天水市麦积区融媒体中心2020年度部门决算
(2021/10/14 10:37:35) 新闻来源:麦积区融媒体中心 作者: 点击:

天水市麦积区融媒体中心

2020年度部门决算


 

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

2020年度天水市麦积区融媒体中心部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

(一)职能职责

 区融媒体中心贯彻落实党中央和省、市、区委关于融媒体工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用,围绕区委、区政府的中心工作开展舆论宣传,进行舆论引导和舆情分析等工作。

2、负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

3、负责融媒体平台(APP)的建设、维护、运营和信息管理服务等工作。为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务;承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。

4、负责转播中央和省市广播电视节目,负责播出全区广播电视节目和网络视听节目。

5、负责全区融媒体队伍建设工作,会同有关部门做好全区新闻类专业技术资格认定、职称评审工作。

6、负责地方特色广播、电视和互联网视听节目录制、播放工作,承担拍摄制作宣传麦积的视听节目;

7、负责与中央省市媒体对接,加大麦积对外宣传推介力度,提升麦积区对外宣传的知名度和影响力。

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

区融媒体中心设下列内设机构。

1、办公室。负责处理中心日常事务和综合协调工作;负责中心公文撰写、印发,其他单位公文收发、登记工作;负责制定各项规章制度并监督执行,抓好工作督办;负责中心人事调配、教育培训、出勤管理、退休人员的管理和服务、日常及年终考核工作、负责中心信息、档案、年鉴编纂及信访、综治、计生、安全生产等工作;负责制订党员培训、学习计划,督促检查党员各类学习笔记,整理、保管党建过程性各类资料;完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制5名。

2、财务室。负责融媒体中心所有财务事务;负责专业技术人员、工勤人员的职称评聘和工资晋升劳资社保等工作;严格执行财经纪律,保障财物管理,安全和后勤运行正常。核定事业编制2名。

3、总编室。按照区委、区政府要求,负责制定阶段性宣传计划,负责所有新闻的二级审核。统计和分析宣传成果,充分发挥舆论引导和监督作用;负责制定中心广播、电视和互联网阶段性宣传报道计划;负责对新闻采访、编辑、播发和新闻热点进行统计、分析;负责对新闻爆料进行登记并及时处理;负责跟踪督办新闻采访、编辑任务落实;负责节目包装、媒体推广;负责节目引进与审查、学术交流、作品评优工作和通联工作,抓好通讯员队伍建设;制定本中心广播、电视、互联网试听节目的刊播计划;负责广播、电视节目编排工作;负责政府公告、通告和应急通知的播发安排;负责公益广告、公益视频的播出安排,完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制4名。

4、专题制作部。负责电视栏目、专题栏目的采、编、制和临时性专题片、纪录片、汇报片的采访、编辑、制作;负责广播栏目的采访、编辑、制作;完成领导交办的其他工作任务。

核定事业编制8名。

5、播音部。负责广播、电视等新闻的播出;完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制6名。

6、记者部。承担广播、电视、报纸、互联网新闻采访任务;执行总编室制定的新闻宣传报道计划;协助配合上级媒体和新闻单位到麦积采访,确保新闻宣传舆论安全;完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制22名。

7、新媒部。负责制作、编排广播、电视、互联网新闻稿件;负责广播、电视、报纸、互联网新闻的编排、合成、存储和播发工作;负责上级台新闻素材、节目传送;负责媒资系统资源管理工作;完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制4名。

8、技术部。负责融媒体共享平台的技术运行、维护、保障与智慧城市服务功能的融合以及与其它平台对接等技术工作;负责中心网络设计、建设、维护、升级;负责制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作和应用培训;协助配合上级有关行业部门完成对中心信号接收设备、播出设备和播发节目的监督审查工作;负责广播电视技术类、播出类报表的统计上报工作;完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制4名。

9、播出与监测部。负责值机监控,确保中央、省、市电视节目、广播节目转播安全和区电视节目、广播节目播出安全,尤其突出重大活动、重要节日和敏感时期安全播出;根据统一安排,承担大会、大型活动的音响设备调试和现场值守任务;完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制6名。

区融媒体中心事业编制65名。设中心主任1名,副主任3名。


第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入671.84万元,支出总计734.03万元。收入较上年决算数增加183.75万元,增长37.65%、支出较上年决算数增加312.29万元,增长74.05%,主要原因是因为机构改革去年只发7个月工资等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计671.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入671.84万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计734.03万元,其中:基本支出671.05万元,占91.42%;项目支出62.99万元,占 8.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入671.84万元,支出总计734.03万元。与2019年相比,财政拨款收入较上年增加183.75万元,增长37.65%、支出较上年决算数增加312.29万元,增长74.05%,主要原因是因为机构改革去年只发7个月工资等。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出734.03万元,较上年决算数增加312.29万元,增长74.05%。主要原因是因为机构改革去年只发7个月工资等。

主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为409.35万元,支出决算为671.04万元,完成年初预算的163.93%,决算数大于预算数的主要原因是因为机构改革去年只发7个月工资等。

2.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

3.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

4.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

5.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为62.79万元,,决算数大于预算数的主要原因是申请了新闻宣传报道及招聘人员工资及新闻宣传报道专项经费。

6.社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为60.93万元,,决算数大于预算数的主要原因是新成立的单位没有年初预算,新申请增加的养老保险等经费。

7.卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为23.5万元,决算数大于预算数的主要原因是新成立的单位没有年初预算,新申请增加的财政补助医疗保险等经费。

8.节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

9.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

10.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

11.交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

12.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

13.商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

14. 金融支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

15.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

16.住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为44.98万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

17.粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

18.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

19.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

20.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出671.05万元。其中:人员经费642.4万元,较上年决算数增加373.64万元,增长139.02%,主要原因是因为机构改革去年只发7个月工资。公用经费28.65万元,较上年决算数增加23.65万元,增长473.12%,主要原因是去年新成立单位没有预算。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是严格按照八项规定,精简支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

3. 公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

4. 1)国内接待费支出决算数为0。其中:外事接待费为0.00万元。

2)国(境)外接待费支出决算数为0.00万元。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人次;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待批次0个,其中:外事接待批次0个;国内公务接待人次0人,其中:外事接待人次0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出28.65万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加23.65万元,增长473.12%,主要原因是去年新成立单位时间短没有预算。

其中:本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加-0.55万元,增长-100%,主要原因是今年未举行大型会议。本年度培训费支出1.5万元,较上年决算数增加1.5万元,增长0%,主要原因是去年新成立单位时间短没有预算

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计1.62万元,其中:政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.62万元,占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算政拨款支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。无此项支出。

主要用于以下几个方面:

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%无此项支出。

2. 城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%无此项支出。

3. 其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%无此项支出。

4. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%无此项支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位无预算项目,因此未开展预算项目绩效自评。

(二)绩效自评结果

(三)重点绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1、 天水市麦积区融媒体中心2020年度部门决算公开表

    2、 天水市麦积区融媒体中心部门(单位)整体支出绩效(自评/评价)报告