.35

21.35





20899

其他社会保障和就业支出

0.27

0.27





2089999

其他社会保障和就业支出

0.27

0.27





210

卫生健康支出

8.66

8.66





21011

行政事业单位医疗

8.66

8.66





2101101

行政单位医疗

8.66

8.66





221

住房保障支出

16.57

16.57





22102

住房改革支出

16.57

16.57





2210201

住房公积金

16.57

16.57





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元


   

   

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

224.26

一、一般公共服务支出

33

176.35

176.35



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

22.67

22.67




9


九、卫生健康支出

41

8.66

8.66




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

16.57

16.57




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

224.26

本年支出合计

59

224.26

224.26



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00



 一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





 政府性基金预算财政拨款

30



62





 国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

224.26

总计

64

224.26

224.26



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

224.26

224.26


201

一般公共服务支出

176.35

176.35


20132

组织事务

176.35

176.35


2013201

行政运行

176.35

176.35


208

社会保障和就业支出

22.67

22.67


20805

行政事业单位养老支出

22.40

22.40


2080501

行政单位离退休

1.05

1.05


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.35

21.35


20899

其他社会保障和就业支出

0.27

0.27


2089999

其他社会保障和就业支出

0.27

0.27


210

卫生健康支出

8.66

8.66


21011

行政事业单位医疗

8.66

8.66


2101101

行政单位医疗

8.66

8.66


221

住房保障支出

16.57

16.57


22102

住房改革支出

16.57

16.57


2210201

住房公积金

16.57

16.57


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

195.37

302

商品和服务支出

27.52

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

109.35

30201

 办公费

8.25

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

22.38

30202

 印刷费

1.58

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

0.08

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.32

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

15.56

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.32

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

21.35

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.15

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

8.66

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

1.42

30211

 差旅费

3.92

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

16.57

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.05

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

1.05

30217

 公务接待费

0.30

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

1.54

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

3.07

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

8.57

39999

 其他支出


30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.15




人员经费合计

196.42

公用经费合计

27.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计








本部门没有政府性基金预算财政支出







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计





本部门没有国有资本经营预算支出




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.30





0.30

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为224.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.27万元,增长1.48%,主要原因是2024年度公用经费调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计224.26万元,其中:财政拨款收入224.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计224.26万元,其中:基本支出224.26万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为224.26万元。与年相比,各增加3.27万元,增长1.48%。主要原因是2024年度公用经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出224.26万元,较上年决算数增加3.27万元,增长1.48%。主要原因是公用经费调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出224.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出176.35万元,占78.64%;社会保障和就业支出22.67万元,占10.11%;卫生健康支出8.66万元,占3.86%;住房保障支出16.57万元,占7.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.23万元,支出决算为224.26万元,完成年初预算的95.34%。其中,

1.一般公共服务支出年初预算数为186.12万元,支出决算为176.35万元,完成年初预算的94.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动所致。

2.社会保障和就业支出年初预算数为23.17万元,支出决算为22.67万元,完成年初预算的97.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动所致。

3.卫生健康支出年初预算数为8.87万元,支出决算为8.66万元,完成年初预算的97.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动所致。

4.住房保障支出年初预算数为17.07万元,支出决算为16.57万元,完成年初预算的97.11%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出224.26万元。其中:

人员经费196.42万元,较上年决算数增加4.97万元,增长2.60%,主要原因是人员增减变动所致。人员经费用途主要包括基本工资 、津贴补贴 、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助。

公用经费27.84万元,较上年决算数增加6.40万元,增长29.86%,主要原因是公用经费调整。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定及实施细则的精神,厉行节约从严控制,较上年决算数增加0.30万元,增长100%,主要原因是严格遵守中央八项规定及实施细则的精神。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费年预算数为0.60万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定及实施细则的精神,厉行节约从严控制,较上年决算数增加0.30万元,增长100%,主要原因是严格遵守中央八项规定及实施细则的精神。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待3批次30人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出27.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.25万元;印刷费1.58万元;邮电费0.15万元;差旅费3.92万元;福利费3.07万元;其他交通费用8.57万元;其他商品和服务支出0.15万元。机关运行经费较上年决算数增加6.40万元,增长29.86%,主要原因是办公经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少5.42万元,下降100.00%,主要原因是落实过紧日子要求,严格遵守中央八项规定及实施细则的精神,厉行节约从严控制和压缩培训经费的支出,增加线上培训次数,减少线下培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.13万元,其中:政府采购货物支出2.55万元、政府采购服务支出1.58万元。授予中小企业合同金额1.90万元,占政府采购支出总额的46.03%,其中:授予小微企业合同金额1.90万元,占政府采购支出总额的46.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本部门2024年度无一般公共预算项目支出,故未开展开展项目绩效自评

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件1.中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室

整体支出绩效自评报告

附件2.中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室

重点单位整体支出绩效评价报告

附件3.中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室2024年度部门整体支出绩效自评表

附件4.中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室2024年度部门重点单位整体支出绩效评价表





附件【3.中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室2024年度部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件【1.中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx
附件【2.中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告.docx
附件【4.中共天水市麦积区委机构编制委员会办公室2024年度部门重点单位整体支出绩效评价表.xlsx

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