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【财政决算】天水市麦积区天水大革命历史纪念馆2020年度部门决算

时间:2021-10-19 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: 20230317-185902-305
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  • 标题: 【财政决算】天水市麦积区天水大革命历史纪念馆2020年度部门决算

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市麦积区科学技术协会部门决算

第一部分部门基本情况

(一)职能职责

1、负责开展革命历史教育、党史教育和爱国主义教育;

2、负责馆藏文物和有关资料的维护、登记、建档和保管工作;

3、负责开展红色资料的调查、征集、整理、保护和研究工作;

4、负责参馆人员的接待、管理、讲解和服务工作;

5、负责纪念馆防火、防盗和防暴等安全保卫工作;

6、完成区委和上级业务部门交办的其他工作。

(二)机构设置

天水市麦积区天水大革命历史纪念馆设5个内设机构:办公室、宣传教育部 、文物保管部 、陈列展览部、安全保卫科;截至目前共有编制8名。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计150.83万元,支出总计159.72万元。与2019年决算数相比,收入增加83.83万元、增长115.5%,支出增加92.23万元、增长123.5%。

本部门2020年度收入合计150.83万元,其中:财政拨款收入150.83万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

本部门2020年度支出合计159.72万元,其中:基本支出159.72万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。本部门2020年度年末结转和结余0.49万元,较上年减少8.89万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计150.83万元,较上年决算数增加83.83万元,增长115.5%。较年初预算数增加0万元,增长0%。本部门2020年度财政拨款支出合计159.72万元,较上年决算数增加92.23万元,增长123.5%。较年初预算数增加8.89万元,增长10%。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出159.72万元,占100%,较年初预算数增加0万元;决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算规范合理支出。

2.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

3.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

4.科学技术支出年初预算数为204.07万元,支出决算为204.07万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算规范合理支出。

5.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

6.社会保障和就业支出年初预算数为11.15万元,支出决算为11.15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算规范合理支出。

7.卫生健康支出年初预算数为3.91万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算规范合理支出。

8.节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

9.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

10.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

11.交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

12.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

13.商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

14. 金融支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

15.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

16.住房保障支出年初预算数为7.35万元,支出决算为7.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算规范合理支出。

17.粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算规范合理支出。

18.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算规范合理支出。

19.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

20.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出150.83万元。其中:人员经费81.11万元,较上年增加31.32万元。公用经费76.62万元,较上年增加63.51万元。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

(1)国内接待费支出决算数为0。其中:外事接待费为0.00万元。

(2)国(境)外接待费支出决算数为0.00万元。

(五)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人次;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待批次0个,其中:外事接待批次0个;国内公务接待人次0人,其中:外事接待人次0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。特种专业技术车为中国科协配套的科普大篷车,用于科普宣传,进校园等使用。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是无资金。

主要用于以下几个方面:

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

3.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无预算。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对0个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:2020决算报表




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