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2022年度 天水市麦积区商务局部门决算
- 索引号: swj/2023-00008
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 商务局
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- 标题: 2022年度 天水市麦积区商务局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上公开表详见附件1)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、绩效自评结果
第五部分名词解释
第六部分附件
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境外招商引资的发展战略、方针、政策;拟订全区商务领域有关制度、标准和发展规划;研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)负责推进全区流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)拟订全区市场体系发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,负责全区畜、禽定点屠宰和肉类冷藏加工行业的监督管理;按有关规定对民爆产品、化学危险品(剧毒品)等特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责全市重要消费品储备管理和市场调控工作,负责再生资源回收的监督管理,负责酒类和煤炭商品流通、拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通行业的监督管理,做好成品油流通市场监管。
(六)拟订全区进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(七)拟订并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
(八)拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
(九)负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,组织协调反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
(十)指导全区境外招商引资工作,拟订并实施境外招商引资政策;依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及外商投资企业审批工作,规范境外招商引资活动。
(十一)负责全区对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策;拟订并实施境外投资的管理办法和具体政策,依法审核或核准市内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我区的无偿援助项目及赠款工作。
(十二)负责全区内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作;拟订赴境外举办上述商务活动的管理办法并组织实施。
(十三)负责全区商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作;指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
(十四)负责全区经贸业务指导,队伍建设,指导全区商务领域行业协会、学会等社团组织工作。
(十五)承办区委、区政府和市商务局交办的其他事项。
二、机构设置
天水市麦积区商务局为正科级全额拨款行政单位。2005年,我局由天水市麦积区商业总公司更名为天水市麦积区商务局,为正科级全额拨款行政单位。在职职工总数18人,其中局长1名,副局长2名,单位干部14人,工人1人,遗属8人,单位内设机关办公室、商务股、经协股、财务股。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上公开表详见附件1)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为974.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少1841.9万元,下降65.41%,主要原因是项目收支减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计772.62万元,其中:财政拨款收入772.62万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计974.00万元,其中:基本支出212.16万元,占21.78%;项目支出761.84万元,占78.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为974.00万元。与上年相比,各减少1799.2万元,下降64.88%,主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出974.00万元,较上年决算数减少1409.55万元,下降59.14%,主要原因是本年度项目支出减少。
(一)一般公共服务支出年初预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为25.18万元,支出决算为25.18万元,完成年初预算的100.0%,。
(三)卫生健康支出年初预算数为483.44万元,支出决算为483.44万元,完成年初预算的100.0%。
(四)商业服务业等支出年初预算数为451.48万元,支出决算为451.48万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出212.16万元。人员经费支出199.06万元,较上年决算数增加16.25万元,增长8.89%。人员经费用途主要包括:基本工资69.20万元、津贴补贴62.41万元、奖金3.97万元、绩效工资16.38万元、养老保险缴费16.82万元、医疗保险缴费6.69万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金13.71万元、对个人和家庭补助9.7万元、退休费9.5万元、生活补助0.2万元。公用经费13.09万元,较上年决算数增加7.49万元,增长133.84%。公用经费用途主要包括:办公费7.57万元、水费0.26万元、电费0.21万元、取暖费0.58万元、差旅费0.04万元、会议费1.29万元、培训费1.10万元、委托业务费0.2万元、福利费1.84万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出13.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、培训费、差旅费、取暖费、会议费、福利费等等。机关运行经费较上年决算数增加7.49万元,增长133.75%,主要原因是基本办公支出增加。本年度会议费支出1.29万元,较上年决算数增加1.29万元,主要原因是商务系统会议增加。本年度培训费支出1.10万元,较上年决算数增加1.1万元,主要原因是电商培训增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0万元,政府采购货物支出0万元。政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度政府性基金收入0万元,使用政府性基金安排的支出0万元,比2021年下降100%,主要原因是没有相关资金安排。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度使用国有资本经营预算安排的支出0万元,与去年持平。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0万元,与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0万元,与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0万元,与上年持平。
其中:公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0万元,与上年持平。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0万元,与上年持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金201.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价详细情况来看,两个项目自评价结果均为良好,根据年初我们设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,立项依据充足、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快,及时建立了相对应的资金管理办法,完善了财务管理支付办法和内部控制等制度措施,有效保障了资金的安全和绩效目标的实现
二、绩效自评结果
从评价情况来看:一是符合财政法规、政策执行。我部门在2022年度部门决算中反映项目绩效自评结果。项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分;二是完成省级财政支出项目的专项核查、概(预)决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作;三是完成委托第三方政府购买服务工作,加强设备购置管理工作,压缩购置数量,降低购置成本;四是积极应对财政收支矛盾,突出依法理财、依法行政,不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因:预算编制和执行有待提高。下一步改进措施,督促各业务处室细化年度预算,加强项目预算执行监督和管理,在保证项目质量的前提下加快项目建设进度,提高资金预算执行率,充分发挥财政资金的效益。(详见附件2、附件3)
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分附件
附件【附件2天水市麦积区商务局部门整体自评报告 2022.docx】
附件【附件3-天水市麦积区商务局2022年度部门整体绩效评价.xls】
附件【附件1.2022年天水市麦积区商务局决算公开表.xlsx】
