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天水市麦积区天水大革命历史纪念馆2024年部门决算
- 索引号: czj/2025-00217
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 财政局
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- 标题: 天水市麦积区天水大革命历史纪念馆2024年部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责开展革命历史教育、党史教育和爱国主义教育;
2、负责馆藏文物和有关资料的维护、登记、建档和保管工作;
3、负责开展红色资料的调查、征集、整理、保护和研究工作;
4、负责参馆人员的接待、管理、讲解和服务工作;
5、负责纪念馆防火、防盗和防暴等安全保卫工作;
6、完成区委和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
天水市麦积区天水大革命历史纪念馆设2个内设机构:办公室、宣教科;截至目前共有编制11名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
(以上部门决算公开表详见附件1)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为499.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加295.70万元,增长145.24%,主要原因是人员工资变动,公用经费及项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计499.30万元,其中:财政拨款收入499.30万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计499.30万元,其中:基本支出125.31万元,占25.10%;项目支出373.99万元,占74.90%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为499.30万元。与上年相比,各增加295.70万元,增长145.24%。主要原因是人员工资变动,公用经费及项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出499.30万元,较上年决算数增加295.70万元,增长145.24%。主要原因是人员工资变动,公用经费及项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出499.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出98.52万元,占19.73%;文化旅游体育与传媒支出372.53万元,占74.61%;社会保障和就业支出13.02万元,占2.61%;卫生健康支出5.22万元,占1.05%;住房保障支出9.99万元,占2.00%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.44万元,支出决算为499.30万元,完成年初预算的418.03%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为93.05万元,支出决算为98.52万元,完成年初预算的105.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员工资增长。
2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为372.53万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中申请并支付区级项目资金。
8.社会保障和就业支出年初预算数为12.17万元,支出决算为13.02万元,完成年初预算的107.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
9.卫生健康支出年初预算数为4.88万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的107.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
18.住房保障支出年初预算数为9.34万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的107.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出125.31万元。其中:
人员经费116.81万元,较上年决算数增加18.92万元,增长19.32%,主要原因是人员增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费8.51万元,较上年决算数增加4.95万元,增长139.35%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.86万元,下降99.54%,主要原因是未安排培训工作。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计6.20万元,其中:政府采购货物支出6.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.10万元,占政府采购支出总额的33.88%,其中:授予小微企业合同金额2.10万元,占政府采购支出总额的33.88%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门2024年度无新增重点项目。我单位及时按照要求完成了本单位部门整体支出绩效评价以及绩效运行监控,结果良好。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【附件2:天水市麦积区天水大革命历史纪念馆2024年度整体绩效自评表.xlsx】
附件【附件1:天水市麦积区天水大革命历史纪念馆2024年度部门决算公开表 .xlsx】
附件【附件3:天水市麦积区天水大革命历史纪念馆2024年度整体支出绩效自评报告 .docx】
附件【附件4:天水市麦积区天水大革命历史纪念馆2024年度项目支出绩效自评价报告.doc】
附件【附件5:天水市麦积区天水大革命历史纪念馆2024年度项目支出绩效自评表.xlsx】
附件【附件6:天水市麦积区天水大革命历史纪念馆2024年度项目支出绩效部门重点评价报告.doc】
附件【附件7:天水市麦积区天水大革命历史纪念馆2024年度项目支出绩效部门重点评价表.xlsx】
附件【附件8:天水市麦积区天水大革命历史纪念馆2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告.docx】
