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甘肃省天水市麦积区妇女联合会2021年度部门决算

时间:2022-11-02 点击: 【字体:  【下载Word】 【下载PDF】

  • 索引号: czj/2023-00124
  • 主题分类: 其他
  • 发布机构: 财政局
  • 组配分类:
  • 发文字号:
  • 成文日期:
  • 标题: 甘肃省天水市麦积区妇女联合会2021年度部门决算

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概括

一、部门职责

1、坚持正确的政治方向,团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全区妇女群众参与经济社会发展,努力推进全区经济建设。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

8、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

根据妇联职能的需要,麦积区妇联设置综合部、妇女儿童服务中心、家庭和儿童工作部、发展部、权益部、组宣股6个内设机构。核定区妇联参公编制6名,实有5名,其中妇联主席1名,副主席主席1名,区妇女儿童服务中心事业编制3名,实有2名,主任1名,项目人员1名。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

(以上内容详见附件1

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计194.41万元。收、支较上年决算数减少35.75万元,下降15.53%,主要原因是本年度省妇联未拨付巾帼家美积分超市资金、两癌救助资金等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计184.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入184.1万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计194.41万元,其中:基本支出95.43万元,占49.09%;项目支出98.97万元,占50.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计194.31万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少22.71万元,下降10.46%。主要原因是本年度省妇联未拨付巾帼家美积分超市资金、两癌救助资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出194.31万元,较上年决算数减少11.54万元,下降5.61%。主要原因是本年度省妇联未拨付巾帼家美积分超市资金、两癌救助资金等。

1.一般公共服务支出年初预算数为184.75万元,支出决算为174.54万元,完成年初预算的94.47%,决算数小于预算数的主要原因是少部分资金年底未能及时支付,结转到下一年。

2.社会保障和就业支出年初预算数为9.63万元,支出决算为9.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康支出年初预算数为3.56万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出年初预算数为6.58万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出95.43万元。其中:人员经费86.72万元,较上年决算数减少10.44万元,下降10.75%,主要原因是人员津贴等支出减少。员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费8.72万元,较上年决算数增加0.56万元,增长6.86%,主要原因是严格执行中央八项规定。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费、差旅费、邮电费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

1)国内接待费支出决算数为0。其中:外事接待费为0.00万元。

2)国(境)外接待费支出决算数为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出8.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、福利费、差旅费、邮电费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加0.56万元,增长6.86%,主要原因是新增一人,工会经费、福利费等增加。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元主要原因是没有召开大型会议。本年度培训费支出3.37万元,较上年决算数增加3.27万元,增长3,270%,主要原因是本年度进行了镇、街道妇联主席领头雁培训。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金159.44万元;我部门没有委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看,2个项目自评价结果均为“优”。

(二)绩效自评结果

2个项目绩效目标自评综述:项目全年预算数为159.44万元,执行数为159.44万元,完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。下一步工作计划细化年度预算,加强项目预算执行监督和管理,在保证项目质量的前提下加快项目进度,提高资金预算执行率,充分发挥财政资金的效益。

(三)重点绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1-甘肃省天水市麦积区妇女联合会2021年度部门决算公开表

附件2-甘肃省天水市麦积区妇女联合会2021年度部门整体支出绩效自评表

附件3-甘肃省天水市麦积区妇女联合会目支出绩效评价报告



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