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甘肃省天水市麦积区妇女联合会2020年度部门决算

时间:2021-10-16 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: 20230317-185845-644
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  • 标题: 甘肃省天水市麦积区妇女联合会2020年度部门决算

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度甘肃省天水市麦积区妇女联合会部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

1、坚持正确的政治方向,团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全区妇女群众参与经济社会发展,努力推进全区经济建设。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

8、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

根据妇联职能的需要,麦积区妇联设置综合部、妇女儿童服务中心、家庭和儿童工作部、发展部、权益部、组宣股6个内设机构。核定区妇联参公编制6名,实有5名,其中妇联主席1名,副主席主席1名,区妇女儿童服务中心事业编制3名,实有2名,主任1名,项目人员1名。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计230.16万元。收、支较上年决算数增加-21.99万元,增长-8.72%,主要原因是2020年两癌救助人员减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计220.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入207.37万元,占94.08%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计218.89万元,其中:基本支出105.32万元,占48.12%;项目支出113.57万元,占51.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计217.02万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加13.67万元,增长6.72%。主要原因是增加一名人员、增加了公务员交通补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出205.85万元,较上年决算数增加13.66万元,增长7.1%。主要原因是新增人员、增加公务员交通补贴,“两癌”保险人员增加。

主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为177.58万元,支出决算为176.29万元,完成年初预算的99.28%,决算数小于预算数的主要原因是中途有人员变动,同时少部分账年底来不及支付,结转到下一年。

2.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

3.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

4.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出年初预算数为9.66万元,支出决算为9.62万元,完成年初预算的99.6%,决算数小于预算数的主要原因是中途有人员变动。

7.卫生健康支出年初预算数为3.49万元,支出决算为3.37万元,完成年初预算的96.6%,决算数小于预算数的主要原因是中途有人员变动。

8.节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

9.城乡社区支出年初预算数为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

10.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

11.交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

12.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

13.商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

14. 金融支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

15.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

16.住房保障支出年初预算数为6.57万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

17.粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

18.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

19.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

20.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出105.32万元。其中:人员经费97.16万元,较上年决算数增加35.88万元,增长58.54%,主要原因是有人员变动,工资增加。公用经费8.16万元,较上年决算数增加-0.66万元,增长-7.53%,主要原因是严格执行中央八项规定。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

(1)国内接待费支出决算数为0。其中:外事接待费为0.00万元。

(2)国(境)外接待费支出决算数为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人次;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待批次0个,其中:外事接待批次0个;国内公务接待人次0人,其中:外事接待人次0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出8.16万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、差旅费、培训费、邮电费用。机关运行经费较上年决算数增加-0.66万元,增长-7.53%,主要原因是严格执行中央八项规定,节能减排。

其中:本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。本年度培训费支出0.1万元,较上年决算数增加-13.9万元,增长-99.29%,主要原因是没有召开大型培训。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,

单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

主要用于以下几个方面:

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

3.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金159.44万元;我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看,2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

2个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数159.44万元,执行数159.08万元,完成预算的99.77%。从评价情况来看:一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作,依法查处违规违法行为;二是完成省级财政支出项目的专项核查、概(预)决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作;三是完成委托第三方政府购买服务工作,加强设备购置管理工作,压缩购置数量,降低购置成本;四是积极应对财政收支矛盾,突出依法理财、依法行政,不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因,预算编制和执行有待提高。下一步改进措施,督促各业务处室细化年度预算,加强项目预算执行监督和管理,在保证项目质量的前提下加快项目建设进度,提高资金预算执行率,充分发挥财政资金的效益。

(三)重点绩效评价结果

我部门没有委托第三方形式开展绩效自评

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-甘肃省天水市麦积区妇女联合会2020年度部门决算公开表

附件2-甘肃省天水市麦积区妇女联合会2020年度部门预算项目支出绩效自评表

附件3-甘肃省天水市麦积区妇女联合会项目支出绩效评价报告



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