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中共天水市麦积区委统一战部2020年度部门决算

时间:2021-10-10 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: mjq/2023-00221
  • 主题分类: 麦积区
  • 发布机构: 麦积区人民政府
  • 组配分类:
  • 发文字号:
  • 成文日期:
  • 标题: 中共天水市麦积区委统一战部2020年度部门决算

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度中共天水市麦积区委统战部部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

(一)职能职责

根据区委批准的《区委统战部职能配置内设机构和人员编制方案》(区委办发〔2002〕46号),区委统战部的主要职责:

组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针政策,向市委统战部和区委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。贯彻执行党的民族宗教工作方针、政策,执行民族宗教法律、法规、规章。拟订全区民族宗教事务发展中长期规划,协调处理民族关系中的重大民族节日活动和承办民族团结进步表彰活动,牵头做好大型宗教活动期间的安全管理工作。组织协调处理全区民族、宗教问题,提出政策性建议和意见;会同有关部门做好民族散杂局区域扶贫工作。协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和选拔试用等工作。负责管理有关民族、宗教方面的涉外活动,抵制境外宗教敌对势力。负责宗教书刊和音响制品的审查工作。负责审查全区宗教活动场所的设立、变更、撤销等事项。指导督促全区宗教活动场所建立安全管理制度和应急预案。(二)负责联系全区各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;支持、帮助全区各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。

(三)协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物。(四)负责开展以祖国统一及促进我区经济发展为重点的海外统战工作;联系港、澳、海外有关社团及代表人士;做好与台湾有关人士的联络工作。(五)负责党外人士的政治安排,会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。(六)负责开展经济领域的统战工作,调查、研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出建议。(七)调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,检查党外知识分子政策的落实情况,联系并培养党外知识分子的代表人物。(八)负责开展海内外统一战线的宣传工作。  (九)负责指导本区的统战工作;联系并指导区工商联、侨联、台联等有关人民团体的工作。
(十)搞好区委统战部机关的自身建设,提高全体干部的思想政治素质和业务工作水平。(十一)完成区委交办的其他事项。

二、机构设置

(一)民主党派股

工作职责:贯彻执行党对民主党派工作的方针、政策;负责联系区级各民主党派及民主党派和无党派代表人士;对坚持和完善党领导的多党合作和民主党派及无党派代表人士工作中的问题进行调研并提出意见;协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项措施;协助解决民主党派工作中的实际困难及问题;收集反映各民主党派和无党派人士的意见、建议和要求;负责民主党派干部的培训工作;协调民主党派加强自身建设和后备干部队伍建设;调查了解党外知识分子的情况,反映动态;协助有关部门研究贯彻党外知识分子政策;物色、培养党外知识分子代表人士;负责党外代表人士的政治安排和担任政府部门、司法机关领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作;负责党外后备干部和新的代表人士队伍建设;收集、管理党外人士的档案资料。

(二)民族事务股

工作职责:承办民族识别、民族成份变更、民族风俗习惯和民族团结进步表彰等工作;负责少数民族各类资金的申报、实施、监督检查和有关少数民族专项资金的分配、使用管理工作;做好城市民族工作及少数民族流动人员服务管理工作;拟订涉及少数民族的重大突发事件的预警、应急机制;承办重大民族文化、体育活动;负责少数民族古籍搜集、整理、出版工作;会同有关部门对民族题材文化作品(产品)进行审查;承担民族事务服务体系和管理信息化建设工作;协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、选拔推荐等工作;做好全区清真食品生产、加工、经营的审核监督管理工作,建立清真食品监管体系,规范清真食品生产经营活动。

(三)宗教事务股

工作职责:承担全区涉宗教矛盾纠纷的协调处理;依照法律、法规对宗教事务进行监督管理,组织协调有关部门打击和制止各种非法、违法宗教活动。指导宗教团体(宗教活动场所)依法依章开展宗教活动和对外交流;推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育;办理宗教团体(宗教活动场所)需由政府解决或协调的有关事务;配合有关部门做好防范和处理邪教工作;承担宗教工作队伍和有关人员的培训规划拟订和组织实施工作;有计划有组织做好穆斯林朝觐服务管理工作。

(四)对外事务股

工作职责:按照分工联系台湾有关团体及人士,负责联系台湾统左派组织的工作;开展海外反“独”促统工作;会同有关部门做好台胞、台属工作,推动台胞回祖国大陆定居政策的落实;联系、指导、协调各民主党派区委会、区工商联和联系区台胞台属联谊会等统战系统有关团体的对台统战工作;负责侨情和侨务工作调查研究,拟订侨务工作政策和涉侨法规草案并指导推动贯彻落实;统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷在麦积的合法权益;承担管理侨务行政事务;负责组织开展涉侨宣传工作,拟订涉侨文化交流和华文教育工作规划,指导推动相关工作;参与拟订引资引智政策法规,指导引进侨资侨智工作;引导海外侨胞在“一带一路”建设中发挥独特作用;指导协调有关部门和社会团体涉侨工作,统筹协调各民主党派区委会、区工商联和统战系统有关团体的涉侨工作;联系海外有关侨团和代表人士,负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排,指导代表人士的授荣工作;联系归侨侨眷代表人士,做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作。

(五)非公经济和新的社会阶层人士统战工作股

工作职责:参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,了解贯彻落实情况并提出工作建议;开展非公有制经济领域统战工作调查研究,提出政策建议;联系、培养非公有制经济代表人士,开展思想政治工作,了解、反映意见建议,推动构建亲清新型政商关系;联系港澳工商社团及相关人士;组织推动工商联和非公有制经济人士投身公益慈善事业,引导非公有制经济人士开展光彩事业;联系区工商联,承担区光彩事业促进会办公室工作;负责新的社会阶层人士统战工作调查研究,提出政策建议;联系和培养新的社会阶层代表人士,了解思想状况,反映政策建议;指导区新的社会阶层人士联谊会建设;协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作;指导区新的社会阶层人士联谊会工作。

2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计488.18万元。收、支较上年决算数增加341.06万元,增长231.84%,主要原因是根据机构改革将麦积区民族宗教事务局财务合并与统战部。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计418.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入418.43万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计366.91万元,其中:基本支出242.77万元,占66.17%;项目支出124.13万元,占33.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计488.18万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加341.06万元,增长231.84%。主要原因是根据机构改革将麦积区民族宗教事务局财务合并与统战部。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出366.91万元,较上年决算数增加235.12万元,增长178.4%。主要原因是根据机构改革将麦积区民族宗教事务局财务合并与统战部。

主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为48.21万元,支出决算为323.68万元,完成年初预算的671.42%,决算数大于预算数的主要原因是根据机构改革将麦积区民族宗教事务局财务合并与统战部。

2.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

3.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

4.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

5.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

6.社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为18.96万元,完成年初预算的0%。

7.卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为8.43万元,完成年初预算的0%。

8.节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

9.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

10.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

11.交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

12.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

13.商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

14. 金融支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

15.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

16.住房保障支出年初预算数为1.64万元,支出决算为15.83万元,完成年初预算的966.14%主要原因是根据机构改革将麦积区民族宗教事务局财务合并与统战部。

17.粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0。

18.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

19.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

20.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出242.77万元。其中:人员经费218.02万元,较上年决算数增加121.74万元,增长126.46%,主要原因是根据机构改革将麦积区民族宗教事务局财务合并与统战部,工作需要人员调动。公用经费24.76万元,较上年决算数增加-10.76万元,增长-30.3%,主要原因是按照八项规定,精简支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为1万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的161.86%,决算数大于预算数的主要原因是工作需要调研督查增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为1万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的161.86%,决算数大于预算数的主要原因是工作需要调研督查增多。

(1)国内接待费支出决算数为1.62。其中:外事接待费为0.00万元。

(2)国(境)外接待费支出决算数为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人次;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待批次4个,其中:外事接待批次0个;国内公务接待人次104人,其中:外事接待人次0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出24.76万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加-10.76万元,增长-30.3%,主要原因是按照八项规定,精简支出。

其中:本年度会议费支出8.7万元,较上年决算数增加8.7万元,增长0%,主要原因是区级宗教团体换届。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加-0.38万元,增长-100%,主要原因是2020年开展培训主要以宣讲形势进行。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计9.1万元,其中:政府采购货物支出9.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额9.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.1万元,占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其中:厅机关服务中心1辆车,其余7辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废,待收到相关处置文件后再做下账处理。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

主要用于以下几个方面:

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。3.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金79.0676万元;我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看,6个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

6个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数79.0676万元,执行数74.06万元,完成预算的93.67%。从评价情况来看:一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作,依法查处违规违法行为;二是完成省级财政支出项目的专项核查、概(预)决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作;三是完成委托第三方政府购买服务工作,加强设备购置管理工作,压缩购置数量,降低购置成本;四是积极应对财政收支矛盾,突出依法理财、依法行政,不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因,预算编制和执行有待提高。下一步改进措施,督促各业务处室细化年度预算,加强项目预算执行监督和管理,在保证项目质量的前提下加快项目建设进度,提高资金预算执行率,充分发挥财政资金的效益。

(三)重点绩效评价结果

我部门通过委托第三方对6项目开展了重点绩效评价,评价结果为“优”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-中共天水市麦积区委统战部2020年度部门决算公开表

附件2-中共天水市麦积区委统战部2020年度部门预算项目支出绩效自评表

附件3-中共天水市麦积区委统战部项目支出绩效评价报告



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