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中共天水市麦积区纪律检查委员会2024年部门决算
- 索引号: czj/2025-00218
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 财政局
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- 标题: 中共天水市麦积区纪律检查委员会2024年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委),各镇、街道党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全区反腐败和追逃追赃和防逃工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(五)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(六)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察规章制度,参与起草制定有关规范性文件。
(七)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派驻(出)机构、镇(街道)纪检监察组织、区管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
(八)完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、机构设置
(一)办公室。负责机关日常运转工作,承担文电、信息、调研、档案、保密、党务政务公开、新闻宣传,联系区纪委委员等工作。负责机关理论学习、组织人事、机构编制、财务等。负责督促检查有关工作部署和领导批示批办事项的落实情况。协调落实机关保密工作,负责区纪委监委普通密码管理工作。统筹指导机关及派驻(出)机构档案管理工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。负责拟订和组织实施全区纪检监察组织信息化及技术装备规划、计划。组织协调全区纪检监察组织计算机网络综合办公系统和业务应用系统建设。负责区纪委监委机关信息化和技术装备建设工作。负责建设督查和审查调查大数据平台,提供信息查询。负责机关及直属事业单位社会保障、机关及派驻(出)机构涉案款物保管等工作。负责机关外事、对外联络接洽等工作。负责特约监察员工作。负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。负责机关各部门及直属事业单位、派驻机构干部人事工作。会同有关方面,负责派驻(出)机构、镇(街道)纪检监察组织、区管企事业单位纪检监察领导班子建设,承办领导班子成员的提名、考察、任免等干部人事工作。负责组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作,承办全区纪检监察系统的表彰奖励工作。负责机关离退休干部(职工)管理服务工作。负责全区纪检监察系统意识形态工作。组织协调全区纪检监察系统全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作。负责党风廉政建设和反腐败工作网络舆情信息收集、研判和处置工作。负责党章党规党纪、相关法律法规及纪检监察政策理论和先进典型等宣传及舆论引导工作。组织协调全区预防腐败工作,负责区廉政教育基地建设,制作警示教育教材等。
(二)党风政风监督室。负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查。负责综合协调党的政治纪律和政治规矩执行。负责综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作。负责综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题。负责综合协调党内监督、党的问责等方面工作,推动管党治党政治责任落实。负责综合协调区纪委监委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作。综合分析党风政风监督工作情况,开展调查研究,提出工作建议。负责组织开展党风政风监督专项检查活动。指导全区纪检监察系统的党风政风监督工作等。
(三)信访室。负责受理对党组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告。归口受理对区委管理的党组织和党员、干部以及监察对象涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪问题的信访举报,统一接收有关纪检监察机关、区纪委监委派驻(出)机构和镇、街道纪(工)委报(移)送的相关信访举报,分类摘要后将问题线索类信访举报移送相关室。受理党员对区纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对区监委作出的涉及本人的处理决定不服的申诉。综合分析信访举报情况,为研判党风廉政建设和反腐败工作形势提供决策支撑和信息服务。负责接待群众来访,处理群众来信和电话网络举报事项等。
(四)案件监督管理室(区委反腐败协调小组办公室)。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理,履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责。统一受理巡视巡察机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索,实行集中管理、动态更新、定期汇总核对,提出分办意见并移交相关室。统一受理下级纪检监察组织和区纪委监委派驻(出)机构线索处置和案件查办报告,分送有关部门。归口管理审查调查工作中与有关部门的联系协调事项。对调查措施使用进行监督管理,对依纪依法安全办案情况进行监督检查。承担办理留置报批相关手续,与上级监委衔接做好留置工作。负责区纪委监委谈话室的使用管理。负责建立和管理区管干部廉政档案。协调办理区管干部任职前、评先选优和表彰奖励党风廉政意见回复工作。承担区委反腐败协调小组办公室日常工作。承担全区追逃追赃和防逃工作。
(五)纪检监察干部监督室。负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章和其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规和中央纪委决策部署等方面的情况。负责受理除区纪委书记(监委主任)、纪委副书记(监委副主任)以外的全区纪检监察干部(包括巡察机构工作人员和其他专职从事纪检监察工作的人员,以及从纪检监察岗位离职退休的人员)涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的检举控告和问题线索,提出处置意见并负责问题线索谈话函询、初步核实及立案审查调查等工作。组织开展全区纪检监察系统内部督察工作;建立和管理纪检监察干部廉政档案。
(六)第一至第六纪检监察室。主要履行依纪监督执纪审查和依法监督调查处置的职责。监督检查联系镇、街道、部门和单位领导班子及区管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规,推进全面从严治党,依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况。监督检查联系镇、街道、部门和单位党委(党组、党工委)落实管党治党主体责任的情况,研究、分析和报告联系镇、街道政治生态情况,指导、检查、督促镇、街道纪检监察组织、派驻(出)机构落实纪检、监察责任,实施问责。承办应由委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作。综合分析研判问题线索,提出处置建议,对适用“四种形态”中第一种、第二种形态的,按程序开展谈话函询、初步核实工作,对适用第三种、第四种形态的,按程序移交案件监督管理室。承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查,以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查,并提出处理建议。向监察对象所在单位提出监察建议。负责联系派驻(出)机构的业务指导。综合、协调、指导联系镇、街道、部门和单位及其系统的纪检监察工作等。
(七)案件审理室。负责审理区纪委监委直接审查调查、报区委和区纪委监委批准或备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件,严格依规依纪依法提出处理或者处分意见。负责审理司法机关、行政执法机关移送区纪委监委需要追究党纪、政务责任的案件。承办党员对区纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对区监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件,以及其他需要由区纪委区监委办理的申诉、复核案件。受理并处理申请国家赔偿事宜。负责区监委调查的涉嫌职务犯罪案件向检察机关移送起诉工作。负责提出全区纪检监察规章制度建设规划、计划和建议。拟订纪检监察规章制度,对机关有关室起草的规章制度草案进行审核。负责纪检监察规章制度的咨询答复解释、评估备案审查、清理、编纂等。
派驻(出)机构有驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区发改局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区教育局纪检监察组。
派驻纪检监察组的主要职责是:
1.负责做好对“一把手”、领导班子和下级领导班子监督工作。负责推动落实党组(党委)主体责任、书记第一责任人职责、领导班子其他成员“一岗双责”。负责受理驻在部门党组织和党员的检举、控告。负责对落实全面从严治党主体责任、推动党风廉政建设存在的问题等提出纪律检查建议。
2.经区纪委批准,初步核实反映监督范围内领导班子及区管干部的问题线索,参与审查其违反党纪的案件。负责审查监督范围内党组(党委)管理干部违反党纪的案件。指导监督范围内党组织审查其他干部违反党纪的案件。受理监督范围内党的组织和党员的申诉。
3.负责对违反党章和其他党内法规、不履行或不正确履行职责的监督范围内党组织和党员领导干部,作出问责决定或者提出问责建议。
4.承担监督范围内廉政教育工作。负责对监督范围内的领导班子和公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查、报告、调查处置工作。负责受理监察对象的检举、控告。
5.负责监督范围内非区管公职人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资产等职务违法案件的调查、移交处置工作。受理监督范围内监察对象不服派驻机构所作涉及本人的处理决定的复审申请。
6.负责对监督范围内的违法公职人员作出政务处分决定或建议。负责对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员作出问责决定或者提出问责建议。负责对监督范围内廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。
7.负责本派驻机构干部的日常管理和监督。
8.完成区纪委监委交办的其他任务。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:中共天水市麦积区纪律检查委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,338.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,078.80 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 134.09 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 43.09 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 82.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,338.26 | 本年支出合计 | 57 | 1,338.26 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 1,338.26 | 总计 | 60 | 1,338.26 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:中共天水市麦积区纪律检查委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,338.26 | 1,338.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,078.80 | 1,078.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 1,078.80 | 1,078.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 910.21 | 910.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011105 | 派驻派出机构 | 22.09 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 146.50 | 146.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 134.09 | 134.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.13 | 110.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.14 | 106.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 43.09 | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.09 | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 43.09 | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 82.28 | 82.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 82.28 | 82.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 82.28 | 82.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:中共天水市麦积区纪律检查委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,338.26 | 1,214.84 | 123.42 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,078.80 | 955.38 | 123.42 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 1,078.80 | 955.38 | 123.42 | |||
2011101 | 行政运行 | 910.21 | 910.21 | ||||
2011105 | 派驻派出机构 | 22.09 | 6.92 | 15.17 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 146.50 | 38.25 | 108.25 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 134.09 | 134.09 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.13 | 110.13 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.50 | 1.50 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.14 | 106.14 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.49 | 2.49 | ||||
20808 | 抚恤 | 22.64 | 22.64 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.64 | 22.64 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 43.09 | 43.09 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.09 | 43.09 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 43.09 | 43.09 | ||||
221 | 住房保障支出 | 82.28 | 82.28 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 82.28 | 82.28 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 82.28 | 82.28 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:中共天水市麦积区纪律检查委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,338.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,078.80 | 1,078.80 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 134.09 | 134.09 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.09 | 43.09 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 82.28 | 82.28 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,338.26 | 本年支出合计 | 59 | 1,338.26 | 1,338.26 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,338.26 | 总计 | 64 | 1,338.26 | 1,338.26 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:中共天水市麦积区纪律检查委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,338.26 | 1,214.84 | 123.42 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,078.80 | 955.38 | 123.42 |
20111 | 纪检监察事务 | 1,078.80 | 955.38 | 123.42 |
2011101 | 行政运行 | 910.21 | 910.21 | |
2011105 | 派驻派出机构 | 22.09 | 6.92 | 15.17 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 146.50 | 38.25 | 108.25 |
208 | 社会保障和就业支出 | 134.09 | 134.09 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.13 | 110.13 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.50 | 1.50 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.14 | 106.14 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.49 | 2.49 | |
20808 | 抚恤 | 22.64 | 22.64 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.64 | 22.64 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | |
210 | 卫生健康支出 | 43.09 | 43.09 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.09 | 43.09 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 43.09 | 43.09 | |
221 | 住房保障支出 | 82.28 | 82.28 | |
22102 | 住房改革支出 | 82.28 | 82.28 | |
2210201 | 住房公积金 | 82.28 | 82.28 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:中共天水市麦积区纪律检查委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 998.52 | 302 | 商品和服务支出 | 178.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 361.18 | 30201 | 办公费 | 42.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 336.66 | 30202 | 印刷费 | 8.92 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 50.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.76 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6.79 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.76 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.14 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.49 | 30207 | 邮电费 | 2.63 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.16 | 30211 | 差旅费 | 4.58 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 82.28 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.88 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.70 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 22.64 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.88 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.84 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.51 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 83.56 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 | ||||||
人员经费合计 | 1,032.02 | 公用经费合计 | 182.82 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:中共天水市麦积区纪律检查委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
本部门2024年没有政府性基金支出,故本表无数据。 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:中共天水市麦积区纪律检查委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
本部门2024年没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:中共天水市麦积区纪律检查委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.68 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 6.95 | 2.73 | 2.77 | 2.51 | 2.51 | 0.26 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1338.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加200.74万元,增长17.65%,主要原因是2024年新调入人员较多,人员工资以及四险一金财政配套部分缴费金额增多,公用经费调标,以及年终增加项目资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1338.26万元,其中:财政拨款收入1338.26万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1338.26万元,其中:基本支出1214.84万元,占90.78%;项目支出123.42万元,占9.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1338.26万元。与上年相比,各增加200.74万元,增长17.65%。主要原因是2024年新调入人员较多,人员工资以及四险一金财政配套部分缴费金额增多,公用经费调标,以及年终增加项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1338.26万元,较上年决算数增加200.74万元,增长17.65%。主要原因是2024年新调入人员较多,人员工资以及四险一金财政配套部分缴费金额增多,公用经费调标,以及年终增加项目资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1338.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1078.80万元,占80.61%;社会保障和就业支出134.09万元,占10.02%;卫生健康支出43.09万元,占3.22%;住房保障支出82.28万元,占6.15%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1219.51万元,支出决算为1338.26万元,完成年初预算的109.74%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为981.28万元,支出决算为1078.80万元,完成年初预算的109.94%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新调入人员较多,人员工资金额增多,公用经费调标,以及年终增加项目资金。
2.社会保障和就业支出年初预算数为110.45万元,支出决算为134.09万元,完成年初预算的121.41%,决算数大于预算数的主要原因是2024年支出了去世人员抚恤金。
3.卫生健康支出年初预算数为43.83万元,支出决算为43.09万元,完成年初预算的98.29%,决算数小于预算数的主要原因是2024年人员增减变动所致。
4.住房保障支出年初预算数为83.95万元,支出决算为82.28万元,完成年初预算的98.01%,决算数小于预算数的主要原因是2024年人员增减变动所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.84万元。其中:
人员经费1032.02万元,较上年决算数增加29.45万元,增长2.94%,主要原因是2024年新调入人员较多,人员工资以及四险一金财政配套部分缴费金额增多。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、退休费、对个人和家庭的补助。
公用经费182.82万元,较上年决算数增加84.24万元,增长85.45%,主要原因是2024年新调入人员较多,工作量增加以及公用经费调标,导致公用经费决算数增加。
公用经费用途办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为9.68万元,支出决算为2.77万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真落实过紧日子的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。较上年决算数增加2.46万元,增长88.8%,主要原因是2024年工作量增加,人员增多,公务用车使用频率较高,加之公车老化,运行维护费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.95万元,支出决算为2.51万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真落实过紧日子的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。较上年决算数增加2.46万元,增长98%,主要原因是2024年工作量增加,人员增多,公务用车使用频率较高,加之公车老化,运行维护费增加。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为6.95万元,支出决算为2.51万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真落实过紧日子的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。较上年决算数增加2.46万元,增长98%,主要原因是2024年工作量增加,人员增多,公务用车使用频率较高,加之公车老化,运行维护费增加。
3.公务接待费全年预算数为2.73万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真落实过紧日子的要求,厉行节约,减少公务接待支出。较上年决算数减少0.0014万元,下降0.53%,主要原因是我单位认真落实过紧日子的要求,厉行节约,减少公务接待支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待4批次24人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出182.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加84.24万元,增长85.45%,主要原因是2024年工作量增加人员调入较多,人员其他交通费增加,办公经费调标,以及办公设备购置等相应增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出3.88万元,较上年决算数增加3.28万元,增长84.54%,主要原因是人员增加,为了进一步提高干部履职能力相应增加了纪检干部培训班,培训费相应增加。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计17.03万元,其中:政府采购货物支出12.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.50万元。授予中小企业合同金额17.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额17.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于科室查办案件及其他公务需要。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金192.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对区纪委监委办公用房维修改造及办公用品和办案设备购置项目等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出104.11万元。从评价情况来看,8个项目自评结果6个为“优”,2个为“良”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映区纪委监委办公用房维修改造及办公用品和办案设备购置项目、下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金等8个项目绩效自评结果。
1、“区纪委监委办公用房维修改造及办公用品和办案设备购置项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.98分。项目全年预算数为104.11万元,执行数为52.56万元,完成预算的50.48%。
2、“下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。
3、“2023年追加工资类项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为24.47万元,执行数为24.47万元,完成预算的100%。
4、“麦积区监察委员会业务专项费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为3.46万元,执行数为3.46万元,完成预算的100%。
5、“麦积区监委业务专项费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.48分。项目全年预算数为48.37万元,执行数为48.37万元,完成预算的100%。
6、“下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.03分。项目全年预算数为24万元,执行数为6.2万元,完成预算的25.83%。
7、“派驻机构办公经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.31分。项目全年预算数为22.09万元,执行数为22.09万元,完成预算的100%。
8、“麦积区乡镇纪委办公经费及纪检干部纪检津贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为20.79万元,执行数为20.79万元,完成预算的100%。
以上项目绩效目标完成情况:一是完成全区各镇纪委工作的经费保障,确保各纪检干部津贴津贴落实到位。保障了麦积区监委工作顺利开展。二是如期完成办公用房改造提升及设备购置项目,保障区纪委监委视频会议室正常运转,保证业务工作正常有序开展。三是坚定不移惩治腐败,全面加强自身建设,纪检监察各项工作稳步推进。四是提升了财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的主要问题及原因:一是项目的绩效目标设置不够细化和量化,难以衡量项目的实际效果。二是绩效运行监控的频率不够高,未能及时发现项目实施过程中的问题。三是绩效评价的方法和标准不够统一,评价结果的客观性和公正性有待提高。下一步改进措施:一是督促各业务处室细化年度预算,加强项目预算执行监督和管理,在保证项目质量的前提下加快项目进度,提高资金预算执行率,充分发挥财政资金的效益。二是建立相应的资金管理办法,完善财务管理和内部控制等制度措施,有效保障资金安全和绩效目标如期实现。
具体自评表见附件1
三、部门重点绩效评价结果
详见附件2
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。
十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1:中共天水市麦积区纪律检查委员会2024年项目支出绩效自评表
附件2:中共天水市麦积区纪律检查委员会2024年项目支出绩效自评报告
附件3:中共天水市麦积区纪律检查委员会2024年项目支出绩效部门重点评价表
附件4:中共天水市麦积区纪律检查委员会2024年项目支出绩效部门重点评价报告
附件5:中共天水市麦积区纪律检查委员会2024年整体支出绩效自评报告
附件6:中共天水市麦积区纪律检查委员会2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告
附件7:中共天水市麦积区纪律检查委员会2024年部门决算公开表
附件【附件1中共天水市麦积区纪律检查委员会2024年项目支出绩效自评表.zip】
附件【附件3中共天水市麦积区纪律检查委员会2024年项目支出绩效部门重点评价表.xlsx】
附件【附件2中共天水市麦积区纪律检查委员会2024年项目支出绩效自评报告.docx】
附件【附件4中共天水市麦积区纪律检查委员会2024年项目支出绩效部门重点评价报告.docx】
附件【附件5中共天水市麦积区纪律检查委员会2024年整体支出绩效自评报告.docx】
附件【附件6中共天水市麦积区纪律检查委员会2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告.docx】
附件【附件7中共天水市麦积区纪律检查委员会2024年部门决算公开表.xlsx】
