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中共天水市麦积区委宣传部2022年度部门决算
- 索引号: czj/2023-00061
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 财政局
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- 标题: 中共天水市麦积区委宣传部2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共天水市麦积区委宣传部贯彻落实党中央和省、市、区委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对宣传思想工作的集中统一领导,主要职责是:
(一)组织拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,推进全区宣传思想文化领域法治建设;负责协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)负责全区意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的安排部署,组织协调区委意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三)指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程;负责全区哲学社会科学规划工作;负责区委理论学习中心组学习服务工作;负责督促检查各部门加强和改进党委(党组)理论学习中心组学习工作。
(四)负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调省市驻区和区属各新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。
(六)组织拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实,管理全区新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容、质量和进出口,监督管理印刷业,管理著作权等。负责组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位及驻区记者站的监督管理。
(七)统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(八)指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作。
(九)负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全区重大电影活动,组织开展电影交流与合作。
(十)统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业发展工作,指导协调国有文化资产监管。承担区委文化体制改革专项小组办公室日常工作。
(十一)统筹指导舆情信息工作,组织开展区内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十二)统筹协调全区对外宣传工作,指导协调有关部门贯彻执行中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。组织对外传播能力建设,指导全区对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。组织协同开展涉港澳台宣传工作。
(十三)负责开展全区新闻发布工作,承担区委、区政府新闻发布有关工作,指导协调区政府各部门的新闻发布工作,组织拟订重大问题宣传口径。
(十四)会同有关部门做好区外来访记者采访事务方面的工作,组织开展全区新闻领域对外交流与合作。
(十五)负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
(十六)负责全区群众性精神文明建设工作,提出全区精神文明建设的工作意见,组织拟订精神文明建设总体规划,指导、协调、督促各部门的创建工作。
(十七)负责全区网络文化发展管理的服务、指导、监督工作,组织、协调网上宣传、舆情监测和舆论引导。
(十八)完成区委和市委宣传部交办的其他任务。
二、机构设置
(一)办公室。负责机关日常运作工作;承担干部人事、机构编制、劳资、精神文明建设工作;负责文电、会务、保密、机要、档案、信访、信息、政务公开等机关日常运转和综合协调工作;负责公文审核工作;负责组织开展综合性调查研究和有关会议议定事项的督办落实工作;负责印鉴管理、信访接待和人大代表建议、政协提案督办落实工作;负责机关财务、资产管理工作;负责机关、事业工作人员年度考核考勤工作;负责政务接待和后勤保障工作;负责机关党群工作。
(二)意识形态和理论教育股。组织实施党中央、省委和市委关于意识形态工作的决策部署;负责全区意识形态工作责任制的落实和日常监督检查,结合巡视巡察开展专项检查;分析研判全区意识形态领域态势;承担区委意识形态工作责任制专项巡察工作办公室日常工作;负责全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作;负责讲师团经验交流、负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施工作;承担区委理论学习中心组学习服务工作,指导协调各级各部门(单位)加强党委(党组)理论学习中心组学习等工作;负责党和国家重大方针政策的宣讲解读工作。
(三)对外宣传和新闻股。指导协调全区对外新闻宣传、报道工作,开展全区新闻领域对外交流与合作;组织拟订全区重大问题对外宣传口径,会同有关部门做好区外来访记者相关管理服务工作;负责全区新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设,负责组织协调重大新闻宣传报道活动;负责全区新闻记者证的管理工作;负责全区新闻系列的职称评审工作;承担区委、区政府新闻发布有关组织协调工作。负责新闻发言人业务培训和队伍建设;承担区政府新闻办公室日常工作;承担组织协调人权宣传和涉藏及反邪教等方面对外宣传、舆论斗争工作;负责爱国主义教育和国防教育,负责全区思想政治工作的督查考核;负责全区企业政工中级职称的推荐工作。
(四)精神文明建设股。贯彻落实中央、省、市、区委关于精神文明建设的方针政策,拟订全区精神文明建设活动的总体规划、指导性意见,指导、协调、督促各部门的精神文明建设工作;负责指导检查、评比表彰全区精神文明建设工作,总结推广全区城乡精神文明建设的先进经验,培育和宣传精神文明建设先进典型;负责开展以思想道德建设为核心的教育和实践活动;负责推进全区未成年人思想道德建设;负责组织开展创建全国文明城市工作,以创建文明单位、文明行业、文明村镇、文明社区为主要内容的群众性精神文明创建活动,总结创建活动的新情况、新问题、新经验;负责做好全区网络文化发展管理的服务、指导、监督工作;承办天水市麦积区精神文明建设指导委员会日常工作。
(五)文化文艺发展股。负责对全区文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设,组织协调文艺产品创作生产的引导和管理,指导推动协调群众文化建设工作;统筹协调中华优秀传统文化传承发展有关工作,组织开展全国“五个一工程”奖和甘肃省敦煌文艺奖、麦积山文艺奖等中央、省级、市级各类奖项的推荐工作;统筹指导协调政府购买区级公益性文化演出工作。
(六)政务服务股。负责全区出版宏观管理和出版队伍建设,贯彻执行行业标准,承担相关监督管理工作,组织指导重要文件文献、重点出版物和教科书的印制发行工作;负责贯彻落实国家、省市“扫黄打非”工作方针政策,承担全区电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作,组织对电影内容进行审查;指导协调全区性重大电影活动;负责有关行政审批工作,承办相关行政许可事项。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上部门决算表详见附件1)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1016.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加314.46万元,增长44.81%,主要原因是人员调资及本年项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1013.77万元,其中:财政拨款收入1013.77万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1016.18万元,其中:基本支出321.77万元,占31.66%;项目支出694.41万元,占68.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1016.18万元。与上年相比,各增加314.46万元,增长44.81%,主要原因是人员调资及本年项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1016.18万元,较上年决算数增加316.87万元,增长45.31%。主要原因是人员调资及本年项目增加。
1.一般公共服务支出。年初预算数为828.41万元,支出决算为896.47万元,完成年初预算的108.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资及本年项目增加。
2.文化旅游体育与传媒支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为53.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。
3.社会保障和就业支出。年初预算数为35.38万元,支出决算为35.13万元,完成年初预算的99.3%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约、减压一般性支出。
4.卫生健康支出。年初预算数为11.55万元,支出决算为10.83万元,完成年初预算的93.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员调资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出321.77万元。其中:
人员经费283.30万元,较上年决算数增加23.31万元,增长8.97%,主要原因是2022年人员工资均增加。人员经费用途主要包括基本工资103.83万元、津贴补贴66.58万元、奖金8.27万元、绩效工资37.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.65万元、职业年金缴费5.46万元、职工基本医疗保险缴费10.83万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金19.99万元、对个人和家庭的补助2.12万元”)。
公用经费38.46万元,较上年决算数增加19.43万元,增长102.12%,主要原因是新成立了新时代文明实践中心需增加办公费、邮电费等及人员工资增加导致工会经费、福利费及其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费12.2万元、印刷费3.34万元、邮电费1.17万元、差旅费1.98万元、培训费1.28万元、公务接待费0.12万元、工会经费3.62万元、福利费1.53万元、其他交通费用13.22万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出38.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费12.2万元、印刷费3.34万元、邮电费1.17万元、差旅费1.98万元、培训费1.28万元、公务接待费0.12万元、工会经费3.62万元、福利费1.53万元、其他交通费用13.22万元。机关运行经费较上年决算数增加19.43万元,增长102.1%,主要原因是新成立了新时代文明实践中心需增加办公费、邮电费等及人员工资增加导致工会经费、福利费及其他交通费用增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出1.28万元,较上年决算数增加1.28万元,主要原因是随着疫情逐步得到控制,逐渐恢复了部分培训工作。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计81.29万元,其中:政府采购货物支出81.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额81.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额81.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%,较上年决算数减少0万元,下降0.67%,主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
3.公务接待费。全年预算数为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%,较上年决算数减少0万元,下降0.67%,主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待2批次14人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金457.06万元,占一般公共预算项目支出总额的45%。组织对“2022年麦积区老放映员养老补贴”“2022年党报党刊征订”“2022年创建全国文明城市活动经费”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出457.06万元。从评价情况来看从评价情况来看,3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“2022年党报党刊征订”、“2022年麦积区老放映员养老补贴”、“2022年创建全国文明城市活动经费”3个项目绩效自评结果。
“2022年党报党刊征订”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%;
“2022年麦积区老放映员养老补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7.06万元,执行数为7.06万元,完成预算的100%;
“2022年创建全国文明城市活动经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为45.83万元,完成预算的91.66%。
项目绩效目标完成情况:一是由我部财务分管领导牵头,组织财务人员及项目相关人员制定了详细的工作方案,明确责任,确定评价指标细则;二是根据上一阶段任务布置,我部干部按照要求展开自评工作,并将评价结果报财务分管领导处;三是分析评价、出具评价报告,财务人员在我部工作人员自评的基础上,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。下一步改进措施,督促各业务处室细化年度预算,加强项目预算执行监督和管理,在保证项目质量的前提下加快项目建设进度,提高资金预算执行率,充分发挥财政资金的效益。
(三)部门绩效评价结果。详见附件。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【附件1-中共天水市麦积区委宣传部2022年度部门决算公开表.xls】
附件【附件2-中共天水市麦积区委宣传部2022年度部门整体绩效评价表.xlsx】
附件【附件3-中共天水市麦积区委宣传部2022年度项目绩效评价表.xlsx】
