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【财政决算】天水市麦积区扶贫办2019年度部门决算

时间:2020-09-27 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: 20230317-190118-902
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  • 标题: 【财政决算】天水市麦积区扶贫办2019年度部门决算

第一部分部门概况

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、天水市麦积区扶贫开发办公室主管全区扶贫开发工作,负责扶贫开发规划编制、项目实施、资金管理使用、项目建设检查监督和绩效考核;负责组织扶贫开发宣传、贫困地区人才队伍建设和扶贫人口自我发展能力提高工作;负责社会帮扶工作事宜;负责外资扶贫项目引进、规划编制和实施管理工作。

(二)机构设置

内设综合股、计划统计股、社会帮扶股、培训股、调研督查股,下属事业单位为天水市麦积区扶贫事务服务中心。

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件1:2019年度部门决算表)

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 7254.66万元。与2018年相比,收、支总计减少了25011.03万元,减少了77.52%,主要是扶贫资金统筹整合分流到部门单位。 二、收入决算情况说明

本年收入合计6355.18万元,其中:财政拨款收入6355.18万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1356.3万元,占21.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7137.61万元,其中:基本支出300.95万元,占4.22%;项目支出6836.66万元,占95.78%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5042.43万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少23302.42万元,减少82.21%,原因是扶贫资金统筹整合分流到部门单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出4999.2万元,占本年支出合计的99.14%。与2018年相比,财政拨款支出减少23345.65万元,减少82.36%,主要是扶贫资金统筹整合分流到部门单位。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出4999.2万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出3.1万元,占0.06%;

农林水(类)支出4996.1万元,占99.94%;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为5823.37万元,支出决算为4999.2万元,完成年初预算的85.85%。其中:

1.一般公共服务支出(类)。

支出决算为3.1万元。

2.农林水支出

支出决算为4996.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出300.95万元,其中:人员经费264.8万元,主要包括基本工资129.11万元、津贴补贴71.03万元、奖金11.6万元、绩效工资24.5万元、其他社会保障缴费1.9万元、生活补助0.55万元、奖励金26.1万元;公用经费36.15万元,主要包括办公费3.03万元、邮电费1.32万元、差旅费9.43万元、工会经费1.87万元、其他交通费用20.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,主要是公车改革后,我单位无公务用车。

3.公务接待费预算为0.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

我局已按上级要求,严格执行预算绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

各个项目已按要求全面完成,达到满意的效果。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个项目都按要求全面完成。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

天水市麦积区扶贫办2019年度机关运行经费支出36.15万元,主要用于办公费3.03万元、邮电费1.32万元、差旅费9.43万元、工会经费1.87万元、其他交通费用20.5万元。

(二)政府采购支出情况。

天水市麦积区扶贫办2019年度政府采购支出总额19.5万元,其中:政府采购货物支出19.5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日,天水市麦积区扶贫办共有车辆0辆,公车改革后,我单位无公车。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事

业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1.2019年度部门决算表

2.2019年绩效

3.2019年麦积区项目绩效自评报告



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