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天水市麦积区粮食物资储备服务中心2020年度部门决算

时间:2021-10-14 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: 20230317-185929-276
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  • 标题: 天水市麦积区粮食物资储备服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市麦积区粮食物资储备服务中心部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

1、贯彻执行区委、区政府和省、市粮食和物资储备局关于粮食工作的指示,制定全区粮食流通体制改革方案,并组织实施。

2、管理、指导和协调全区粮食部门的工作,行使行业管理职能,提出全区粮食宏观和总量平衡的规划。

3、负责全区粮食商品流通的总量平衡,制定粮食流通的中长期规划,开展全行业统计业务。

4、负责管理区专储粮仓储管理,适时组织轮换,确保安全。

5、规划、指导区内粮食批发市场的建设,完善功能,配合有关部门规范粮食市场行为,维护正常交易。

6、负责全区粮食系统的职工教育和业务技术培训工作,加强国有粮食企业管理,搞好内部审计,办理资金划拨和审批事项,监管储备粮费用补贴,加强经济核算,降低成本。

7、承办区委、区政交办的其他事项,为政府指导粮食工作提供决策依据。

二、机构设置

天水市麦积区粮食物资储备服务中心为副科级全额拨款事业单位,隶属于区发展和改革局。现有主任1名,在职职工总数4人,退休职工15人。粮食市场稽查大队为所属二级财政全额拨款的事业单位,现有在职职工3人,退休职工8人。单位内设机构办公室、计财股、业务股。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,341.27万元。收、支较上年决算数增加163.82万元,增长7.52%,主要原因是上年项目结转资金均在本年支付等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,394.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,394.16万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,655.38万元,其中:基本支出103.56万元,占6.26%;项目支出1,551.82万元,占93.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,341.27万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加163.82万元,增长7.52%。主要原因是上年项目结转资金均在本年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,655.38万元,较上年决算数增加925.04万元,增长126.66%。主要原因是上年项目结转资金均在本年支付。

主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

3.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

4.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,。

5.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

6.社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为18.05万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出11.52万元,退休人员取暖费6.48万元。

7.卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的0%。

8.节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,。

9.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

10.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

11.交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

12.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

13.商业服务业等支出年初预算数为20.55万元,支出决算为20.55万元,完成年初预算的100%。

14. 金融支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

15.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

16.住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为3.33万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是支出本年财政配套公积金3.33万元。

17.粮油物资储备支出年初预算数为995.46万元,支出决算为1,611.73万元,完成年初预算的161.91%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金均在本年内支付;本年内支付收到中央产粮(油)奖励资金。

18.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

19.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

20.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.56万元。其中:人员经费91.93万元,较上年决算数增加20.78万元,增长29.2%,主要原因是天水市麦积区粮食市场稽查大队财政补差人员8人的养老金在人员经费中列支。公用经费11.63万元,较上年决算数减少5.4万元,减少31.71%,主要原因是上年度改造暖气造成支公用经费出增大。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(1)国内接待费支出决算数为0。其中:外事接待费为0.00万元。

(2)国(境)外接待费支出决算数为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人次;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待批次0个,其中:外事接待批次0个;国内公务接待人次0人,其中:外事接待人次0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出11.63万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数减少5.4万元,降低31.71%,主要原因是上年度改造暖气造成机关运行经费支出增加。

其中:本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。

单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元,较上年决算数增加-500万元,增长-100%。主要原因是2019年天水市麦积区军粮供应站搬迁重建项目完工。

主要用于以下几个方面:

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

3.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金841.77万元;我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看,2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

2个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数951.99万元,执行数841.77万元,完成预算的88.42%。从评价情况来看:一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作,依法查处违规违法行为;二是完成省级财政支出项目的专项核查、概(预)决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作;三是完成委托第三方政府购买服务工作,加强设备购置管理工作,压缩购置数量,降低购置成本;四是积极应对财政收支矛盾,突出依法理财、依法行政,不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因,预算编制和执行有待提高。下一步改进措施,督促各业务处室细化年度预算,加强项目预算执行监督和管理,在保证项目质量的前提下加快项目建设进度,提高资金预算执行率,充分发挥财政资金的效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:1.天水市麦积区粮食物资储备服务中心2020年度部门决算公开表

2.天水市麦积区粮食物资储备服务中心2020年度部门预算项目支出绩效自评表



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